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会计中报废怎么做凭证
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 10.06w
引用 @ 现实的香氛 发表的提问:
车辆报废会计凭证怎么做
同学,你好 借:固定资产清理 , 累计折旧 , 贷:固定资产 借:资产处置损益 , 贷:固定资产清理
1楼
2023-03-04 08:44:35
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 俭朴的小鸭子 发表的提问:
你好上个月的发票怎么作废
同学您好,跨月不能作废,只能红冲的
2楼
2023-03-04 09:55:33
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 无花果 发表的提问:
老师固定资产报废完整的会计凭证怎能做分录,
你好 借;固定资产清理 累计折旧 贷;固定资产 借;待处置资产损益 贷;固定资产清理 借;本年利润 贷;待处置资产损益
3楼
2023-03-04 11:07:27
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无花果:回复邹老师 単位年末想年末把过期的固定资产做帐务处理
2023-03-04 11:28:16
邹老师:回复无花果你好,这个是就是固定资产报废的分录 啊
2023-03-04 11:51:27
无花果:回复邹老师 我们单位从来也没做过固定资产减值准备,直接走固定资产清理就可以对吧,老师另一个待处理财产损益和待处置财产损溢一个科技目吧
2023-03-04 12:07:20
无花果:回复邹老师 麻烦老师了
2023-03-04 12:17:53
邹老师:回复无花果你好,固定资产处置是通过固定资产清理科目核算 清理净损益通过待处置资产损益 科目核算 不是一个科目
2023-03-04 12:40:22
无花果:回复邹老师 也不用走管理费用过渡一下吗
2023-03-04 13:03:47
无花果:回复邹老师 也不用走管理费用过渡一下吗
2023-03-04 13:20:02
邹老师:回复无花果你好,不需要通过管理费用科目过渡的
2023-03-04 13:34:41
无花果:回复邹老师 什么是清理净损溢通过待处理财产损溢科目,是和库存盘盈盘亏一样,通过待处理过渡性质一样的
2023-03-04 13:45:11
邹老师:回复无花果你好,待处理财产损溢是盘亏的时候才使用等科目 固定资产盘盈是通过以前年度损益调整科目
2023-03-04 14:09:51
无花果:回复邹老师 老师固定资产清理的数是不是固定资产减己报废资产己计提数的差额
2023-03-04 14:21:38
邹老师:回复无花果你好,固定资产清理数据 是原值减去累计计提的折旧,减值准备
2023-03-04 14:40:52
无花果:回复邹老师 那老师已经直接报废处理还用走待处理这个科目吗?直接转本年利润不可以吗
2023-03-04 15:03:55
邹老师:回复无花果你好,需要先通过固定资产清理,然后转为待处置资产损益,最后结转到本年利润 而不可以直接就计入本年利润的
2023-03-04 15:17:33
无花果:回复邹老师 老师我単位从来没提过资产减值准备,那借方直接就用固定资产原值减法己提折旧的差额是固定资产清理的数对吧
2023-03-04 15:43:38
邹老师:回复无花果你好,是的,没有减值准备,减值准备部分就是0,固定资产清理科目金额就是原值减去累计计提的折旧
2023-03-04 16:10:30
无花果:回复邹老师 谢谢老师了,但是有人说不用走待处理,可以走营业外支出在走本年利润
2023-03-04 16:40:00
无花果:回复邹老师 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:营业外支出 贷:固定资产清理
2023-03-04 16:51:23
邹老师:回复无花果你好,之前是通过营业外支出核算,后面准则调整到需要通过待处置资产损益科目核算了
2023-03-04 17:07:00
无花果:回复邹老师 终于明白了,谢谢您,因为我不很专业
2023-03-04 17:18:25
邹老师:回复无花果不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-04 17:32:22
无花果:回复邹老师 老师我评价后,以后有帐务问题咋在找到你呢,你给我的分录完整,从头到尾怎么做帐。不至于我少做
2023-03-04 17:45:52
邹老师:回复无花果你好,你可以通过会计问,找到我进行定向提问 借;固定资产清理 累计折旧 贷;固定资产 借;待处置资产损益 贷;固定资产清理 借;本年利润 贷;待处置资产损益 这个就是完整的分录
2023-03-04 18:02:34
无花果:回复邹老师 就是找到您以前回复我的问题那个界面,在点击进去重新提问就可以,是这样吗
2023-03-04 18:23:03
邹老师:回复无花果你好,评价之后,需要重新提问的
2023-03-04 18:52:58
无花果:回复邹老师 可能我没表述清楚,我就是看到您给我的会计分录从头到尾应该怎么做,非常的好,对于我这不太专业的会计帮助非常大,非常实用,不至于我工作中少做财务凭证。所以喜欢您的回复,想以后有问题继续请教您。
2023-03-04 19:03:17
邹老师:回复无花果你好,你可以在**搜索会计答小程序,今后有问题可以在这里面找到我头像,定向提问
2023-03-04 19:14:33
无花果:回复邹老师 评价后重新提问还能找到老师您吗?我试下评价
2023-03-04 19:42:31
邹老师:回复无花果你好,可以找到我,可以向我提问的
2023-03-04 19:56:14
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 寒冷的蛋挞 发表的提问:
老师,成品报废如何处理?报废凭证怎么写?会计凭证又如何写?对本年利润有什么影响
同学你好,已经计入库存商品了么;是什么原因造成的
4楼
2023-03-04 12:30:19
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寒冷的蛋挞:回复立红老师 产品已经不做了
2023-03-04 12:55:24
立红老师:回复寒冷的蛋挞同学你好,成品报废如何处理?——这个成品在账上是计入库存商品了么?
2023-03-04 13:13:44
寒冷的蛋挞:回复立红老师 是的,报废流程怎么走?会计凭证是什么分录
2023-03-04 13:33:01
立红老师:回复寒冷的蛋挞同学你好 ,报废流程怎么走?——需要有财产清查清单,领导审批 会计凭证是什么分录 借,待处理财产损溢 贷,库存商品 借,管理费用 贷,待处理财产损溢;
2023-03-04 13:53:08
寒冷的蛋挞:回复立红老师 财产清查清单是什么?那这个待处理财产损溢填在会计报表哪里?
2023-03-04 14:08:19
立红老师:回复寒冷的蛋挞同学你好 财产清查清单是什么?-——就是记录实存数与账存数以及盘盈和盘亏结果的报告表 待处理财产损溢填在会计报表哪里?——这个期末是转入管理费用了;
2023-03-04 14:27:05
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小白 发表的提问:
固定资产(车辆)自然报废,需要什么原始凭证,会计分录怎么做?
您好!一般就企业自己做个固定资产报废清单。 建议您看下汽车租赁行业里面的那个固定资产报废的原始表格和分录。
5楼
2023-03-04 13:48:11
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ °C 发表的提问:
老师:固定资产报废的会计凭证摘要怎么写?
就写XX固定资产报废即可
6楼
2023-03-04 14:45:10
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 优美的眼睛 发表的提问:
u8报废资产怎么做凭证
同学您好,您具体是什么情况报废的
7楼
2023-03-04 15:47:45
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ LL 发表的提问:
事业单位的固定资产报废,怎出会计凭证
借:待处理资产损益 累计折旧 贷:固定资产
8楼
2023-03-04 17:08:11
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 慵懒的小猪 发表的提问:
隔月的发票作废开具红字,那么会计凭证怎么做
你好,您是开票方还是收票方呢
9楼
2023-03-04 18:12:39
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慵懒的小猪:回复立红老师 开票方
2023-03-04 18:27:03
立红老师:回复慵懒的小猪你好,如果是开票方,是冲减开票当月的收入的销项税额 借,应收账款 负数 贷,主营业务收入 负数 贷,应交税费——应增销 负数
2023-03-04 18:41:50
慵懒的小猪:回复立红老师 老师,是不是说我4月开6万,销项税400五月份作废了,4月份我做的凭证是借,银行存款,贷,主营业务收入,贷,应交税费-销项税,五月份作废红冲发票,我就做,借银行存款负数,贷,主营业务收入负数,贷,应交税费-销项税额负数
2023-03-04 19:07:07
立红老师:回复慵懒的小猪你好,是的, 贷,银行存款 正数 贷,主营业务收入负数, 贷,应交税费-销项税额负数
2023-03-04 19:22:45
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ A宜加地板 发表的提问:
会计凭证中应收账款怎么做
你好,借;应收账款——某某明细 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
10楼
2023-03-04 19:35:25
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 于额不足。 发表的提问:
老师您好,有一张作废的支票,世纪电汇过去的,但是会计做凭证时支票存根也附在上面了,请问可以吗
你好 是咱开具的作废支票吗 可以的!
11楼
2023-03-04 20:50:07
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于额不足。:回复老江老师 是的,我们开具的,作废以电汇形式付过去的,金额没有变化
2023-03-04 21:15:09
老江老师:回复于额不足。可以的,没问题(票面要标明作废字样)
2023-03-04 21:44:22
于额不足。:回复老江老师 好的,谢谢老师
2023-03-04 21:58:39
老江老师:回复于额不足。不客气 请及时评价,谢谢
2023-03-04 22:09:16
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 蕾 发表的提问:
在制品在生产过程中报废的那些凭证要怎么结转呢?如果不结转报废的话对报表会有影响吗?
借,废品损失 贷,生产成本 直接这样处理。
12楼
2023-03-04 22:03:47
全部回复
晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 年年有余 发表的提问:
老师,上个月开的专票冲红作废,开一张负数发票,会计凭证怎么做,报送怎么处理
你凭这个负数发票直接把上月的凭证冲红就好。报送时系统自动会减除这部分红字发票收入。
13楼
2023-03-04 23:32:31
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年年有余:回复晓宇老师 那我做分录的时候需要做个负数分录吗
2023-03-04 23:49:30
晓宇老师:回复年年有余是的,做个负数分录。
2023-03-05 00:13:18
年年有余:回复晓宇老师 报税填数字的时候销售收入填正数减负数的金额吗
2023-03-05 00:30:02
晓宇老师:回复年年有余是的,同学,您理解正确!
2023-03-05 00:50:55
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计中什么业务做收款凭证,什么做付款凭证和转账凭证
收到钱做收款凭证,支付款做付款凭证,其他做转账凭证
14楼
2023-03-05 00:41:58
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 温馨 发表的提问:
老师,请问固定资产报废,卖废品收入怎么做凭证?
报废,借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷:固定资产清理 应缴税费—应缴增值税—销项税 资产处置损益(借贷方差额)
15楼
2023-03-05 01:56:14
全部回复

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