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交水费增值税会计分录
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.49w
引用 @
就是不知道
发表的提问:
预交水费,收到预交水费发票,会计分录怎么做
借;预付账款 贷;银行存款等科目
16楼
2023-03-05 05:50:04
全部回复
maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
醇咖啡
发表的提问:
老师您好,关于增值税加计抵减的月末转出的会计分录,例如,应交增值税10000,加计抵减10%1000元,实缴9000元,的会计分录——月末的时候转出:借: 应交税费-增值税-转出未交这增值税 9000 贷:应交税费-增值税-未交增值税 9000 加计抵减项 应交税费-增值税-进项税额 1000 其他收益 1000 这样做对吗?请您帮忙做一遍完善的会计分录——计提本月的增值税 及次月实缴的会计分录
借: 应交税费-增值税-转出未交这增值税 10000 贷:应交税费未交增值税10000 次月做借应交税费未交增值税10000 贷银行9000 其他收益1000
17楼
2023-03-05 07:09:56
全部回复
醇咖啡:
回复
maize老师
加计抵减的 这个金额 只需要在次月的 其他收益科目体现就可以嘛?
2023-03-05 07:40:10
maize老师:
回复
醇咖啡
是的,这个规定是这样,次月体现
2023-03-05 08:01:10
bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
豆豆
发表的提问:
月末结转增值税的时候会计分录直接是:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费—未交增值税
您好 如果销项大于进项需要缴税 分录正确
18楼
2023-03-05 08:23:20
全部回复
豆豆:
回复
bamboo老师
老师,那月末的时候,我还需要单独做会计分录,把进项税额和销项税额两个科目先单独转入应交税费—应交增值税(转出未交增值税)这个科目吗
2023-03-05 08:47:17
bamboo老师:
回复
豆豆
月末的时候可以不用单独做 年底的时候一次性做结转 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 应交增值税——应交增值税——转出未交增值税
2023-03-05 09:05:40
豆豆:
回复
bamboo老师
那我去年的都没结转怎么办呀
2023-03-05 09:20:09
豆豆:
回复
bamboo老师
谢谢老师辛苦了
2023-03-05 09:39:46
bamboo老师:
回复
豆豆
去年的没结转 可以今年补结转问题不大 不涉及到损益类科目 不用谢 希望能帮到您
2023-03-05 10:03:33
豆豆:
回复
bamboo老师
好的知道了谢谢老师辛苦了
2023-03-05 10:21:53
bamboo老师:
回复
豆豆
不用谢 希望能帮到您
2023-03-05 10:49:10
吴月柳
职称:
会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题:
3.57w
引用 @
kj_cTZHfChGxsji
发表的提问:
11月的会计分录: 借:应交税费——未交增值税 649.51 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 649.51 12月,只有一个销项税额263.28,没有进项税额 12月的交税的会计分录是不是下面这样做 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 263.28 贷:应交税费——未交增值税 263.28
如果进项大你也做结转那么就是对的,正常有留抵不做账务处女理
19楼
2023-03-05 09:25:52
全部回复
kj_cTZHfChGxsji:
回复
吴月柳
老师,11月有留底,12月没有进项票,只有一个销项票263.28 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 263.28 贷:应交税费——未交增值税 263.28 12月 的会计分录这样做对吗
2023-03-05 10:07:28
吴月柳:
回复
kj_cTZHfChGxsji
对的
2023-03-05 10:31:43
吴月柳
职称:
会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题:
3.57w
引用 @
kj_cTZHfChGxsji
发表的提问:
11月的会计分录:借:应交税费——未交增值税 649.51贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 649.5112月,只有一个销项税额263.28,没有进项税额12月的交税的会计分录是不是下面这样做借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 263.28贷:应交税费——未交增值税 263.28
你好,如果进项大也结转了那就是对的
20楼
2023-03-05 10:33:00
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