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未用材料入库会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
购入材料,材料未入库。怎么做会计分录
借;材料采购 贷;应付账款
1楼
2023-03-04 14:29:14
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
购入材料货款已支付材料尚未入库,会计分录
借;在途物资 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;银行存款
2楼
2023-03-04 15:43:40
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 忧虑的板凳 发表的提问:
采购原材料但未入库会计分录
你好,借;在途物资,贷;银行存款等科目
3楼
2023-03-04 17:07:10
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小舒老师
职称:中级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 深情的龙猫 发表的提问:
材料未入库,款暂欠的会计分录
Dr:在途物资 Cr:应付账款
4楼
2023-03-04 18:00:25
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 执着的水蜜桃 发表的提问:
购买原材料,但款项尚未支付 ,材料已验收入库的会计分录 。
您好!这个是借原材料 贷应付账款
5楼
2023-03-04 19:04:38
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 单身的蜡烛 发表的提问:
购进甲材料,材料价款50000元,增值税税率13%,款项尚未支付,材料尚未入库,会计分录
你好 借:在途物资  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款
6楼
2023-03-04 20:01:49
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森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 学堂用户ad4iun 发表的提问:
买材料80000元,增值税百分之13,货款未付,材料已入库,会计分录是啥
借原材料 80000 应交税费-应交增值税 进项80000*0.13 贷应付账款 上面的合计
7楼
2023-03-04 20:57:18
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.77w
引用 @ 陈葛 发表的提问:
建筑施工购买材料,材料入库时发票未到,怎么处理会计分录
借原材料贷银行存款,领用借工程施工贷原材料。
8楼
2023-03-04 22:03:23
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 永不逝去的微笑 发表的提问:
发票已到材料尚未验收入库材料款项暂欠怎么没做会计分录
你好!如果当月可以验收入库暂不做账务处理,验收入库后统一做账
9楼
2023-03-04 22:55:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.77w
引用 @ 怕孤独的裙子 发表的提问:
材料已付款到货但未入库,入库前发生部分退货怎么做会计分录
借在途物资贷银行存款发生退货,借银行存款贷在途物资。
10楼
2023-03-04 23:56:05
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 好好爱自己 发表的提问:
未收到发票,材料己入库,应该怎么做会计分录?
您好!借:原材料-暂估 贷:应付账款-暂估
11楼
2023-03-05 01:08:43
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好好爱自己:回复宋生老师 那领用这些原材料加工应该怎么做会汁分录
2023-03-05 01:26:00
好好爱自己:回复宋生老师 领用的价格就是暂估价格吗
2023-03-05 01:47:52
好好爱自己:回复宋生老师 下个月来了发票了,但产品己领用再怎么做账呢
2023-03-05 02:08:22
宋生老师:回复好好爱自己您好!是的。下个月先做相反的分录冲减,如何做正确的金额就可以了。
2023-03-05 02:27:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ jossonli 发表的提问:
发票已到材料尚未验收入库材料款项暂欠怎么没做会计分录
你好 借;在途物资 贷;应付账款
12楼
2023-03-05 02:00:02
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Y 发表的提问:
发票已到材料尚未验收入库材料款项暂欠怎么没做会计分录
借:在途物资 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
13楼
2023-03-05 03:22:55
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 风一样的女子 发表的提问:
请问:原材料以银行存款付款,如何暂估入库以及发票未到原材料领用会计分录
您好,付款时,借:预付账款,贷:银行存款,根据合同暂估入库时,借:原材料、贷:应付账款,领用时,借:生产成本,贷:原材料。
14楼
2023-03-05 04:41:35
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风一样的女子:回复王雁鸣老师 暂估的价款和实际价差的差额如何处理,以及发票来了如何进行账务处理
2023-03-05 05:13:07
王雁鸣老师:回复风一样的女子您好,暂估的价款和实际价差的差额,等实际确定后把暂估全部冲回,按实际重新入账即可。差额可以再转入生产成本,或者主营业务成本。发票来了,借:应付账款,贷:预付账款等科目。
2023-03-05 05:38:00
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 斯文的夕阳 发表的提问:
购入材料,未说有没有付款,但未验收入库会计分录怎么处理
如果也没有付款 也没有收到货 那就不用做账
15楼
2023-03-05 06:02:32
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