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会计凭证数字的书写图
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ *诗* 发表的提问:
个人支付的数字证书更新服务费怎么写凭证
你好,借管理费用 贷其他应付款
1楼
2023-03-04 15:02:11
全部回复
答疑陈园老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 亚娟 发表的提问:
会计凭证数字0贷方及合计数这样写规范吗
这样写也没事的。管理费用的数据前面有-,代表是红字数字。
2楼
2023-03-04 16:12:22
全部回复
亚娟:回复答疑陈园老师 贷方0不需要写对吗
2023-03-04 16:38:47
亚娟:回复答疑陈园老师 合计数借贷方0格式可以按我那样写对吧老师
2023-03-04 17:02:40
答疑陈园老师:回复亚娟你这样写,也没事。直接刚管理费用的数字写入贷方,这样更容易理解一些。
2023-03-04 17:17:12
晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 小娟96 发表的提问:
手工登记凭证时,文字和数字书写都是只占格子1/2的高度吗?
您好,同学,很高兴为您解答! 是的。一个是为了美观,主要还是为了在登记出现错误时能按规定的方法更正。
3楼
2023-03-04 17:09:15
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.79w
引用 @ 羊羊 发表的提问:
会计数字的书写有样板吗?
你指的是什么数字呢
4楼
2023-03-04 18:15:54
全部回复
羊羊:回复朴老师 1-10的手写有标本吗
2023-03-04 18:45:02
朴老师:回复羊羊这个没有,你可以看下https://wenku.baidu.com/view/738a8a88c0c708a1284ac850ad02de80d5d8061d.html
2023-03-04 19:02:04
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ ? 发表的提问:
会计凭证装订时,封面上的数字写错了,能划掉重写吗?
你好,嗯嗯,可以的哪
5楼
2023-03-04 19:15:18
全部回复
?:回复王晶老师 直接改没事吗?需要有人签字吗?
2023-03-04 19:31:01
王晶老师:回复?没事,可以直接改的哪
2023-03-04 19:45:27
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 殷勤的老师 发表的提问:
麻烦老师把凭证和凭证数字给我写下,我不会?
同学你的问题发布的不全面
6楼
2023-03-04 20:22:41
全部回复
bamboo老师:回复殷勤的老师您好 请问您要写凭证的数字在哪里
2023-03-04 20:41:34
殷勤的老师:回复bamboo老师 老师,就是你给我的凭证,和数字完整给我下!因为新手不是弄的清楚。
2023-03-04 20:55:04
bamboo老师:回复殷勤的老师可以把前面问题截图我看下么
2023-03-04 21:17:18
殷勤的老师:回复bamboo老师 图片发不过来,就只能重新说了,比方某人基本工资3000,出勤26天,缺勤2天,餐贴300,社保337.43。五一加班3倍工资,那她这个月工资多少? 及完整凭证!?
2023-03-04 21:44:35
bamboo老师:回复殷勤的老师日均工资=3000/(26+2)=107.14 本月应出勤天26+2=28 实际出勤26 五一加班一天算三天 算实际出勤28天 应发工资=3000/28*28+300=3300 实际发方工作工资=3300-337.43=2962.57 计提工资 借:管理费用-工资 3300 贷:应发职工薪酬-工资 3300 发放工资 借:应发职工薪酬-工资 3300 贷:其他应付款-个人社保费 337.43 银行存款 3300-337.43=2962.57
2023-03-04 22:00:11
殷勤的老师:回复bamboo老师 老师,怎么变28乘以28了?出勤26天不是应该3000除以28乘以26加上107.14加上107.14叫上107.14
2023-03-04 22:30:10
bamboo老师:回复殷勤的老师五一加班一天算三天 26天本身包含了一天 另外还有两天 我加进去了啊 所以是用的28
2023-03-04 22:46:15
殷勤的老师:回复bamboo老师 那如果出勤28天,5.1另外又加班.这样的话要加3天了,28+3天
2023-03-04 23:10:23
bamboo老师:回复殷勤的老师是的 如果是另外加班的话 就这样算
2023-03-04 23:36:46
殷勤的老师:回复bamboo老师 个人养老265.76 失业个人16.61 医疗个人55.36
2023-03-05 00:06:00
殷勤的老师:回复bamboo老师 这数字怎么算来的?
2023-03-05 00:21:22
bamboo老师:回复殷勤的老师个人养老265.76 失业个人16.61 医疗个人55.36 合计265.76+16.61+55.36=337.73 跟您前面说的差几毛
2023-03-05 00:51:05
殷勤的老师:回复bamboo老师 嗯,知道,就是问下这数字怎么来的,?下回我要去哪里抄
2023-03-05 01:15:16
bamboo老师:回复殷勤的老师到您扣社保的回单上 一般会有的 或者缴款回单
2023-03-05 01:39:48
殷勤的老师:回复bamboo老师 老师,那公司部分社保给员工交上,这个钱,怎么算,凭证又怎么做了?
2023-03-05 02:02:48
bamboo老师:回复殷勤的老师根据您单位的缴费基数*单位承担比例计算 借:管理费用-单位社保费 贷:应付职工薪酬-单位社保费 借:应付职工薪酬-单位社保费 贷:银行存款
2023-03-05 02:22:50
殷勤的老师:回复bamboo老师 老师,凭证是有了,单位部分的钱怎么算的就不知道了
2023-03-05 02:52:33
bamboo老师:回复殷勤的老师那您个人部分的金额刚是哪里来的?
2023-03-05 03:08:10
殷勤的老师:回复bamboo老师 网上找的
2023-03-05 03:23:32
bamboo老师:回复殷勤的老师那要根据您单位的实际情况 您可以到电子税务局里面看扣费表么
2023-03-05 03:40:07
殷勤的老师:回复bamboo老师 老师,在吗
2023-03-05 03:54:19
bamboo老师:回复殷勤的老师在的 有问题您请说
2023-03-05 04:24:05
殷勤的老师:回复bamboo老师 我去年18年网上没继续教育,今年补可以吗?
2023-03-05 04:50:49
bamboo老师:回复殷勤的老师18年网上没继续教育,今年补可以
2023-03-05 05:11:43
殷勤的老师:回复bamboo老师 为什么突然发不过去
2023-03-05 05:33:44
殷勤的老师:回复bamboo老师 页面变成这样了,
2023-03-05 05:50:22
bamboo老师:回复殷勤的老师您现在应该是在补2018年的继续教育吧
2023-03-05 06:06:06
殷勤的老师:回复bamboo老师 对啊,可我的页面不对,我是会计上岗证,以前的,以前网上培新,选课,再听课,这怎么变直接学习中了
2023-03-05 06:21:59
bamboo老师:回复殷勤的老师您今年的继续教育网址跟以前的一样么
2023-03-05 06:43:10
殷勤的老师:回复bamboo老师 一样
2023-03-05 07:04:22
bamboo老师:回复殷勤的老师您有没有做信息采集?
2023-03-05 07:24:42
殷勤的老师:回复bamboo老师 采集的
2023-03-05 07:50:48
bamboo老师:回复殷勤的老师有没有继续教育缴费
2023-03-05 08:15:30
殷勤的老师:回复bamboo老师 缴费了
2023-03-05 08:28:03
bamboo老师:回复殷勤的老师已经缴费了 那就可以继续学习了 其他不用担心了
2023-03-05 08:51:25
殷勤的老师:回复bamboo老师 怎么办,页面停留在学习中,我不能点
2023-03-05 09:01:43
殷勤的老师:回复bamboo老师 页面停留在学习中字样,不能看视频,不能点采集的信息
2023-03-05 09:14:15
bamboo老师:回复殷勤的老师那您信息采集好了么
2023-03-05 09:43:43
殷勤的老师:回复bamboo老师 你看我给你发的第二张图片,再看我发的第一张图片
2023-03-05 10:08:10
殷勤的老师:回复bamboo老师 这就变化
2023-03-05 10:37:05
bamboo老师:回复殷勤的老师不是有去学习的按钮么
2023-03-05 11:05:47
殷勤的老师:回复bamboo老师 我学习的按钮店开,就是我发的图片这块,直接在学习中字样,没有视频
2023-03-05 11:35:37
bamboo老师:回复殷勤的老师我也不方便帮您登陆 不然我就进去看看 我的学习网址跟您的不一样
2023-03-05 12:04:14
殷勤的老师:回复bamboo老师 浙江省会计人员继续教育
2023-03-05 12:27:06
殷勤的老师:回复bamboo老师 我是这个网进去的
2023-03-05 12:51:27
bamboo老师:回复殷勤的老师我是江苏的 跟您的不一样的
2023-03-05 13:13:04
殷勤的老师:回复bamboo老师 那咋办
2023-03-05 13:25:57
bamboo老师:回复殷勤的老师您可以咨询下您当地财政局会计科 看是怎么回事 或者您看2019年的是否也这样
2023-03-05 13:50:00
殷勤的老师:回复bamboo老师
2023-03-05 14:17:15
bamboo老师:回复殷勤的老师我这是华夏会计网跟zhonghua的
2023-03-05 14:35:31
殷勤的老师:回复bamboo老师 如果我的增值税发票右边金额是1029.13等下我抵扣联凭证是不是这样做: 借:应交税金-应交增值税-进项税金1029.13 贷:应交税金-应交增值税_待抵扣税金1029.13 做好凭证,把凭证粘在发票抵扣联下面~ 做好上面一步,我再去认证发票
2023-03-05 14:46:09
bamboo老师:回复殷勤的老师您是当月入账没有抵扣进项税额 后面月份才认证抵扣的么
2023-03-05 14:57:35
殷勤的老师:回复bamboo老师 还分当月和后月份!这两者有啥区别?
2023-03-05 15:15:36
殷勤的老师:回复bamboo老师 如果是当月入账会怎么?如果是下月入账会怎么样?
2023-03-05 15:42:59
bamboo老师:回复殷勤的老师当月入账认证抵扣就直接计入进项税额 以后月份认证就计入待抵扣税额
2023-03-05 16:05:19
殷勤的老师:回复bamboo老师 哦,老师那当月凭证直接做进去凭证给我列下,后月也给我列下,我不会(
2023-03-05 16:15:21
bamboo老师:回复殷勤的老师不会的话 那您刚那笔凭证怎么来的
2023-03-05 16:29:22
殷勤的老师:回复bamboo老师 真的不会,我也是自学本本上看的,看不懂才来问得?
2023-03-05 16:57:26
殷勤的老师:回复bamboo老师 就是说可以当月抵扣入账,也可以放到后面抵扣入账,
2023-03-05 17:13:21
bamboo老师:回复殷勤的老师当月入账认证抵扣 借:成本费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款等 以后月份认证抵扣 借:成本费用等 应交税费-待认证进项税额 贷:应付账款等 以后抵扣 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额
2023-03-05 17:38:33
殷勤的老师:回复bamboo老师 当月入账的话,老师抵扣联和发票联粘在一起还是分开粘贴。还是分开装订。
2023-03-05 17:57:48
bamboo老师:回复殷勤的老师如果当月进项发票多 可以分开 如果发票比较少 就一起做凭证附件
2023-03-05 18:24:03
殷勤的老师:回复bamboo老师 如果当月入账进项发票少的情况,发票联和抵扣联是可以粘在一起!?
2023-03-05 18:45:21
bamboo老师:回复殷勤的老师是的 当月入账进项发票少的情况,发票联和抵扣联是可以粘在一起
2023-03-05 18:59:18
殷勤的老师:回复bamboo老师 进项发票多的时候,分开做指发票联管发票联做,抵扣联和抵扣联做?还是就是说发票联当月做,抵扣联以后做
2023-03-05 19:28:07
bamboo老师:回复殷勤的老师进项发票多的时候 就是分开装订记账联跟抵扣了啊
2023-03-05 19:42:46
bamboo老师:回复殷勤的老师抵扣联跟发票联内容一样的 进项发票多的时候就抵扣联单独装订成册保管 记账联附在凭证后面
2023-03-05 19:57:02
殷勤的老师:回复bamboo老师 如果当月进项发票多,发票联和抵扣联分开装订!那请问老师分开装订了,那我的凭证怎么办?发票联发票,凭证又变怎么写?抵扣联发票,又该怎么写了?蒙了
2023-03-05 20:08:22
殷勤的老师:回复bamboo老师 当月,发票联,借:库存商品-5999 应交税金-应交增值税-应交税费1019.83 贷:应付账款 7018.83 这发票联和凭证粘在一起
2023-03-05 20:22:28
殷勤的老师:回复bamboo老师 那抵扣联也是这样吗?
2023-03-05 20:51:11
bamboo老师:回复殷勤的老师是的 进项发票少的话 就是抵扣联跟发票联一起做附件
2023-03-05 21:01:25
殷勤的老师:回复bamboo老师 嗯嗯,谢谢老师,辛苦
2023-03-05 21:14:13
bamboo老师:回复殷勤的老师不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-03-05 21:42:46
殷勤的老师:回复bamboo老师 当月发票这凭证做好,下一步我就可以去认证发票了,
2023-03-05 22:11:38
bamboo老师:回复殷勤的老师是的 下一步就可以去认证发票
2023-03-05 22:37:18
殷勤的老师:回复bamboo老师 嗯嗯
2023-03-05 23:00:11
bamboo老师:回复殷勤的老师您继续学习哈 有疑问继续提问
2023-03-05 23:20:39
殷勤的老师:回复bamboo老师 以后月份做账,相当第一个月不做账,第二个月来做账,进项发票多,也可以分开做,内容按月份认证抵扣,发票联和抵扣联可以分开放,并装订,内容还是两边一样
2023-03-05 23:49:13
bamboo老师:回复殷勤的老师是收到发票当月不入账 第二个月入账么
2023-03-06 00:06:09
殷勤的老师:回复bamboo老师 是的
2023-03-06 00:23:52
bamboo老师:回复殷勤的老师那您上面理解正确的
2023-03-06 00:40:41
殷勤的老师:回复bamboo老师 最后一个,如果半年以后来抵扣入账怎么做了?
2023-03-06 00:58:16
bamboo老师:回复殷勤的老师以后月份认证抵扣 借:成本费用等 应交税费-待认证进项税额 贷:应付账款等 以后抵扣 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额 发票联放第一份分录后面 抵扣联可以放第二份分录后面
2023-03-06 01:17:25
殷勤的老师:回复bamboo老师 以后的话,发票联是写: 借:库存商品-电冰箱 5999 应交税费-待认证进项税额1019.83 贷:应付账款 7018.83 抵扣联借:应交税费-应交增值税-进项税费 1019.83 贷:应交税费-应交待认证税费1019.83
2023-03-06 01:42:16
bamboo老师:回复殷勤的老师对的 这样写分录正确的
2023-03-06 01:57:14
殷勤的老师:回复bamboo老师 老师是这样吗?
2023-03-06 02:08:43
bamboo老师:回复殷勤的老师是的啊 我回复了啊
2023-03-06 02:33:37
殷勤的老师:回复bamboo老师 然后发票记账凭证放在发票联前面,还有抵扣联记账凭证放在抵扣联发票前面。发票少的情况可以附在一起
2023-03-06 02:52:36
bamboo老师:回复殷勤的老师这种隔月的 可以发票分开放在凭证附件后面
2023-03-06 03:22:09
殷勤的老师:回复bamboo老师 不对,是一定要粘在一起吧
2023-03-06 03:32:58
bamboo老师:回复殷勤的老师不需要 可以分开 第一个放发票联 第二份放抵扣联
2023-03-06 03:47:09
殷勤的老师:回复bamboo老师 那几张凭证放这两张前面
2023-03-06 04:05:57
殷勤的老师:回复bamboo老师 那记账凭证放这两张前面
2023-03-06 04:33:02
bamboo老师:回复殷勤的老师是的 记账凭证放这两张前面 每次回复拉好久才到打字的界面 您可以重新提问下么
2023-03-06 04:58:31
殷勤的老师:回复bamboo老师 以后的话,发票联是写: 借:库存商品-电冰箱 5999 应交税费-待认证进项税额1019.83 贷:应付账款 7018.83 抵扣联借:应交税费-应交增值税-进项税费 1019.83 贷:应交税费-应交待认证税费1019.83 老师,这记账凭证是一张凭证写的吗?
2023-03-06 05:21:17
殷勤的老师:回复bamboo老师 还是抵扣联部分要第二张记账凭证写得
2023-03-06 05:47:10
bamboo老师:回复殷勤的老师分月抵扣的话 要写两份分录的 不是写一张凭证
2023-03-06 05:57:17
殷勤的老师:回复bamboo老师 就是下面内容一模一样写两张记账凭证,分别粘在发票联和抵扣联上? 以后的话,发票联是写: 借:库存商品-电冰箱 5999 应交税费-待认证进项税额1019.83 贷:应付账款 7018.83 抵扣联借:应交税费-应交增值税-进项税费 1019.83 贷:应交税费-应交待认证税费1019.83
2023-03-06 06:24:19
bamboo老师:回复殷勤的老师借:库存商品-电冰箱 5999 应交税费-待认证进项税额1019.83 贷:应付账款 7018.83 第一份凭证 借:应交税费-应交增值税-进项税费 1019.83 贷:应交税费-应交待认证税费1019.83 第二份
2023-03-06 06:51:32
殷勤的老师:回复bamboo老师 嗯,当月入账认证抵扣 借:成本费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款等 这样要写两张一模一样的凭证分别在发票联和抵扣联上
2023-03-06 07:05:46
bamboo老师:回复殷勤的老师是的 这样处理正确的
2023-03-06 07:31:31
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 圣源祥保险公司(额尔古纳市) 发表的提问:
红冲凭证,凭证上的所有内容都要红字书写对么?
你好,也可以用负数表示!
7楼
2023-03-04 21:43:23
全部回复
圣源祥保险公司(额尔古纳市):回复老江老师 是不是借贷金额红字表是就行呗,科目摘要,不写红字也对
2023-03-04 22:06:13
老江老师:回复圣源祥保险公司(额尔古纳市)摘要不需要红字,红字的含义是负数
2023-03-04 22:26:08
答疑陈园老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 会丫头 发表的提问:
实操练习中会计凭证填写数字是负的,怎么往上输
可以用哪个数字键盘-号加在数字前面。
8楼
2023-03-04 22:36:10
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 絮语 发表的提问:
登记入账的记账凭证科目错误,红字冲销写凭证,是只要金额用红色书写,还是整个凭证都用红色书写?
你好,只需要把金额用红字填写就是了
9楼
2023-03-05 00:01:13
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
编辑部李颖购买图书怎么填写凭证
借;管理费用 贷;银行存款等科目
10楼
2023-03-05 01:10:37
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ undefined 发表的提问:
计提数字证书服务费会计分录
你好,计提数字证书服务费 借:管理费用,贷:应付账款       
11楼
2023-03-05 02:29:26
全部回复
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.1w
引用 @ 小脾气 发表的提问:
老师,招标发生的招标文件和数字证书费用,应该计入什么会计科目啊?
这个计入管理费用-办公费
12楼
2023-03-05 03:30:51
全部回复
小脾气:回复家权老师 老师,可以计入销售费用吗?
2023-03-05 03:55:30
家权老师:回复小脾气不可以的哈,招标不属于销售活动
2023-03-05 04:21:50
小脾气:回复家权老师 好的,非常感谢老师
2023-03-05 04:34:32
家权老师:回复小脾气不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!
2023-03-05 04:51:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 2086324840 发表的提问:
凭证的符号# 写数字前还是数字后
你好,凭证中并没有符号#的
13楼
2023-03-05 04:33:35
全部回复
2086324840:回复邹老师 一般实际工作种标记凭证用哪个符号,比如23号凭证
2023-03-05 05:02:46
邹老师:回复2086324840你好,直接是 记23
2023-03-05 05:27:09
2086324840:回复邹老师 不想打字的.................
2023-03-05 05:47:17
邹老师:回复2086324840你好,凭证本来就是需要分记账凭证,收付转,然后就是数字顺序的
2023-03-05 06:03:58
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 尚尚° 发表的提问:
填制原始凭证,汉字大写金额数字一律用正楷或行书书写,汉字大写金额数字到元位或角位为止的,后面写正或整,分位后面不写正或整。( 答案是错,分位后面也要写正或整么?
大写金额到元为止的,后面要写整或正字;到角为止的,可以写整或正字;有分的,不写整或正字。
14楼
2023-03-05 05:39:37
全部回复
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 攀爬蜗牛 发表的提问:
老师,装订会计凭证,凭证册数和凭证号数大写还是小写
你好!本身没有规定,而且封面也没有统一的规定必须怎么样,所以写小写是没关系的。
15楼
2023-03-05 06:44:56
全部回复

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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