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保险行业管理会计创新
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.97
解题: 1.35w
引用 @ wpf 发表的提问:
缴纳社保会计分录,借:应付职工薪酬-社会保险费-个人 管理费用-社会保险费-公司 贷:银行存款
以下全套分录可供您参考。 借:生产成本、制造费用、销售费用、管理费用等(视员工岗位) 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保及公积金(单位部分) 借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款 应交税费——应交个人所得税 其他应付款——社保及公积金(个人部分) 借:应付职工薪酬——社保及公积金(单位部分) 其他应付款——社保及公积金(个人部分) 贷:银行存款 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
16楼
2023-03-05 10:25:55
全部回复
wpf:回复岳老师 缴纳社保是否有规定一定要计提?
2023-03-05 10:57:13
岳老师:回复wpf虽然没有规定一定计提,但这样处理应当最好。
2023-03-05 11:10:25
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 梅子 发表的提问:
企业为管理人员买意外伤害险,从员工工资扣回会计分录计提时,借管理费---保险费,贷应付工资薪酬--社会保险费借应付工资薪酬--社会保险费,贷银行存款扣员工的怎么做呢,反应不过来了
您好!是这样的。你如果要扣的话,就不能计入公司的管理费用 支付的时候借其他应收款-代付保险费 贷银行存款 然后支付工资的时候,借应付职工薪酬 贷现金 其他应收款
17楼
2023-03-05 11:53:22
全部回复
梅子:回复宋生老师 老师,保险费300元,全部是员工自己承担,只是公司现在垫付,那这样我用不用进应付职工薪酬这个科目了。现在公司垫付了,还没扣回,那我就直接做借其他应收款-代付保险费 贷银行存款
2023-03-05 12:07:05
宋生老师:回复梅子您好!是的。因为不是公司负担。 对的。分录就这样就行了
2023-03-05 12:30:56
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 沈卫 发表的提问:
老师我交社保分录借管理费用_社会保险费 贷银行存款 现在这个月社保返还我钱了我怎么做分录
你好 借:银行存款 贷:营业外收入
18楼
2023-03-05 13:07:57
全部回复
沈卫:回复立红老师 结转损益,营业外收入要放进去吗?
2023-03-05 13:32:37
立红老师:回复沈卫你好,是的,需要将营业外收入转入本年利润
2023-03-05 13:45:14
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.77w
引用 @ 兔子先森 发表的提问:
社保外包给了人力资源公司,在给人力资源公司转社保费时,摘要该怎么写,收到社保费的发票时 借:管理费用-社会保险费 贷银行存款吗
你好,工资还是你们自己支付是嘛 这个包含个人负担的,你们从工资扣除吗
19楼
2023-03-05 14:07:52
全部回复
兔子先森:回复郭老师 如4500元工资 1500元由公司进行发放 人力资源公司按3000为缴费基数进行社保缴纳和工资发放,等于说工资分成两部分发放,统一由公司发好还是分为两部分好
2023-03-05 14:34:02
郭老师:回复兔子先森为了少交社保分两部分 但是同一个单位不能出现既有劳务工资还有劳动工资的
2023-03-05 15:01:57
兔子先森:回复郭老师 那应该怎么做
2023-03-05 15:26:18
兔子先森:回复郭老师 我们是把工资分为了两部分,一分部通过公户进行发放,另一部分通过人力公司进行发放并缴纳社保
2023-03-05 15:48:27
郭老师:回复兔子先森1500不做账,现金发,或者你们两个公司,分别在两处发工资
2023-03-05 16:06:07
兔子先森:回复郭老师 那我在给人力公司转账时就写代发工资费用,代缴社保费用吗
2023-03-05 16:18:00
郭老师:回复兔子先森你好,可以的,
2023-03-05 16:47:08
兔子先森:回复郭老师 那最好怎么做,如果这样写很明显就是为了降低社保缴费基数
2023-03-05 17:16:49
郭老师:回复兔子先森你怎么做账的 不看备注,你的做账方法一看就能看出来了
2023-03-05 17:33:00
兔子先森:回复郭老师 我们这个月才要开始,那这个账务怎么处理
2023-03-05 18:02:58
郭老师:回复兔子先森建议1500 直接现金支付,不做账了,要么就让员工提供发票 但是这种操作有风险,每个月不可能同时所有的职工都有报销的 外包出去的对方是那个给你开发票你做劳务费
2023-03-05 18:29:08
兔子先森:回复郭老师 那就是借 管理费用-劳务费 贷 银行存款
2023-03-05 18:41:09
兔子先森:回复郭老师 1500用现金发是走报销进行做账处理的
2023-03-05 19:10:22
郭老师:回复兔子先森是的 走报销这种有风险
2023-03-05 19:20:36
兔子先森:回复郭老师 那就我在给人力资源公司转账的时候就写劳务费,收到劳务费发票进去管理费用就行了是吧
2023-03-05 19:41:22
郭老师:回复兔子先森你好,是的 按受益部门的
2023-03-05 19:54:00
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.79w
引用 @ 李s135 发表的提问:
老师,支付员工工伤保险调整差价费用,怎么做分录呢,可以直接计提到管理费用吗 借:管理费用-社会保险费-工伤保险 贷:银行存款
同学你好 嗯 但是得通过一下应付职工薪酬
20楼
2023-03-05 15:35:39
全部回复
李s135:回复朴老师 分录 :借:管理费用-社会保险费-工伤保险 贷:应付职工薪酬-劳动保险费-工伤保险 缴纳:借:应付职工薪酬-劳动保险费 --工伤保险 贷:银行存款
2023-03-05 16:01:22
朴老师:回复李s135嗯 这样做就可以的哦
2023-03-05 16:22:39
李s135:回复朴老师 好的 ,谢谢老师
2023-03-05 16:51:06
朴老师:回复李s135满意请给五星好评,谢谢
2023-03-05 17:19:40

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