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关于规范三去一降一补会计处理
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王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 宛童 发表的提问:
企业解除员工劳动合同,取得的一次性经济补偿金,是否有免税的规定?1.我们与员工解除劳动关系补了一个月工资,这个钱是一次性经济补偿金吗?2这个补偿金怎么做会计处理?
视同月份工资做账务处理
91楼
2022-12-18 10:05:59
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宛童:回复王瑞老师 老师,第一个问呢?然后我们这边不超过当地职工平均工资3倍免税,如果算进工资,不就要交税了吗?
2022-12-18 10:33:16
王瑞老师:回复宛童你好,单就补偿款不超过3倍免个税,
2022-12-18 10:49:54
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
1、( )是指调整经济关系中各种会计关系的法律规范。 A、会计规章 B、会计法律 C、会计制度 D、会计行政法规
你好多选题还是单选题,b是正确的
92楼
2022-12-19 07:17:53
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陈娟老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.17w
引用 @ 潘潘 发表的提问:
垮2年的白条补开发票时间对不上,怎样处理才规范
把原来的凭证冲掉,按现在的日期入账
93楼
2022-12-19 07:38:15
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潘潘:回复陈娟老师 那请问冲销后与企业所得税有关没?
2022-12-19 08:14:01
陈娟老师:回复潘潘白条那年的利润会多,入正式发票的年份利润会少。
2022-12-19 08:26:41
潘潘:回复陈娟老师 那冲销是通过以前年度损益吗?分录应该怎样做?
2022-12-19 08:48:46
潘潘:回复陈娟老师 我17年白条是做的管理费用,现在冲销,应该怎样做分录,还请老师指教,谢谢!
2022-12-19 09:11:40
陈娟老师:回复潘潘1、借: 贷:管理费用-**费用 2、借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2022-12-19 09:38:24
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ . 发表的提问:
日常出去工作是和网站那种一样规范的 还是和小型代理记账公司一样不规范的?
你好,这个要看公司的财务制度是否规范了
94楼
2022-12-19 07:53:01
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 辛勤的汉堡 发表的提问:
你好我想问一下关于工会会计的问题,收到市总工会的拨款如何做账务处理
你好, 借 银行存款 贷 其他收入/营业外收入
95楼
2022-12-19 08:14:59
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 过时的香氛 发表的提问:
作为一名会计,获得政府补助后如何会计处理
您好,补助的相关资料是哪些?
96楼
2022-12-20 07:22:31
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 妈妈爱菠菜 发表的提问:
关于小规模纳税人填报增值税纳税申报表中计税依据的第一项会等于第二项与第三项的和对吗
对的
97楼
2022-12-20 07:34:34
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 芳草 发表的提问:
政府补助 分 与收益相关的补助和与资产相关的补助,分别如何做会计账务处理
1.①实际收到政府补助时 借:银行存款   贷:递延收益 ②取得资产时 借:固定资产   贷:银行存款 ③取得的资产按期计提折旧,同时分配递延收益 借:管理费用等   贷:累计折旧 借:递延收益   贷:其他收益【日常活动】     营业外收入【非日常活动】 2.借银行存款贷递延收益 借递延收益 贷营业外收入
98楼
2022-12-20 07:47:31
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芳草:回复meizi老师 你这个指的与资产有关的不征税收入,那与收益相关的账务处理呢
2022-12-20 08:16:50
meizi老师:回复芳草你好 1.用于补偿企业已发生的相关费用或损失的 借:银行存款   贷:其他收益(日常活动)     营业外收入(非日常活动) 2.用于补偿以后期间的相关费用或损失的 (1)收到补偿资金时 借:银行存款 贷: 递延收益 (2)实际按规定用途使用补助资金时   借:递延收益     贷:其他收益/管理费用(日常活动)       营业外收入/营业外支出(非日常活动)
2022-12-20 08:41:19
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 发表的提问:
老师麻烦问一下去年少计提城建税了,今年补提了一部分,会计科目应该怎么处理啊
可直接 借:税金及附加 -城建税 贷:应交税费-城建税
99楼
2022-12-20 08:11:59
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雨:回复文文老师 不用走以前年度损益调整吗
2022-12-20 08:29:07
文文老师:回复可以走。但直接做为当期损益,更方便更好处理
2022-12-20 08:45:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 可否安好 发表的提问:
我想咨询一下关于小规模退个税手续费的账务处理及申报增值税处理
你好,你单位不会把这个款项支付给申报人员吗?
100楼
2022-12-21 07:15:16
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可否安好:回复邹老师 不会老师 ,,,,,,,,,,,,
2022-12-21 07:34:59
邹老师:回复可否安好你好 借:银行存款    , 贷:营业外收入  ,应交税费—应交增值税 然后填写在增值税申报表相应栏次
2022-12-21 07:58:14
可否安好:回复邹老师 给了就不用申报增值税了吗?
2022-12-21 08:27:17
邹老师:回复可否安好你好,是的,是这样的 
2022-12-21 08:49:33
可否安好:回复邹老师 为什么,方便解答嘛
2022-12-21 09:15:28
邹老师:回复可否安好你好,给了,对于单位来说就是往来款,所以不需要缴纳企业所得税啊
2022-12-21 09:36:35
可否安好:回复邹老师 我问的是增值税老师?
2022-12-21 09:51:45
邹老师:回复可否安好你好,给了,对于单位来说就是往来款,所以不需要缴纳增值税(抱歉,之前打错了字)
2022-12-21 10:14:24
可否安好:回复邹老师 那没给的话增值税的税率是多少?申报增值税的时候要怎么申报呢?
2022-12-21 10:43:16
邹老师:回复可否安好你好,没给的话增值税的(小规模)税率是3% 然后填写在增值税申报表相应栏次
2022-12-21 11:02:45
可否安好:回复邹老师 不是1%吗老师???
2022-12-21 11:21:00
邹老师:回复可否安好你好,正常情况下是按3%,因为疫情原因湖北地区以外才是按1% 
2022-12-21 11:44:27
xuexiu0227
职称:从业
5.00
解题: 0.04w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
持有待售资产 一年之内由于某种原因没卖出去 一年之后的会计处理
是继续当做持有待售资产还是转为固定资产?假设虽然没卖出去,但仍然符合持有待售资产的确认条件,应如何处理?
101楼
2022-12-21 07:22:20
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xuexiu0227:回复爱笑的流沙应转为固定资产,因其不能确定一年内是否可以卖出,持有待售是一年内确定可以卖出的才是持有待售
2022-12-21 07:43:30
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 水木清华 发表的提问:
老师 你好,我想咨询一下,关于贷款利息三种支付方式,不一样的账务处理?第一种,当月贷款,当月支付利息的账务处理?第二种,,只还利息,到期后还本金的账务处理?第三种,本息每月都还的账务处理?这三种方式,都需要计提吗?
都是当月支付的不用计提的
102楼
2022-12-21 07:47:45
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水木清华:回复郭老师 老师,可不可以具体说一下,什么是当月支付不用计提?比如,我2019年7月带的款,银行从7月就开始扣利息了,像这种的,需要计提吗?
2022-12-21 08:19:49
郭老师:回复水木清华不需要借财务费用,贷银行存款就行,当月的当月交不需要计提
2022-12-21 08:45:26
郭老师:回复水木清华如果有一种是按月计提次月缴纳的。还有一种是按月计提季度缴纳那种需要先借财务费用贷应付利息。
2022-12-21 09:10:02
水木清华:回复郭老师 老师,那如果我的贷款利息是按季支付的话,不是每月都扣,那是不是就需要计提?
2022-12-21 09:28:35
郭老师:回复水木清华你好第一二个月需要计提,第三个月直接交就行。
2022-12-21 09:41:35
郭老师:回复水木清华借财务费用,(一个月)应付利息,(两个月)贷银行存款。
2022-12-21 10:10:08
水木清华:回复郭老师 老师,那如果我七月份的贷款,我八月,九月,十月的每个月,我支付利息的时候,已经计提了,那我现在应该怎么处理?
2022-12-21 10:38:23
郭老师:回复水木清华借应付利息贷银行存款
2022-12-21 10:56:22
水木清华:回复郭老师 老师,我不太明白,为什么这么处理
2022-12-21 11:08:35
水木清华:回复郭老师 这是计提的分录
2022-12-21 11:26:25
郭老师:回复水木清华八月份借财务费用贷应付利息 九月份借财务费用贷应付利息 十月份借财务费用贷应付利息 没有支付,现在这个月一次支付借应付利息贷银存
2022-12-21 11:44:57
水木清华:回复郭老师 老师,我当时做的分录是计提并支付了
2022-12-21 12:10:29
郭老师:回复水木清华可以的 你这么做也不说是错误
2022-12-21 12:25:51
水木清华:回复郭老师 意思就是,也不要处理了,以前几个月的就不管了,从这个月变过来,直接借:财务费用,贷银行存款。
2022-12-21 12:50:38
郭老师:回复水木清华是的 可以这么理解的
2022-12-21 13:15:19
水木清华:回复郭老师 知道了,谢谢老师
2022-12-21 13:37:10
郭老师:回复水木清华不用客气的,
2022-12-21 13:48:08
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 鱼小宝 发表的提问:
三月一号以后小规模纳税人降税到①吗?
三月一号以后小规模纳税人降税的文件还没有出来,如果要降税会有文件的
103楼
2022-12-21 08:08:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ L 发表的提问:
建筑劳务公司对于成本费用如何规范处理
你好,建筑劳务公司对于发生的成本费用需要按规定取得相应的发票,这样才可以在企业所得税汇算扣除的
104楼
2022-12-22 06:49:28
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Zt。 发表的提问:
关于固定资产改扩建的会计处理
借:在建工程,累计折旧贷:固定资产,借:在建工程,贷:银行存款等;借:固定资产贷:累计折旧
105楼
2022-12-22 07:14:30
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