咨询
无形资产增值会计分录
分享
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @  Nov. 发表的提问:
无形资产增加会计分录
借无形资产 贷其他应付款
1楼
2023-03-05 13:11:47
全部回复
 Nov.:回复maize老师 为什么挂在其他应付款里面呢,这不是一笔资产吗?
2023-03-05 13:36:41
maize老师:回复 Nov.这个要是没有付款就做其他应付款,不是主营所以做应付账款 ,要是主营需要做应付账款,你要是付款可以直接做贷银行
2023-03-05 13:55:54
 Nov.:回复maize老师 老师,要是我这个其他应付款不用付了,应该调到啥子科目
2023-03-05 14:09:45
maize老师:回复 Nov.做营业外收入这个需要
2023-03-05 14:37:48
 Nov.:回复maize老师 老师,你帮我看一下,我们5万块钱买了这家公司溢价没有
2023-03-05 15:05:49
maize老师:回复 Nov.我没处理过这样业务,你在会计问问下处理过老师们哈,谢谢合作
2023-03-05 15:26:19
小陈老师。
职称:中级会计师
4.89
解题: 0.01w
引用 @ 谨慎的项链 发表的提问:
出售无形资产交的增值税会计分录怎么写
你好 借 应交税费,应交增值税(销项税额) 贷 银行存款
2楼
2023-03-05 14:15:50
全部回复
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 下一站之后 发表的提问:
无形资产减值、出租、出售无形资产的会计分录怎么写
你好!看看这里对你有帮助 http://www.tiacc.com/Article_show/3166.html
3楼
2023-03-05 15:40:26
全部回复
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 慈祥的洋葱 发表的提问:
转让无形资产所有权,不含税收25万元,无形资产的原值为30万元,已摊销的无形资产金额6万元,没有计提无形资产减值准备,增值税税率为6%。会计分录
同学您好,借:银行存款,累计摊销,资产处置损益贷:无形资产,应交税金-应交增值税(销项税额)
4楼
2023-03-05 16:36:28
全部回复
易 老师:回复慈祥的洋葱同学您好,借:银行存款25,累计摊销6,资产处置损益0.5贷:无形资产30,应交税金-应交增值税(销项税额)1.5
2023-03-05 16:53:38
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 优雅的玫瑰 发表的提问:
企业出售无形资产的会计分录如下, 借:银行存款 无形资产减值准备 累计摊销 贷:无形资产 应交税费-应交增值税(销项税额) 资产处置损益(差额,或借方) 根据以上分录,能说明出售无形资产过程中产生的增值税会影响无形资产的处置损益吗?
你好 根据上面分录的话 你考虑增值税的话 会影响资产处置损益这个科目的金额的。
5楼
2023-03-05 17:57:00
全部回复
优雅的玫瑰:回复meizi老师 但是我碰到的题目的解析中说,出售无形资产过程中产生的增值税不影响无形资产的处置损益,我觉得和这个会计分录有冲突,您能帮我分析一下吗
2023-03-05 18:13:40
meizi老师:回复优雅的玫瑰你好 等下 我想了下 ;无形资产出售过程中增值税的金额对最后的净损益没有影响,。因为增值税是价外税,处置无形资产是收到的款项,即借:银行存款中已包含了增值税,与确认处置收益的贷:应交税费-应交增值税是等额的,对以差额确认损益的最后净收益没有影响。 是这样来考虑的
2023-03-05 18:36:16
优雅的玫瑰:回复meizi老师 嗯嗯,那我刚才写的那个会计分录是不是不对啊?
2023-03-05 18:59:18
meizi老师:回复优雅的玫瑰你好 分录是对的哦
2023-03-05 19:23:50
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.02w
引用 @ 星月 发表的提问:
计提无形资产减值准备的会计分录
借:管理费用 贷:累计摊销
6楼
2023-03-05 19:01:21
全部回复
星月:回复文文老师 是无形资产减值准备不是摊销
2023-03-05 19:14:12
文文老师:回复星月借:资产减值损失 贷:无形资产减值准备
2023-03-05 19:32:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 严雨 发表的提问:
无形资产如何追加原值会计分录
借;无形资产 贷;银行存款等科目
7楼
2023-03-05 20:18:52
全部回复
严雨:回复邹老师 那不是又增加了一个无形资产
2023-03-05 20:31:59
邹老师:回复严雨你好,这个是增加入账价值,而不是再增加一个明细
2023-03-05 20:49:00
严雨:回复邹老师 老师折旧以前年度不用管,从当月重新按加原值后的金额计提折旧,对吗?使用期限需要变更吗
2023-03-05 21:02:49
邹老师:回复严雨你好,按增加之后的金额计提摊销 年限需要根据情况确定是否需要变更,通常是不做变更的
2023-03-05 21:16:03
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 阳光 发表的提问:
无形资产的会计分录怎么写?无形资产的摊销,一直到无形资产用完的分录怎么写?
借无形资产 贷银行,摊销做借管理费用 贷累计摊销
8楼
2023-03-05 21:14:54
全部回复
阳光:回复maize老师 那要是摊销完了,还怎么做分录?
2023-03-05 21:33:55
maize老师:回复阳光不做分录,没有处置不做
2023-03-05 21:54:40
阳光:回复maize老师 如果处置呢?怎么做分录?
2023-03-05 22:12:36
maize老师:回复阳光借:银行存款 累计摊销 贷:无形资产 应交税费—应交增值税(销项税额) 贷方:营业外收入—非流动资产处置利得 借方:营业外支出—非流动资产处置损失
2023-03-05 22:25:26
阳光:回复maize老师 你这个我还是不太理解,可以再详细些介绍说明吗?
2023-03-05 22:52:18
阳光:回复maize老师 你可以分开写,然后详细介绍下吗?我理解
2023-03-05 23:05:43
maize老师:回复阳光就卖的时候就做借银行 累计摊销(之前做贷方全部结转到借方) 贷无形资产 销项税额, 看最后这个差额, 不平用营业外支出或者是营业外收入填平
2023-03-05 23:16:10
阳光:回复maize老师 营业外支出或者营业外收入放在贷方吗?
2023-03-05 23:27:16
阳光:回复maize老师 不好理解,伱分录可以分开写吗?
2023-03-05 23:46:01
maize老师:回复阳光借银行 累计摊销(之前做贷方全部结转到借方)营业外支出 贷无形资产 销项税额 或者是借银行 累计摊销(之前做贷方全部结转到借方) 贷无形资产 销项税额 营业外收入
2023-03-06 00:01:29
阳光:回复maize老师 借无形资产 贷银行,这个第一步应该有进项税额吗?
2023-03-06 00:13:38
maize老师:回复阳光你取得是专票才有进项税额
2023-03-06 00:39:22
阳光:回复maize老师 借银行 累计摊销(之前做贷方全部结转到借方)营业外支出 贷无形资产 销项税额 ——老师,您这个是营业外支出,为什么还有销项税额,不理解?不应该有销项税额吧?
2023-03-06 00:58:51
maize老师:回复阳光你出售就有销项税额,和你销售商品是一样道理
2023-03-06 01:25:23
阳光:回复maize老师 出售借方是营业外支出啊,是亏钱呵,怎么会有销项税额?
2023-03-06 01:50:24
阳光:回复maize老师 营业外收入可以理解有销项税额,营业外支出怎么会有销项税额?
2023-03-06 02:13:14
maize老师:回复阳光和你固定资产销售是一样的啊,你销售出去开发票,不管现在是卖100还是1万都有销项税额啊,
2023-03-06 02:25:46
阳光:回复maize老师 但是是亏钱啊?
2023-03-06 02:50:37
阳光:回复maize老师 亏钱不交税吧?
2023-03-06 03:15:38
maize老师:回复阳光需要交,增值税不看亏损
2023-03-06 03:35:11
阳光:回复maize老师 好的,只有企业所得税亏了就不交是吗?
2023-03-06 04:03:52
maize老师:回复阳光是的,你这个营业外支出可以税前扣除
2023-03-06 04:32:07
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 生动的帽子 发表的提问:
2.长江股份公司2019年至2022年某项无形资产业务的有关资料如下: (1)2019年12月1日,以银行存款318万元(含增值税18万元)购入一项无形资产。该无形资产的预计使用期限为10年,采用直线法摊销该无形资产。 (2)2021年12月31日,对该无形资产进行减值测试时,该无形资产可收回金额是190万元。减值测试后,该资产的使用年限不变。 (3)2022年7月1日,将该项无形资产对外出售,取得价税款212万元(含增值税12万元)存入银行。 要求: (1)编制购入该无形资产的会计分录;(2)计算2019年12月31日无形资产摊销金额; (3)编制2019年12月31日无形资产摊销的会计分录; (4)计算2021年12月31日该无形资产的账面价值; (5)计算该无形资产2021年底应计提的无形资产减值准备金额并编制会计分录; (6)计算该无形资产出售的净损益; (7编制该无形资产出售的会计分录。
你好需要计算做好了
9楼
2023-03-05 22:16:13
全部回复
生动的帽子:回复暖暖老师 好的老师
2023-03-05 23:02:35
暖暖老师:回复生动的帽子1借无形资产300 应缴税费应交增值税进项18 贷银行存款318
2023-03-05 23:30:56
暖暖老师:回复生动的帽子2计算2019年12月31日无形资产摊销金额; 300/120=2.5
2023-03-05 23:46:12
暖暖老师:回复生动的帽子3借管理费用2.5 贷累计摊销2.5
2023-03-06 00:15:24
暖暖老师:回复生动的帽子4计算2021年12月31日该无形资产的账面价值 300-2.5-300/10*2=237.5
2023-03-06 00:26:35
暖暖老师:回复生动的帽子5发生减值237.5-190=47.5 借资产减值损失47.5 贷无形资产减值准备47.5
2023-03-06 00:38:42
暖暖老师:回复生动的帽子(6)计算该无形资产出售的净损益 200-(300-62.5-47.5-190/95*6)=22
2023-03-06 00:51:18
暖暖老师:回复生动的帽子7借银行存款212 累计摊销79.5 无形资产减值准备47.5 贷无形资产300 应缴税费应交增值税销项税12 资产处置损益22
2023-03-06 01:02:57
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 马兰 发表的提问:
计提无形资产和固定资产的减值损失的会计分录?
期末,企业所持有的无形资产的账面价值高于其可收回金额的,应按其差额, 借:资产减值损失 贷:固定资产减值准备 无形资产减值准备,
10楼
2023-03-05 23:07:56
全部回复
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 燕子 发表的提问:
老师:请教一下,自形开的无形资产会计分录是按原值入账吗?再纳税加计75%。无形资产入账,及加计75%摊销如何做会计分录?
你好! 老师:请教一下,自形开的无形资产会计分录是按原值入账吗? …对的
11楼
2023-03-06 00:26:23
全部回复
蒋飞老师:回复燕子加计扣除不用做账的,是税务规定(加计75%),会计不做账的
2023-03-06 00:52:03
燕子:回复蒋飞老师 摊销额加计75%,平时不做账。纳税时享受是吗?平时只推销原值
2023-03-06 01:10:40
蒋飞老师:回复燕子你好! 是的。
2023-03-06 01:39:19
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 李同学 发表的提问:
无形资产计提减值损失后又转回会计分录
借:无形资产减值准备,贷:资产减值损失
12楼
2023-03-06 01:25:37
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 注会取证 发表的提问:
会计 老师 无形资产账面是80万 预计该无形资产可收回70万 这个完整的分录: 借:资产减值损失——计提的无形资产减值准备 10万 贷:无形资产减值准备 10万 处置 借:应收账款 70万 无形资产减值准备 10万 贷:无形资产 80万 这样对吗?
你好,是处置时候的款项没有收到吗?
13楼
2023-03-06 02:28:16
全部回复
注会取证:回复邹老师 是的老师
2023-03-06 02:41:05
邹老师:回复注会取证你好,那就是这样处理的
2023-03-06 02:51:36
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Jane kong 发表的提问:
无形资产摊销会计分录
借:管理费用 贷:累计摊销
14楼
2023-03-06 03:27:52
全部回复
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 菇凉 发表的提问:
对发生减值的无形资产计提减值准备的会计分录
借记“资产减值损失--计提的无形资产减值准备”科目,贷记“无形资产减值准备”科目。
15楼
2023-03-06 04:19:00
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×