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委托加工产品会计分录
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.49w
引用 @
逆着时光加油
发表的提问:
委托别人加工某一道工序(譬如钉扣子),应该怎么记会计分录
你好,委托别人加工某一道工序 借:委托加工物资 贷:银行存款等科目
16楼
2023-03-06 06:33:25
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逆着时光加油:
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邹老师
如果转出的话,会计分录应该怎么写?借什么科目贷委托加工物资?
2023-03-06 07:03:06
逆着时光加油:
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邹老师
借基本生产成本还是辅助生产成本,
2023-03-06 07:13:13
邹老师:
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逆着时光加油
你好,你所指的转出是什么意思,是加工完成收回加工货物的意思?
2023-03-06 07:33:06
逆着时光加油:
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邹老师
产品发外加工某道程序后收回记入委托加工物资,收回后在本厂再进入下道工序是登 借基本生产成本或辅助生产成本。贷委托加工物资
2023-03-06 07:46:49
邹老师:
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逆着时光加油
你好 收回的分录是 借:原材料 贷:委托加工物资 再进入下道工序 借:生产成本 贷:原材料
2023-03-06 08:09:31
逆着时光加油:
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邹老师
不能直接记借生产成本,贷委托加工物资吗
2023-03-06 08:34:43
邹老师:
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逆着时光加油
你好,不能直接这样处理的,应当分两笔分录处理 收回的分录是借:原材料贷:委托加工物资再进入下道工序借:生产成本贷:原材料
2023-03-06 08:45:00
逆着时光加油:
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邹老师
那委托别人加工一道工序,收回来是记 借:委托加工物资 贷:银行存款 原材料发出去委托别人加工则是记 借:?(是委托加工物资吗) 贷:原材料 如果是委托加工物资的话,那么发出去和收回来的借方都是委托加工物资?
2023-03-06 09:04:54
邹老师:
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逆着时光加油
你好,发出的时候 借:委托加工物资贷:原材料 支付 加工费的时候 借:委托加工物资贷:银行存款 加工完成收回的时候 借:原材料贷:委托加工物资
2023-03-06 09:16:01
meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
qin
发表的提问:
老师,委托加工分录(小规模),1.发出:借委托加工物资-原材料 贷原材料 2.核算加工费:委托加工物资-加工费 贷应付账款或银行存款 3.收回委托加工产品:借库存商品 贷委托加工物资-原材料 委托加工物资-加工费 对吗,我这样写分录
你好 是的就是这样来写分录的
17楼
2023-03-06 07:58:24
全部回复
bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
魏梅
发表的提问:
委托加工该咋做会计分录
您好 发生材料的时候 借:委托加工物资 贷:原材料 支付加工费 借:委托加工物资 应交税费-应交增值税-进项税额(如有) 贷;银行存款 加工收回 借:库存商品 贷;委托加工物资
18楼
2023-03-06 09:25:31
全部回复
魏梅:
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bamboo老师
谢谢
2023-03-06 09:47:46
bamboo老师:
回复
魏梅
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-03-06 10:11:52
meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
✨
发表的提问:
老师,我们单位委托别的单位帮我们把芯片封装加工好怎么做会计分录呢
你好 计入委托加工物资
19楼
2023-03-06 10:46:21
全部回复
✨:
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meizi老师
那借方委托加工物资后期怎么冲掉呢?
2023-03-06 11:01:58
meizi老师:
回复
✨
发出商品的时候:借方委托加工物资 贷方库存商品等 支付加工费: 借方委托加工物资 进项税 贷方银行 最终收回商品的时候做:借方库存商品贷方委托加工物资
2023-03-06 11:18:01
meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
拼搏的橘子
发表的提问:
委托某某包装有限公司加工包装箱,泡沫板3000元已发出。会计分录怎么写?
你好 将材料发给委托方公司 :借委托加工物资 贷原材料
20楼
2023-03-06 12:02:38
全部回复
拼搏的橘子:
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meizi老师
支付上月税收滞纳金3000元会计分录怎么写?
2023-03-06 12:23:34
meizi老师:
回复
拼搏的橘子
你好 借营业外支出-滞纳金贷银行存款
2023-03-06 12:52:00
拼搏的橘子:
回复
meizi老师
你好!摊销本月自用无形资产3356元。分录怎么写?
2023-03-06 13:02:26
meizi老师:
回复
拼搏的橘子
你好 借管理费用-摊销费贷累计摊销
2023-03-06 13:26:02
拼搏的橘子:
回复
meizi老师
你好!结转本月应交未交增值税,37400元。
2023-03-06 13:36:20
meizi老师:
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拼搏的橘子
你好 你是一般纳税人吗 ? 你未交增值税 ?
2023-03-06 13:56:29
拼搏的橘子:
回复
meizi老师
这个公司是增值税一般纳税人。
2023-03-06 14:22:33
meizi老师:
回复
拼搏的橘子
你好 是的 未缴纳的增值税在未交增值税明细去体现 次月缴纳 借应交税费-未交增值税贷银行存款。 你需要先把进项税和销项税等科目先结转
2023-03-06 14:47:51
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