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帖子
库存商品会计发票未到
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钟存老师
职称:
注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题:
3.91w
引用 @
霜
发表的提问:
借 库存商品 贷应付账款 这个是商品入库但是发票未到 借库存商品 待认证进项税额贷应付账款 这个是商品入库 发票已到但是没认证抵扣 对吗?
同学你好 没有收到发票 就不确认进项税的
16楼
2023-03-06 11:35:20
全部回复
霜:
回复
钟存老师
那我说的这个对吗?
2023-03-06 11:54:49
钟存老师:
回复
霜
借库存商品 待认证进项税额贷应付账款 这个不对 不确认进项税的
2023-03-06 12:08:42
霜:
回复
钟存老师
就是发票已经到了 也不能这样做吗?
2023-03-06 12:30:44
钟存老师:
回复
霜
发票到了可以确认为待认证进项税的
2023-03-06 12:52:11
霜:
回复
钟存老师
第一分录就是没到发票不确认进项税 第二个分录就是可确认
2023-03-06 13:03:01
钟存老师:
回复
霜
第一分录就是没到发票不确认进项税 第二个分录就是可确认 是的
2023-03-06 13:32:54
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.86w
引用 @
简简单单
发表的提问:
当月库存商品销售发出未开具销售发票,发出的这部分库存商品是不是也要结转到成本???
您好!你以后要开发票吗?
17楼
2023-03-06 12:30:58
全部回复
简简单单:
回复
宋生老师
老师要开发票的
2023-03-06 12:47:25
宋生老师:
回复
简简单单
你好!那你等开发票的时候确认成本
2023-03-06 13:05:53
简简单单:
回复
宋生老师
老师实务中是不是都是到开票的时候再确认成本??还是根据库存商品发出情况确认成本??
2023-03-06 13:32:49
宋生老师:
回复
简简单单
您好!实际操作按开票确认成本。
2023-03-06 13:52:10
简简单单:
回复
宋生老师
老师那没有开票没有确认收入的话,发出的这部分库存商品怎么做账?
2023-03-06 14:17:31
宋生老师:
回复
简简单单
你好!借发出商品 贷库存商品
2023-03-06 14:43:29
bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
依&沐#%
发表的提问:
购进库存商品,但是发票没有回来,银行款未付,咋做会计分录
您好 借:库存商品 贷:应付账款——暂估应付账款
18楼
2023-03-06 13:56:37
全部回复
依&沐#%:
回复
bamboo老师
那这个库存数呢,
2023-03-06 14:20:36
依&沐#%:
回复
bamboo老师
按实际输入还是
2023-03-06 14:42:23
bamboo老师:
回复
依&沐#%
按您实际收到的数量跟购买单价入库
2023-03-06 15:10:58
依&沐#%:
回复
bamboo老师
应付账款没有这个明细,自己设置一个还是直接对方公司名称,另外进项税这不用管是不
2023-03-06 15:33:15
依&沐#%:
回复
bamboo老师
还是摘要写暂估
2023-03-06 16:03:09
bamboo老师:
回复
依&沐#%
可以自己增加二级科目 么有收到发票 暂估的单价是不含可抵扣的进项税额 进项税这里不用管 摘要写暂估入库
2023-03-06 16:14:18
依&沐#%:
回复
bamboo老师
谢谢老师
2023-03-06 16:24:33
bamboo老师:
回复
依&沐#%
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-03-06 16:43:43
maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
~cyy~
发表的提问:
老师,购进库存商品时,钱已付,未到发票未到要怎么做分录?
借应付账款 贷银行,你库存商品到公司么
19楼
2023-03-06 15:17:51
全部回复
~cyy~:
回复
maize老师
没到
2023-03-06 15:37:50
~cyy~:
回复
maize老师
月末那几天付款的,库存商品和发票要下月才到
2023-03-06 15:54:27
maize老师:
回复
~cyy~
那先只做付款的分录吧
2023-03-06 16:07:40
宇飞老师
职称:
中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题:
1.4w
引用 @
648161707
发表的提问:
老师您好,我们公司进购一批库存商品,但还没收到发票,我先暂估入库,借库存商品,贷应付账款,到月底了还是没收到库存商品的发票,已经销售部分库存商品,我是应该直接结转成本,还是应该怎么会计处理
你好,应该直接结转成本。
20楼
2023-03-06 16:46:38
全部回复
648161707:
回复
宇飞老师
那我下月收到发票要冲了之前的暂估,然后这个结转的成本用不用冲了
2023-03-06 17:17:25
宇飞老师:
回复
648161707
嗯,成本结转的不用再冲了。
2023-03-06 17:36:46
648161707:
回复
宇飞老师
您看看,我这样做对不对,入库时,借:库存商品 贷:应付账款 销售商品时 借:银行,贷:主营业务收入 应交税费,月底结转 借:主营业务成本 贷:库存商品 下月 借:库存商品负,贷:应付账款 负 收到发票时 借:库存商品 应交税费 进项,贷 应付或银行,是这样吗?
2023-03-06 18:05:17
宇飞老师:
回复
648161707
嗯,没问题的,就是这样子处理。
2023-03-06 18:17:04
648161707:
回复
宇飞老师
好的,谢谢老师,那我结转的成本就不用管了是吧
2023-03-06 18:39:09
宇飞老师:
回复
648161707
嗯,结转的不用管了,就这样子。 如果对我的回答满意请给五星评价哈,谢谢。
2023-03-06 18:59:28
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