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帖子
多交的增值税会计分录
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郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.76w
引用 @
郝平平
发表的提问:
采用”预交增值税“科目核算的施工企业,预交30万,销项-进项=-20万,怎么做会计分录?需要做”转出多交增值税“的相应分录吗?如何确认”转出多交增值税“的金额?
你是一般纳税人是吗?预缴的借应交税费预缴增值税贷银行存款。
16楼
2023-03-07 01:45:25
全部回复
郝平平:
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郭老师
是的
2023-03-07 02:15:57
郝平平:
回复
郭老师
需要做转出多交增值税处理吗
2023-03-07 02:29:37
郭老师:
回复
郝平平
不需要的挂预缴税款就可以
2023-03-07 02:56:38
郝平平:
回复
郭老师
销项小于进项的时候也不需要吗
2023-03-07 03:17:56
郭老师:
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郝平平
不用的 预缴之际抵扣未交增值税就可以
2023-03-07 03:34:05
郝平平:
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郭老师
月末的时候,什么情况下用到转出多交增值税呢
2023-03-07 03:51:46
郭老师:
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郝平平
不用结转,你需要交税的时候借未交增值税,贷预缴增值税。
2023-03-07 04:05:04
郝平平:
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郭老师
好的,谢谢老师。
2023-03-07 04:29:06
郝平平:
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郭老师
我还是想不通,撇开预交增值税不谈,销项小于进项不需要做任何分录吗
2023-03-07 04:55:50
郭老师:
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郝平平
,你是月末结转进项销项的吗?是的话结转到转出,未交增值税就可以刘迪。
2023-03-07 05:16:38
郝平平:
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郭老师
是的,月末做相应结转,比如我问问题里说的,进项比销项大20万,预交增值税30万,做会计分录借未交增值税30,贷转出多交增值税 30吗
2023-03-07 05:35:18
郭老师:
回复
郝平平
如果进项10,销项20 借应交税费应交增值税转出未交增值税 应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税进项 预缴是20借预缴增值税贷银行存款。
2023-03-07 06:03:44
郭老师:
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郝平平
上面就是完整的分录。
2023-03-07 06:26:54
郝平平:
回复
郭老师
请老师看看我的举例好么,我要的是转出多交增值税这个科目的分录
2023-03-07 06:53:03
郭老师:
回复
郝平平
你好,转出多交这个科目可以不用的。
2023-03-07 07:20:25
郝平平:
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郭老师
好的。
2023-03-07 07:44:59
郭老师:
回复
郝平平
不用客气的。
2023-03-07 08:06:39
郝平平:
回复
郭老师
老师根据你的举例,预交20,销项20,进项10 预交税款时: 借:应交税费~应交增值税~预交增值税 20 贷:银行存款 20 月末结转时 预交增值税部分 借:应交税费~未交增值税 20 贷:应交税费~应交增值税~预交增值税20 销项大于进项部分 借:应交税费~应交增值税~转出未交增值税 10 贷:应交税费~未交增值税 10吗?
2023-03-07 08:36:37
郭老师:
回复
郝平平
你不需要交增值税,预交增值的部分不需要结转,第二个分录不要做。
2023-03-07 08:46:56
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.76w
引用 @
留胡子的老师
发表的提问:
你好,增值税比账上多交一分钱怎么会计分录
借营业外支出贷应交税费 借应交税费贷银行
17楼
2023-03-07 02:45:09
全部回复
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.86w
引用 @
会计
发表的提问:
上个季度多交了增值税,怎么做会计分录
你好!你是小规模还是一般纳税人企业
18楼
2023-03-07 03:59:16
全部回复
会计:
回复
宋生老师
小规模
2023-03-07 04:26:53
宋生老师:
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会计
你好!你多交的在应交税费-应交增值税的借方余额就可以了。
2023-03-07 04:46:07
钟存老师
职称:
注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题:
3.91w
引用 @
蔷薇
发表的提问:
老师申报失误导致多交税款怎么做会计分录
同学你好 很高兴为你解答 不需要单独做分录的
19楼
2023-03-07 05:09:47
全部回复
蔷薇:
回复
钟存老师
银行已扣款哦
2023-03-07 05:25:54
蔷薇:
回复
钟存老师
更正申报表税局又退回账户
2023-03-07 05:53:17
钟存老师:
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蔷薇
是的 这样的应交税费自然产生借方余额了
2023-03-07 06:17:42
蔷薇:
回复
钟存老师
老师退回税款是贷方余额啊
2023-03-07 06:32:15
蔷薇:
回复
钟存老师
是不是不对啊
2023-03-07 06:45:30
钟存老师:
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蔷薇
你多缴纳的时候是借方余额 退回时候是贷方发生额 正好冲销了
2023-03-07 07:07:39
立红老师
职称:
中级会计师,税务师
5.00
解题:
8.41w
引用 @
杨
发表的提问:
多缴的税,会计处理是借应交税费-未交增值税,贷应交税费-应交增值税转出多交增值税,上交时不需要借 做应交税费-应交增值税(转出多交增值税)贷应交税费-未交增值税的分录吗
你好,多缴部分留在未交的借方,在下期应交的也就是下期转入未交的贷方数做抵减
20楼
2023-03-07 06:38:59
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