首页
快账
云进销存
快账
云进销存
云业财
购买
购买快账
购买云进销存
财税问答
财税知识
关于我们
帮助中心
演示账套
登录
/
注册
账号:
企业工作台
我的提问
退出登录
快账
财会知识论坛
帖子
安装工人工资会计分录
分享
喜欢
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.86w
引用 @
以梦为马
发表的提问:
外包工程包出去给施工队安装,分三期支付工程安装人工款,每一次支付工程安装人工款怎样做会计分录哦? 合同是分三次付款。他不是我们的职工
你好!计入工程施工-合同成本-分包工程费 贷应付账款。
16楼
2023-03-07 03:24:19
全部回复
以梦为马:
回复
宋生老师
已经给了款了
2023-03-07 04:06:25
宋生老师:
回复
以梦为马
你好!然后支付的时候,借应付账款 贷银行存款就好了
2023-03-07 04:36:19
以梦为马:
回复
宋生老师
我可以省略应付账款吗,直接借工程施工-合同成本-人工费,贷银行存款
2023-03-07 04:47:22
宋生老师:
回复
以梦为马
你好!如果你是当期付的就可以这样
2023-03-07 05:05:10
大海老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
0.64w
引用 @
奋斗的宝贝
发表的提问:
你好,我公司小规模纳税人。最近签订了一个工程施工合同,提供安装服务,比如布线,安装摄像头等,只提供服务,不涉及材料。开票开的建筑服务(安装服务),工期不长,就1~2个月。工人是临时工人,申报工资。主要成本就是工人的工资。请问我开票时的会计分录,收款时会计分录,工人工资计提和发放时的会计分录应该怎么做?
您好,1、开票时,借应收账款,贷主营业务收入,贷应交税费-应交增值税。 2、收款时,借银行存款,贷应收账款。 3、计提工资,借成本费用等,贷应付职工薪酬-工资。 4、发放时,借应付职工薪酬-工资,贷应交税费-应交个税,贷银行存款。
17楼
2023-03-07 04:22:32
全部回复
奋斗的宝贝:
回复
大海老师
请问这个计提的成本费用是在什么科目里?可以记劳务成本吗?这种提供安装服务是属于劳务成本科目吗?工资像图片上这样做分录可以吗?谢谢老师
2023-03-07 05:07:11
大海老师:
回复
奋斗的宝贝
公司主要成本是工人工资,可以直接记入主营业务成本。
2023-03-07 05:32:15
大海老师:
回复
奋斗的宝贝
计提工资,借主营业务成本,贷应付职工薪酬 发放时,借应付职工薪酬,贷应交税费-应交个税,贷银行存款。
2023-03-07 05:53:05
奋斗的宝贝:
回复
大海老师
那给工人煮饭阿姨的工资计提管理费用是吧?购买安装时使用的一些小型工具和小金额材料会计分录怎么做呢?谢谢您
2023-03-07 06:12:00
大海老师:
回复
奋斗的宝贝
做饭阿姨的工资一般是计在管理费用。通过低值易耗品核算。 购买时: 借:周转材料-低值易耗品 贷:银行存款 使用时: 借:管理费用 贷:周转材料-低值易耗品
2023-03-07 06:29:28
奋斗的宝贝:
回复
大海老师
买到就直接用了,可以直接借管理费用,贷银行存款吗,还是说必须要这个分录过程,不好意思,麻烦你了
2023-03-07 06:56:51
大海老师:
回复
奋斗的宝贝
可以直接计入管理费用的。
2023-03-07 07:07:14
奋斗的宝贝:
回复
大海老师
好的,谢谢您!
2023-03-07 07:28:13
大海老师:
回复
奋斗的宝贝
不客气,祝您工作顺利!
2023-03-07 07:50:48
Lucky小南老师
职称:
注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.95
解题:
0.03w
引用 @
生动的电话
发表的提问:
2019年12月1日甲公司接受乙公司委托其安装一条生产线,安装期限3个月,合同约定乙公司应支付安装费总额60000元,当日收到乙公司20000元预付款,其余款项安装结束验收合格后一次付清,截至2019年12月31日,甲公司实际发生安装费15000元(假设人工费10000元,材料费4000元,折旧费1000元),预计至安装完成还将发生安装费用25000元,甲公司确定的履约进度为37.5%,2020年甲公司实际发生安装费用25000元(假设人工费19000元,材料费3500元,折旧费2500元),2月15日甲公司完成大型设备安装任务并经乙公司验收合格,同日收到乙公司剩余货款。不考虑相关税费。 【要求】编制甲公司2019年和2020年相关的会计分录。
同学您好,正在为您解答,请稍等。
18楼
2023-03-07 05:46:38
全部回复
Lucky小南老师:
回复
生动的电话
1、借:合同履约成本 10000%2B4000%2B1000=15000 贷:应付职工薪酬 10000 原材料 4000 累计折旧 1000 借:银行存款 20000 贷:预收账款 20000 借:预收账款 20000 应收账款 2500 贷:主营业务收入 60000*37.5%=22500 借:主营业务成本 15000 贷:合同履约成本 15000 2、借:合同履约成本 19000%2B3500%2B2500=25000 贷:应付职工薪酬 19000 原材料 3500 累计折旧 2500 借:银行存款 40000 贷:主营业务收入 37500 应收账款 2500 借:主营业务成本 25000 贷:合同履约成本 25000
2023-03-07 06:32:20
Lucky小南老师:
回复
生动的电话
同学您好,您对答疑满意的话麻烦给个五星好评。
2023-03-07 06:44:01
王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
雪萍
发表的提问:
支付给安装人员的安装工资,没有从银行走账,直接抵扣作为社保,怎样做会计分录?
您好,分录,借:在建工程等科目,贷:其他应付款-社保。
19楼
2023-03-07 07:16:01
全部回复
maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
lonely
发表的提问:
请小工安装水电,支付工资时。叫他个人代开的发票。明细是水电安装。这样的发票该怎么写会计分录?
你们这个哪里,这个水电安装?
20楼
2023-03-07 08:22:39
全部回复
首页
上一页
1
2
初级题库
真题模拟
历年真题
中级题库
绝密押题
最后一卷
微信扫码做题
×
普通登录
动态码登录
扫码登录
使用手机号/用户名登录
使用动态密码登录
登录
忘记密码?
还没有快账账号?
点击注册
使用APP扫码登录
二维码已失效
刷新
免输入
更快
更安全
×
注册
手机号:
验证码:
手机验证码:
获取验证码
设置密码:
确认密码:
注册
领取会员
亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!
微信扫码加老师开通会员
在线提问
累计解决
68456
个问题
齐红老师
|
官方答疑老师
职称:注册会计师,税务师
亲爱的学员你好,我是来自
快账的齐红老师
,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
提交问题
已经收到您的问题,请填写手机号,解答成功后可以快速查看答案。
获取验证码
提交获取答案
×
您的问题已提交成功,老师正在解答~
微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!
会计问小程序
该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码
立即领取
长按保存二维码
微信添加老师领取资料
×
注册
手机号:
验证码:
手机验证码:
获取验证码
注册
×
普通登录
动态码登录
扫码登录
使用手机号/用户名登录
使用动态密码登录
登录
忘记密码?
还没有快账账号?
点击注册
使用APP扫码登录
二维码已失效
刷新
免输入
更快
更安全