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赠品视同销售会计分录
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立红老师
职称:
中级会计师,税务师
5.00
解题:
8.41w
引用 @
活力的仙人掌
发表的提问:
老师你好!请问赠送农户产品视同销售行为如何做会计分录
同学你好 借,营业外支出 贷,库存商品 贷,应交税费一应增一销项;
16楼
2023-03-07 03:33:54
全部回复
活力的仙人掌:
回复
立红老师
那这个赠送的农户产品产生的包装费呢?
2023-03-07 03:45:53
立红老师:
回复
活力的仙人掌
同学你好,也是计入营业外支出的;
2023-03-07 03:58:28
活力的仙人掌:
回复
立红老师
这个时候不需要记增值税了吧
2023-03-07 04:24:21
立红老师:
回复
活力的仙人掌
同学你好,不需要记增值税的;
2023-03-07 04:48:31
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
谦虚的小蝴蝶
发表的提问:
活动赠送是否视同销售 会计分录怎么做
你好,是的,借销售费用等,贷库存商品应交税费。
17楼
2023-03-07 04:43:31
全部回复
文老师
职称:
中级职称
4.97
解题:
7.38w
引用 @
悦耳的小蝴蝶
发表的提问:
本企业是增值税一般纳税户,销售商品时再赠送商品,请问赠送的商品如何进行帐务处理,赠送的商品视同销售要交增值税的吗?
赠送时,应视同销售,作为费用处理的同时,要计提增值税的销项税 借 营业费用 贷 应交税金-应交增值税(销项税额) 贷 库存商品
18楼
2023-03-07 05:59:58
全部回复
罗老师
职称:
中级会计师,税务师
4.96
解题:
1.7w
引用 @
壮观的柚子
发表的提问:
公司是一般纳税人,最近做了一笔单子,合同上约定售出 设备A 20万元,设备B 30万元 共计50万元,合同另外免费赠送设备C一台(进货价11.7万元); 请问,我们赠送的这台设备C,算不算视同销售? 如果算的话,就要缴纳设备C1.7万的增值税;有没有什么办法来规避呢? 还有就是回头结账时只开据设备A和设备B的发票,没有C的发票,C的增值税怎么交呢? 新手,多谢指点。。。
这是一种买赠行为,开票时将50万在A、B、C按公允价值分摊。 如果发票已经开具,当月作废,重开;跨月的申请开具红字发票,再重新开具蓝字发票。
19楼
2023-03-07 07:02:52
全部回复
文老师
职称:
中级职称
4.97
解题:
7.38w
引用 @
小姬
发表的提问:
老师,企业把外购的产品赠送给客户,应该怎样做账呢?其中如果产品是本单位销售的和不是本单位销售的在做账上有什么区别吗?
外购货物用于无偿赠送, 其购买的货物就是公允价值, 相应赠送时也就是购买时的公允 价值, 所以,虽然外购货物无偿赠送应视同销售货物,但其实质上,增值税的税负并没有增 加。你直接按全额做业务招待费就可以。你这里本单位销售的和不是本单位销售具体是什么意思,你所明白点,好吗?
20楼
2023-03-07 08:30:59
全部回复
小姬:
回复
文老师
本单位销售的就是假如我公司销售的电饭锅,老板拿一个无偿赠送给客户;不是本单位销售的就是公司仍是销售电饭锅的,外购一台笔记本电脑赠送给客户!能麻烦老师写一下会计分录吗?
2023-03-07 09:05:14
文老师:
回复
小姬
你公司销售的电饭锅,老板拿一个无偿赠送给客户,视同销售,借 管理费用--业务招待费 贷 主营业务收入 应交税费 ---应交增值税(销项税额);外购一台笔记本电脑赠送给客户,直接按全额做,借 管理费用--业务招待费 贷 银行存款,如果以前做进项税,那还要把进项税额转出。
2023-03-07 09:28:55
小姬:
回复
文老师
老师,视同销售的还用结转成本吗?
2023-03-07 09:45:10
文老师:
回复
小姬
要的
2023-03-07 10:06:16
小姬:
回复
文老师
那就是先结转成本:借:主营业务成本;贷:库存商品,然后按您上面说的视同销售就行是吧?
2023-03-07 10:27:45
文老师:
回复
小姬
应该是先做视同销售,再结转成本
2023-03-07 10:43:28
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