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收到房租发票会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 哦哦好123 发表的提问:
计提房租,支付房租,收到发票!三步会计分录
你好,不需要做计提的 支付 借;预付账款 贷银行存款 取得发票 借;待摊费用等科目 贷;预付账款
1楼
2023-03-06 09:45:14
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 皇室雕塑 发表的提问:
收到租房发票会计分录怎么写
你好 借:管理费用等 贷:银行存款
2楼
2023-03-06 11:04:45
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皇室雕塑:回复小云老师 老师只有收到发票没有银行回单,只有一张发票
2023-03-06 11:27:11
小云老师:回复皇室雕塑借:管理费用等 贷:其他应付款
2023-03-06 11:44:48
皇室雕塑:回复小云老师 贷方应付账款可以吗
2023-03-06 12:08:22
小云老师:回复皇室雕塑贷方应付账款可以
2023-03-06 12:35:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 发表的提问:
收到房租专票如何做会计分录, 没月计提房租如何做会计分录
你好 收到房租专票 借:长期待摊费用等科目  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款等科目 每个月计提 借:制造费用等科目,贷:其他应付款等科目
3楼
2023-03-06 12:22:17
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甜:回复邹老师 那老师,收到房租发票就支付如何做分录
2023-03-06 12:40:36
甜:回复邹老师 每月计提好像不对?
2023-03-06 13:05:40
邹老师:回复你好,每个月计提 借:制造费用等科目,贷:其他应付款等科目 (你认为不对的地方是哪里呢,麻烦指出来,谢谢) 收到房租发票就支付的分录是 借:管理费用等科目  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款等科目
2023-03-06 13:26:16
甜:回复邹老师 那计提时贷其它应付款, 这个科目最后不是没有结转
2023-03-06 13:36:48
甜:回复邹老师 其它应付,科目,不就一直挂着吗?总觉得少了一笔
2023-03-06 14:00:06
邹老师:回复你好,把计提的房租支付了,那其他应付款就没有余额了啊 
2023-03-06 14:22:31
水本无色
职称:中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到第三季度房租发票66147.84列出收到发票和摊销8月份房租的会计分录
收到发票时 借:长期待摊费用 66147.84 贷:银行存款/应付账款 摊销时 借:管理费用等 22049.28 贷:长期待摊费用 22049.28
4楼
2023-03-06 13:28:20
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 柠檬我不萌i 发表的提问:
收到的房租的发票怎么做会计分录
您好!借管理费用-房租等 贷现金等。
5楼
2023-03-06 14:40:36
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 行っている 发表的提问:
收到房租发票,没付钱,挂账房租费,会计分录怎么处理
你好 借;制造费用等科目 贷;其他应付款等科目
6楼
2023-03-06 15:57:23
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行っている:回复邹老师 哦不能用应付账款科目对哇老师
2023-03-06 16:22:52
邹老师:回复行っている你好,出租方是公司类型吗?
2023-03-06 16:48:46
行っている:回复邹老师 工业园区的房子,他们也是从开发商哪里租来的,然后租给公司
2023-03-06 17:11:02
行っている:回复邹老师 房子是先付款的,一个季度付一次,我需要怎么处理
2023-03-06 17:35:57
邹老师:回复行っている你好,你单位支付计入长期待摊费用,然后按月摊销计入主营业务成本
2023-03-06 17:56:44
行っている:回复邹老师 我们现在是计入管理费用
2023-03-06 18:25:36
邹老师:回复行っている你好,租入转租所支付的租金应当计入主营业务成本,而不是计入管理费用
2023-03-06 18:37:06
行っている:回复邹老师 我们是租他们的房子办公哦
2023-03-06 19:00:44
邹老师:回复行っている你好,承租方计入支付房租计入长期待摊费用,摊销计入管理费用核算 租入再转租的一方,租入的支出计入成本
2023-03-06 19:24:48
小王老师
职称:,中级会计师
4.82
解题: 0.03w
引用 @ 晓钛杨 发表的提问:
公司付房租收到发票,怎么做会计分录
是一段时间的呢?还是当期的
7楼
2023-03-06 17:14:57
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 玩命的月饼 发表的提问:
支付1年房租(201912-202011房租) 没收到发票会计分录是: 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票会计分录是: 借:? 贷:? 每月摊销会计分录: 借:管理费用 贷:预付账款
收到发票时每月的摊销分录是正确的
8楼
2023-03-06 18:41:30
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玩命的月饼:回复小惑老师 支付房租没收到发票对吗?收到发票怎么做分录?
2023-03-06 19:10:38
小惑老师:回复玩命的月饼借预付账款-预付 贷:银行存款 借预付账款-摊销 贷预付账款-预付 然后摊销就是你的分录
2023-03-06 19:22:27
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.76w
引用 @ 摆渡 发表的提问:
付房租50万,一部分租出去了,收到租金10万,还有10万未收回,想用付出去的抵收回来的,然后再分摊,会计分录该怎么写
你这个业务不开发票的吗
9楼
2023-03-06 20:11:28
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摆渡:回复郭老师 不开发票的,做的内帐
2023-03-06 20:49:12
郭老师:回复摆渡借预付贷银存50 这个是你支付支出的 你们收到的冲预付 借银存10,应收10贷预付20 剩下的安预付30来分摊 根据受益部门安月分摊借成本费用贷预付
2023-03-06 21:04:22
摆渡:回复郭老师 50万没有一次性付出去,是分期付的,没有启用预付账款这个科目,能用长期待摊费用吗
2023-03-06 21:21:28
郭老师:回复摆渡现在全部支付出去了吗
2023-03-06 21:39:34
摆渡:回复郭老师 没有,现在支付了10万,收回来的也没全部收回来
2023-03-06 21:52:29
郭老师:回复摆渡可以用长期待摊费用 借长期待摊费用贷银存10,应付帐款40 借银存10,应收10,贷长期待摊费用20 安月分摊,借成本费用贷长期待摊费用
2023-03-06 22:20:44
摆渡:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-03-06 22:32:03
郭老师:回复摆渡不用客气的,应该的。
2023-03-06 22:42:30
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 危机的书包 发表的提问:
老师好,我们单位收到房租上缴国库,然后国库又下了指标給我们,这个过程中我们的会计分录应该怎么做呢
你好,收到钱的时候 借 银行存款 贷 应缴财政专户 上交的时候 借 应缴财政专户 贷 银行存款
10楼
2023-03-06 21:31:19
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危机的书包:回复紫藤老师 老师,那财政又把这个钱拨下来的时候我们应该怎么做分录呢?
2023-03-06 21:48:28
紫藤老师:回复危机的书包借银行存款 贷 财政拨款收入 借 资金结存 贷 财政拨款预算收入
2023-03-06 22:16:20
危机的书包:回复紫藤老师 我明白了
2023-03-06 22:41:16
危机的书包:回复紫藤老师 谢谢老师
2023-03-06 23:01:38
紫藤老师:回复危机的书包好的 ,如果对解答满意可以五星好评哦
2023-03-06 23:16:48
路老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 丫头 发表的提问:
老师,房租租金12万、收到10万、免2万,会计分录怎么做?
您好,在财务上应将整个租金期内的总租金额除以总租月份确认每月租金收入
11楼
2023-03-06 22:55:44
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丫头:回复路老师 老师,那就是每月 借:银行存款 8300 贷:其他业务收入 100000/12月=8300 是这样吗?
2023-03-06 23:26:26
路老师:回复丫头是的,贷方还有应交税费
2023-03-06 23:38:56
丫头:回复路老师 奥,老师,那免的2万租金不用做处理?
2023-03-06 23:52:37
丫头:回复路老师 2万不用做分录?
2023-03-07 00:09:56
路老师:回复丫头是的,本来是10000一个月,现在是8300一个月
2023-03-07 00:33:12
丫头:回复路老师 好的,老师,明白了
2023-03-07 00:52:20
路老师:回复丫头好的,有问题再问,祝五一快乐
2023-03-07 01:10:28
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ ?茜茜 发表的提问:
我们公司收到三个月的房租12500,一个月租金5000元,我们免除了半个月房租2500。会计分录怎么做?
你好,按照实际收到的金额作为3个月房租的收入,免的部分不需要体现
12楼
2023-03-07 00:22:01
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 轻松的短靴 发表的提问:
请问公司按月支付房租,也收到票,会计分录应该怎么做
你好,发票也是按月开的还是这个年都开了?
13楼
2023-03-07 01:31:45
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轻松的短靴:回复徐阿富老师 按月开的
2023-03-07 01:46:13
徐阿富老师:回复轻松的短靴你好,那可以借管理费用或制造费用等 贷银行存款 如果是一般纳税人,是专票的话把进项也做出来,借应交税费(进项税额)
2023-03-07 02:06:30
轻松的短靴:回复徐阿富老师 老师,去年12月的房租是借其他应收款,贷银行存款。这个月刚收到去年12月的发票,但是开票日期是12月份,这样会计分录要怎么做?
2023-03-07 02:31:52
徐阿富老师:回复轻松的短靴你好,借以前年度损益调整或利润分配-未分配利润 贷其他应收款
2023-03-07 03:00:31
页子老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.88
解题: 0.01w
引用 @ 大力的糖豆 发表的提问:
每个月收到的房租怎么做会计分录
借:银行存款 贷:其他业务收入
14楼
2023-03-07 02:49:42
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小樱桃加油 发表的提问:
收到厂房租赁发票,一年的,会计分录如何计算
收到发票可以直接做借预付账款-房租 贷其他应付款-房东,你按月摊销的时候做借管理费用-租赁费 贷预付账款-房租。
15楼
2023-03-07 04:18:14
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