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其他应收款的会计分录
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 虚心的银耳汤 发表的提问:
2018年其他应收款汇款中石化没有设二节科目,现在2020年发现汇中石化的款项在贷方,现在会计分录怎么冲
把中石化的其他应收款调整至其他应付款
16楼
2023-03-07 03:52:34
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虚心的银耳汤:回复轶尘老师 但是这钱己付给中石化了
2023-03-07 04:23:29
轶尘老师:回复虚心的银耳汤那应该冲平啊 借:其他应收款-中石化 贷:银行存款
2023-03-07 04:43:52
虚心的银耳汤:回复轶尘老师
2023-03-07 05:05:06
轶尘老师:回复虚心的银耳汤最后支付给中石化 冲减其他应付款
2023-03-07 05:25:07
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 其他应收款4412335.79是2019年的期末余额
2023-03-07 05:40:01
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 2018年没有设二节科目,借其他应收款贷银行存款
2023-03-07 06:00:24
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 2019年开始接的账,开始设二节科目,1月份油票回来冲其他应收款-中石化,就变成贷方了
2023-03-07 06:23:34
虚心的银耳汤:回复轶尘老师
2023-03-07 06:42:28
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 因2018年没开二节科目,到2019年1月发票回来一下就贷方400多万
2023-03-07 07:11:09
轶尘老师:回复虚心的银耳汤你以前的其他应收款里面有需要冲账的 所以导致现在贷方很大
2023-03-07 07:25:42
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 那现在怎么冲,之前接的是手工帐,没有二节科目,我接账时,开了二节科目
2023-03-07 07:52:22
轶尘老师:回复虚心的银耳汤你之前的其他应收款还是挂账的吗
2023-03-07 08:12:32
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 有呢,挂保险和油的账
2023-03-07 08:29:01
轶尘老师:回复虚心的银耳汤是啊 说明发票来了应该冲之前挂账的油费 但是你把油费都计入到了新科目里面 所以导致新科目多了
2023-03-07 08:46:46
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 那现在怎么冲平新的科目
2023-03-07 09:00:52
轶尘老师:回复虚心的银耳汤原来的其他应收和现在的科目对冲
2023-03-07 09:18:56
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 原来的科目就是一节科目,没有设到油和保险
2023-03-07 09:37:02
轶尘老师:回复虚心的银耳汤但是原来是的一级科目是有余额的 你没有处理
2023-03-07 09:55:20
虚心的银耳汤:回复轶尘老师
2023-03-07 10:16:31
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 现在怎么处理,调整会计分录
2023-03-07 10:40:50
轶尘老师:回复虚心的银耳汤你要把这个一级科目余额里面 那些是油费产生的扒出来 然后和新科目对冲
2023-03-07 10:53:59
虚心的银耳汤:回复轶尘老师 已经找出来,怎么做会计分录
2023-03-07 11:23:07
轶尘老师:回复虚心的银耳汤借:其他应付 贷:其他应收款
2023-03-07 11:40:07
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 蔡蔡ai 发表的提问:
比如员工社保12月份公司支付时把员工承担计提为其他应收款-个人社保,1月份扣取是在工资里面扣取的,要怎么写会计分录。跟工资一起发放时扣的
您好!借应付职工薪酬 贷其他应收款 现金。
17楼
2023-03-07 05:12:39
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蔡蔡ai:回复宋生老师 跟工资分录做一起还是单独做?
2023-03-07 05:34:54
宋生老师:回复蔡蔡ai您好!发放工资的时候一起做。
2023-03-07 05:57:35
蔡蔡ai:回复宋生老师 比如工资实际发放1000社保上个月扣取200,这样怎么做
2023-03-07 06:25:54
宋生老师:回复蔡蔡ai您好!借借应付职工薪酬10000 贷其他应收款200 现金9800
2023-03-07 06:40:32
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 大氣俠 发表的提问:
老师你好,之前的财务人员把3年前的员工结算工资做在其他应收款中,应该怎么调整处理?员工都已经离职。请告诉我会计分录,和相关的税务风险。
你好 这个结算工资 是应该发给员工的吗 怎么是做到其他应收款。 不是做其他应付款
18楼
2023-03-07 06:40:23
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.76w
引用 @ 发表的提问:
个人往来的会计分录怎么做的,现在假如甲报销的时候是给项目垫资,是个人打给个人的款,甲分别打给乙还有丙,现在做账挂往来账上借:其他应收款甲,贷其他应收款乙,这样做对吗
你好,可以这么做,但是你需要出委托付款证明。
19楼
2023-03-07 08:09:40
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 剪刀~石头~布 发表的提问:
公司内部需要记录哪个部门用多少电,做其他应收款可以吗,会计分录怎么做
您好!不能这样做的。内部的,自己做个表核对。然后按部分做。比如管理部门的计入管理费用,销售部门的计入销售费用
20楼
2023-03-07 09:35:59
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剪刀~石头~布:回复宋生老师 领导让做挂账,回头查询哪个办公室用多少电,不能直接走费用,领导让挂账呢
2023-03-07 09:58:01
宋生老师:回复剪刀~石头~布您好!借管理费用/销售费用-电费 代应付账款就可以了
2023-03-07 10:11:24
剪刀~石头~布:回复宋生老师 各位老师在吗,可以做成挂账形式吗,就三办公室挂账,项目部,总经办,办公室,怎么做会计分录
2023-03-07 10:25:58
宋生老师:回复剪刀~石头~布您好!管理费用-电费-总经办/办公室/项目部 贷应付账款-电费
2023-03-07 10:43:37
剪刀~石头~布:回复宋生老师 其他应收款,还是其他应付款啊,我们属于物业公司
2023-03-07 11:09:29
宋生老师:回复剪刀~石头~布你好!对于你们,是其他应付
2023-03-07 11:20:16

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