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增值税的完整会计分录
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 平安喜乐 发表的提问:
增值税从计提,到缴纳完整的会计分录
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税
1楼
2023-03-06 11:26:52
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东老师:回复平安喜乐借应交税费未交增值税 贷银行存款
2023-03-06 11:48:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 凝雪 发表的提问:
增值税完整的会计分录是怎么做的啊
你好,是购进,销售,然后结转的分录吗
2楼
2023-03-06 12:55:43
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凝雪:回复邹老师 是的,还有预缴税款时的分录
2023-03-06 13:10:03
邹老师:回复凝雪借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;应付账款 借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费(销项税额) 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 预交 借;应交税费——应交增值税(已交税金) 贷;银行存款
2023-03-06 13:26:47
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 风雨彩虹 发表的提问:
建筑业有没有一套完整的增值税会计分录
建议你学习会计学堂的建筑业的实操,多思考多写写分录,这样比单纯地知道增值税的分录好.等你学完了就豁然开朗了
3楼
2023-03-06 14:07:34
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风雨彩虹:回复紫藤老师 学了,没有找到
2023-03-06 15:00:11
紫藤老师:回复风雨彩虹你看看一下这些,挑选你需要的
2023-03-06 15:16:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 严佳丽 发表的提问:
小规模纳税人减免增值税完整会计分录
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入
4楼
2023-03-06 15:16:12
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 123 发表的提问:
小规模纳税人免征增值税完整会计分录
你好,借应收账款,贷主营业务收入。
5楼
2023-03-06 16:34:35
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玲老师:回复123收款时借银行存款贷应收账款。
2023-03-06 16:56:26
123:回复玲老师 免税的部分不需要做营业外收入处理吗
2023-03-06 17:18:42
玲老师:回复123不需要不需要做。因为不交税。
2023-03-06 17:43:33
123:回复玲老师 好的,谢谢老师!
2023-03-06 17:54:43
玲老师:回复123不客气祝不客气,祝您工作愉快。
2023-03-06 18:18:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 醇咖啡 发表的提问:
请问小规模纳税人确认收入的完整会计分录?及缴纳增值税的会计分录
你好 借;应收账款 等科目 , 贷;主营业务收入 ,应交税费—应交增值税 借;应交税费—应交增值税 , 贷;银行存款
6楼
2023-03-06 17:26:33
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 子兮戋戋 发表的提问:
完整的增值税期末处理的会计分录是怎么样的?
你好 参考财会(2016)22号,有详细的规定
7楼
2023-03-06 18:33:03
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 瘦瘦的你 发表的提问:
请问,计提增值税,缴纳增值税的完整会计分录怎么做?还有减免税金的
你好 收入,借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 减免 ,借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入——增值税减免 缴纳,借;应交税费-应交增值税,贷;银行存款 如果是附加税减免了就直接不用计提了
8楼
2023-03-06 20:01:16
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.76w
引用 @ 发表的提问:
老师,您好!请问小规模纳税人 1.确认收入的完整会计分录? 2.缴纳增值税的会计分录? 3.增值税附加税的会计分录?及附加税缴纳的会计分录?
1借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税。
9楼
2023-03-06 21:11:41
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郭老师:回复第二,缴纳的增值税,借应交税费应交增值税贷银行存款。
2023-03-06 21:28:21
郭老师:回复第三,借税金及附加贷应交税费附加税,这个是计提的分录 缴纳,借应交税费贷银行存款。
2023-03-06 21:49:03
彩:回复郭老师 附加税减半征收的呢
2023-03-06 22:05:11
郭老师:回复你好,交多少计提多少就可以的。
2023-03-06 22:23:53
彩:回复郭老师 为什么增值税从头到尾都没有涉及到损益科目呢?那我交的增值税款项,要怎么在利润表中体现呢?
2023-03-06 22:51:19
郭老师:回复应交税费这个科目 不涉及到利润
2023-03-06 23:09:55
里昂老师
职称:初级会计师,税务师
4.97
解题: 0.11w
引用 @ 轻装生活 发表的提问:
求完整计提增值税分录?
首先,按正常销售与采购做 进项税 与销项税。 计提的时候 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:应交税费-未交增值税。 支付的时候:借应交增值税-未交增值税 贷:银行存款
10楼
2023-03-06 22:24:57
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轻装生活:回复里昂老师 ?计提时两个未交增值税?
2023-03-06 22:46:45
里昂老师:回复轻装生活漏打了, 应该是借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-03-06 23:01:50
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 安然妮儿 发表的提问:
请问增值税加计抵减扣除完整会计分录怎么做?
月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 三、次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入
11楼
2023-03-06 23:47:55
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 玉玲珑(陈秀玲) 发表的提问:
年底要把增值税转出完整的会计分录应该怎么做?
您好!这个不需要做转出的了。
12楼
2023-03-07 01:01:09
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玉玲珑(陈秀玲):回复宋生老师 销项也不用转了吗?
2023-03-07 01:17:05
宋生老师:回复玉玲珑(陈秀玲)你好!是的。销项税额不需要结转。
2023-03-07 01:27:21
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 燕子 发表的提问:
月末结转增值税完整的会计分录是什么?有点晕了?
一般来说 月末做如下分录 1、月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税 2、月份终了,将当月多交的增值税额自“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——未交增值税   贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 3、月份终了,将当月预缴的增值税额自“应交税费——预交增值税”科目转入“未交增值税”科目 借:应交税费——未交增值税   贷:应交税费——预交增值税 4、当月交纳以前期间未交的增值税额 借:应交税费——未交增值税   贷:银行存款
13楼
2023-03-07 02:07:56
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燕子:回复宋生老师 @宋老师:还是不明白。进项税和销项税去哪里了?
2023-03-07 02:20:53
宋生老师:回复燕子您好!不用单独管他们。
2023-03-07 02:50:14
燕子:回复宋生老师 @宋老师:不明白呢
2023-03-07 03:15:04
宋生老师:回复燕子您好!他们是3三级科目,你不用单独管他们。
2023-03-07 03:31:18
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 唯米 发表的提问:
增值税结转怎么做会计分录呢?求完整版的,非常感谢
你好! 可以参阅财会(2016)22号 对于当月应交未交的增值税,借记“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目,贷记“应交税费——未交增值税”科目; 对于当月多交的增值税,借记“应交税费——未交增值税”科目,贷记“应交税费——应交增值税(转出多交增值税)”科目。
14楼
2023-03-07 03:28:45
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 小⑧ 发表的提问:
增值税的计提,结转和缴纳的完整的会计分录,请以数据说明
你好 比如销项100,进项80,结转,缴纳分录是 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 20 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 20
15楼
2023-03-07 04:39:08
全部回复
小⑧:回复邹老师 那这笔分录是用在什么地方:借应交税费-应交增值税销项100,贷应交税费-应交增值税进项80,贷应交税费-应交增值税(转出未交增值税)20
2023-03-07 05:03:45
邹老师:回复小⑧你好,不需要做进项,销项对冲分录的
2023-03-07 05:15:04
小⑧:回复邹老师 为什么不要对冲呀,老师
2023-03-07 05:35:11
邹老师:回复小⑧你好,是没有这种对冲分录 只需要把销项税额与进项税额的差额结转到未交增值税就可以的
2023-03-07 05:58:00
小⑧:回复邹老师 哦,这样啊。那如果换一种情况,销项100进项130,但是后面任然交了两个点的税,比方交了10,这样的情况下我如何做完整的分录呢
2023-03-07 06:08:12
邹老师:回复小⑧你好,进项130,销项100,这种情况是不需要纳税,不需要做结转未交增值税分录的
2023-03-07 06:26:03
小⑧:回复邹老师 那我确实有缴税了,我如何处理
2023-03-07 06:41:05
邹老师:回复小⑧你好,那你是什么情况导致纳税 根据你提供销项100,进项130,这种情况是无法纳税的
2023-03-07 06:57:37
小⑧:回复邹老师 是建筑行业,开票必须缴纳两点的税,这个无法抵扣,其他部分都可以用进项抵扣
2023-03-07 07:13:27
邹老师:回复小⑧你好,你这个是外出经营预交税款,你只需要做预交税款账务处理就是了
2023-03-07 07:24:55
小⑧:回复邹老师 请老师指点分录如何做,谢谢
2023-03-07 07:37:48
邹老师:回复小⑧借;应交税费——应交增值税(已交税金) 贷;银行存款 你好,预交做这个分录
2023-03-07 07:57:56
小⑧:回复邹老师 好的,那么这一笔已交税金一直放这里,后面会要做什么处理吗?
2023-03-07 08:17:40
邹老师:回复小⑧你好,抵扣了应纳税额才需要做结转的 没抵扣就继续挂账的
2023-03-07 08:29:10
小⑧:回复邹老师 好的,谢谢老师,老师辛苦了.
2023-03-07 08:57:03

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