咨询
在建工程会计账务处理
分享
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.77w
引用 @ 积极的八宝粥 发表的提问:
在建工程被拆除,如何税务处理
你们是什么原因 拆除的
16楼
2023-03-07 04:56:22
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
你好,我想问下在建工程是否需要计提摊销,在建工程都应该如何做账务处理?
你好,在建工程是 不需要计提摊销的 发生支出,借;在建工程,贷;银行存款等科目 完工,借;固定资产,贷;在建工程 然后按一定的期限,方法计提折旧
17楼
2023-03-07 06:12:44
全部回复
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 10.06w
引用 @ 风001 发表的提问:
你好,在建工程达到什么条件可转固定资产,以及如何账务处理,谢谢
同学,你好 达到预计可使用状态,在建工程需要转入固定资产
18楼
2023-03-07 07:42:36
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Aurora 发表的提问:
给别人垫付在建工程款26600元,该怎么做账务处理,等过几个月又收回了垫付款,又该怎么处理
您好,支付时借其他应收款贷银行存款收回来做,相反的分录
19楼
2023-03-07 09:02:17
全部回复
Aurora:回复玲老师 给别人垫付出去花的是什么不得有吗,垫付的这几个月可以怎么走通过在建工程这个科目,
2023-03-07 09:14:54
玲老师:回复Aurora您好,您只是垫付和对方具体怎样花的和你没有关系,你后面把垫付这个钱收回来就可以,就是我上面给你写的分录
2023-03-07 09:39:45
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.77w
引用 @ 震动的钥匙 发表的提问:
建筑安装工程会计账务处理
  收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
20楼
2023-03-07 10:11:39
全部回复
震动的钥匙:回复朴老师 这个是啥,税务方面有啥要注意的不
2023-03-07 10:31:23
朴老师:回复震动的钥匙就是建筑业的账务处理哦 
2023-03-07 10:44:15
震动的钥匙:回复朴老师 建筑施工,和建筑安装,会计科目设置是一样的吧
2023-03-07 11:04:49
朴老师:回复震动的钥匙对的 这个是一样的哦
2023-03-07 11:15:31

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×