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物流企业会计账务处理
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 火星上的香菇 发表的提问:
老师,我司属于运输物流企业,每月都有按揭购买重卡车,但都没有走公账,请问这种应该怎么做账务处理
你好,既然是按揭购买重卡车,但都没有走公账,那按揭款是通过什么方式支付的呢?
16楼
2023-03-07 05:12:18
全部回复
火星上的香菇:回复邹老师 是直接通过私账汇入总公司的
2023-03-07 05:27:07
邹老师:回复火星上的香菇你好,那就这样做支付按揭款的分录 借;长期应付款,贷;其他应付款——某某个人
2023-03-07 05:48:23
火星上的香菇:回复邹老师 不可以写借固定资产,长期应付款 贷其他应付款吗
2023-03-07 06:00:22
邹老师:回复火星上的香菇你好,购进固定资产的时候 借;固定资产,贷;长期应付款 之后私人账户支付按揭款,借;长期应付款,贷;其他应付款——某某个人
2023-03-07 06:28:38
火星上的香菇:回复邹老师 好的谢谢老师,但是公账没有资金流没有关系吗?
2023-03-07 06:39:25
邹老师:回复火星上的香菇你好,正常来说公司按揭购买固定资产,应当是单位对公账户支付按揭款,而不是个人账户支付才是的
2023-03-07 07:05:33
火星上的香菇:回复邹老师 对呀,那这种应该怎么办呢?
2023-03-07 07:27:07
邹老师:回复火星上的香菇你好,个人建议是用单位账户支付按揭款,而不是用个人账户去支付按揭款
2023-03-07 07:51:20
火星上的香菇:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-03-07 08:03:08
邹老师:回复火星上的香菇不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-07 08:31:44
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ ? sunshine ? 发表的提问:
我们是物流公司,给对方货物造成损失,赔款怎么会计处理
你好 借营业外支出 贷银行存款 或库存现金
17楼
2023-03-07 06:19:52
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? sunshine ?:回复答疑苏老师 现在我公司又买了一批货物给对方,且给我们开了专票,我们这个专票该怎么入帐
2023-03-07 06:44:39
答疑苏老师:回复? sunshine ?你好 你们不是赔款 而是赔偿货物吗?
2023-03-07 07:00:33
? sunshine ?:回复答疑苏老师 对是这样
2023-03-07 07:30:01
答疑苏老师:回复? sunshine ?你好 借 库存商品 应交税费 贷 银行存款 再 借营业外支出 贷 库存商品 应交税费
2023-03-07 07:50:01
? sunshine ?:回复答疑苏老师 谢谢老师
2023-03-07 08:16:32
? sunshine ?:回复答疑苏老师 但是我们出的没有走票,直接给人家拉过去了,没开票
2023-03-07 08:29:56
答疑苏老师:回复? sunshine ?不客气 祝工作顺利哦!
2023-03-07 08:42:59
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 咩咩 发表的提问:
老师 想问你个问题 一家物流企业会计岗位如何分工比较好?
具体根据企业规模和业务量来确定,财务经理,主办会计,应收会计,总帐会计,税务会计,出纳
18楼
2023-03-07 07:18:03
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咩咩:回复赵老师 如果作为一个财务主管 底下会计的分工应该怎么分配
2023-03-07 07:47:21
赵老师:回复咩咩分得细点的话,应收一块,应付一块,税务一块,总帐一块和出纳一块,再细点可以分预算会计,费用会计等。
2023-03-07 08:14:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 别。 发表的提问:
进购原材料所产生的物流费怎么做会计账务处理?
你好,可以计入原材料成本或管理费用核算 借;原材料 或管理费用 贷;银行存款
19楼
2023-03-07 08:43:44
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别。:回复邹老师 我们是属于石头加工厂,将原材料(石头)通过物流公司运回来,进行加工,生产为石粉,二分子等。所以一个月付物流费用有二十多万,应该不能直接计入原材料吧!
2023-03-07 09:08:13
邹老师:回复别。你好,可以计入原材料成本的
2023-03-07 09:37:25
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
物业公司会计账务处理,要详细一点的哦
物业公司会计分录汇总问答 1、 我司是一家物业公司,代收的水电费开取普通增值税发票,怎样做会计分录,需要转出成本吗? 答案:借:现金 贷:其他应付款-水电费, 不用转成本,只有收入费用类才转成本 2、 是物业公司的,这个月开了一张服务业发票,会计分录怎么写 答案:开发票时记借:现金/银行存款/应收款 贷:主营业务收入 计提税费时借:营业税金及附加 贷:应交税费-应交营业税贷: 应文税费-教育费附加; 交税费时借:应交税费 贷:银行存款 3、 物业公司月末计提应交税金的会计分录 答案:借:营业税金及附加 贷:应交税费-营业税 -城建税 -教育费附加 4、关于物业公司会计分录的问题 本公司七月份交电费款13687.57元(银行代扣) 其中6844.5元可以收回的 ,剩下的向业主公摊的电费7018.05元 ,公摊部分7018.05+6844.5=13862.55 比应缴电费款172.98元 , 但公司决定七月份电费不向业主公摊,由本公司作为费用支出,请问怎样做会计分录? 答案: 说明:公摊部分7018.05+6844.5=13862.55计算差错应该为13952.55比应缴电费款264.98元 缴纳七
20楼
2023-03-07 10:12:39
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