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固定资产清理会计处理
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
老师请问试驾车处置,如果不做固定资产清理的情况下,会计处理是怎么做的?
你之前做啥,之前做固定资产吗,那这个处置必须做固定资产清理才可以,
1楼
2023-03-06 12:49:33
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王老师1
职称:会计从业资格
5.00
解题: 1w
引用 @ 燕子 发表的提问:
固定资产清理处理会计分录
借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税额) 结转固定资产清理科目余额至资产处置收益
2楼
2023-03-06 13:50:20
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 樱桃小兔子 发表的提问:
cpa会计非货币性资产交换中,换出固定资产的清理费为啥计入资产处置损益?先做固定资产清理,把固定资产转入固定资产清理,清理费用不是集体固定资产清理吗?
是的,清理费用也是计入固定资产清理,然后吧清理的余额转入资产处置损益
3楼
2023-03-06 15:18:21
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老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 我有双手 发表的提问:
固定资产清理全部会计处理分录
业因出售、报废、毁损等原因减少的固定资产要通过“固定资产清理”账户进行核算。 1、转入清理: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2、支付相关费用: 借:固定资产清理 贷:银行存款 3、计算应交纳的营业税: 借:固定资产清理 贷:应交税费——应交营业税 4、出售收入: 借:银行存款 贷:固定资产清理 5、结转清理净损益: ①结转清理净损失: ②结转清理净收益: 借:营业外支出 借:固定资产清理 贷:固定资产清理 贷:营业外收入
4楼
2023-03-06 16:18:46
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老刘:回复我有双手业因出售、报废、毁损等原因减少的固定资产要通过“固定资产清理”账户进行核算。 1、转入清理: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2、支付相关费用: 借:固定资产清理 贷:银行存款 3、计算应交纳的营业税: 借:固定资产清理 贷:应交税费——应交营业税 4、出售收入: 借:银行存款 贷:固定资产清理 5、结转清理净损益: ①结转清理净损失: ②结转清理净收益: 借:营业外支出 借:固定资产清理 贷:固定资产清理 贷:营业外收入
2023-03-06 16:35:32
我有双手:回复老刘 有收益时,固定资产借方有余额
2023-03-06 16:55:47
老刘:回复我有双手不是是贷方有余额
2023-03-06 17:21:11
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
固定资产清理之后抵货款友买入固定资产,会计分录怎么处理?
你好   抵货款友买入固定资产 这个具体描述下业务。  不然不好判断科目   
5楼
2023-03-06 17:33:05
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大刘老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 0.04w
引用 @ 安详的小蝴蝶 发表的提问:
老师,请问一下这个固定资产报废处置会计处理:借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 就可以了吗?
学员你好,如没有其他支出就这样即可。期末固定资产清理再结转到损益类科目“资产处置损益”
6楼
2023-03-06 18:35:16
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安详的小蝴蝶:回复大刘老师 年终的时候是不是也可以同时结转吗?
2023-03-06 18:47:50
安详的小蝴蝶:回复大刘老师 年终的时候是不是也可以同时结转吗??老师在吗
2023-03-06 19:09:02
大刘老师:回复安详的小蝴蝶你好,年底结转的话应该问题的不大,对年度企业所得税没太大影响,也是可以的。祝您学习愉快!
2023-03-06 19:19:54
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
处置固定资产会计分录是不是走固定资产清理科目
是的,先把处置的固定资产的原值及累计折旧,转入固定资产清理科目
7楼
2023-03-06 20:00:14
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 丸子 发表的提问:
求固定资产清理增值税处理的会计分录
您好。借固定资产清理,贷应交税费应交增值税
8楼
2023-03-06 21:11:23
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丸子:回复小林老师 那我这个收入是需要申报增值税的么
2023-03-06 21:26:22
小林老师:回复丸子您好,是的,您的理解非常正确
2023-03-06 21:54:10
丸子:回复小林老师 一般纳税人填在哪一栏吖
2023-03-06 22:09:02
小林老师:回复丸子您好,填写销售商品货物
2023-03-06 22:26:48
丸子:回复小林老师 未开具发票那?
2023-03-06 22:37:47
小林老师:回复丸子您好,看您是否开发票
2023-03-06 23:02:54
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 温暖的咖啡 发表的提问:
某企业转让一项固定资产(设备),该固定资产原值80万元,已提折旧40万元,转让价60万元,支付清理费用5万元。 要求:1、写出该项固定资产清理的会计处理 2、写出固定资产处置净损益的计算。
您好 借:固定资产清理 40 借:累计折旧 40 贷:固定资产 80 借:固定资产清理 5 贷:银行存款 5 借:银行存款 60 贷:固定资产清理 45 贷:资产处置损益 15 固定资产处置净损益的计算=60-(80-40)-5=15
9楼
2023-03-06 22:29:46
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 37°暖 发表的提问:
固定资产转入清理,固定资产原值109829.06元,净值41661.82,净残值,5491.5元,收到固定资产处置款40000元,该如何会计处理,固定资产清理取净值还是净残值
同学你好 转入固定资产的借方的,就是净值
10楼
2023-03-06 23:30:32
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 孝顺的路人 发表的提问:
老师您好!这个折旧已提完了吧?提完后怎样会计处理?转入固定资产清理吗?谢谢
您好 应该还要折旧一个月吧 36个月 才折旧了35
11楼
2023-03-07 00:26:48
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孝顺的路人:回复bamboo老师 已提35个月十6月刚好36个月,这月需转入固定资产清理?还是下月转入?谢谢
2023-03-07 00:45:16
bamboo老师:回复孝顺的路人请问固定资产还在继续使用么
2023-03-07 01:00:54
孝顺的路人:回复bamboo老师 不使用了
2023-03-07 01:14:22
孝顺的路人:回复bamboo老师 如果继续用、不继续用分别会计处理?
2023-03-07 01:37:59
bamboo老师:回复孝顺的路人继续用不做处理 不继续转为固定资产清理 下月转入
2023-03-07 02:01:29
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 左右逢源 发表的提问:
固定资产清理有收入结转固定资产清理会计分录?
你好 借;固定资产清理 累计折旧 贷;固定资产 借;银行存款 贷;固定资产清理 应交税费 借;营业外收支 贷;固定资产清理
12楼
2023-03-07 01:38:09
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.77w
引用 @ 虚心的面包 发表的提问:
固定资产跟无形资产打包价格出售,无形资产会计处理能一起走固定资产清理账户吗
你好,需要分开做清理的
13楼
2023-03-07 02:30:46
全部回复
虚心的面包:回复朴老师 那价格打包也需要重新评估吗?
2023-03-07 02:52:09
朴老师:回复虚心的面包可以按照账面剩余价值
2023-03-07 03:13:46
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 老迟到的荔枝 发表的提问:
处置固定资产如果按净值出售,那么会计分录是 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷固定资产清理 这样子吗?
你好,你的会计分录√
14楼
2023-03-07 03:44:34
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暖暖老师:回复老迟到的荔枝最后把固定资产清理转入营业外
2023-03-07 04:34:12
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ A 梦啊 发表的提问:
固定资产清理用在什么情况,之前会计将客户弄坏的赔偿金用了这个
你好 固定资产处置的时候,用到固定资产清理科目 将别人的东西弄坏了,赔偿金,不能用这个科目
15楼
2023-03-07 04:42:20
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A 梦啊:回复老江老师 别人弄坏了我们的东西
2023-03-07 04:53:42
老江老师:回复A 梦啊那个设备报废了吗
2023-03-07 05:08:18
A 梦啊:回复老江老师
2023-03-07 05:25:56
老江老师:回复A 梦啊一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 赔款在这里,所以用得到清理科目 贷:固定资产清理
2023-03-07 05:44:47
A 梦啊:回复老江老师 是这样的,我们租赁物电动葫芦丢失了,人家赔钱我们
2023-03-07 06:11:44
老江老师:回复A 梦啊哦,那不是咱家的固定资产呀,不用走固定资产清理 收到钱 借 银行存款 贷 其他应付款 赔给出租方 借 其他应付款 贷 银行存款
2023-03-07 06:30:33
A 梦啊:回复老江老师 固定资产清理科目不应该有余额吧
2023-03-07 06:44:59
A 梦啊:回复老江老师 月底
2023-03-07 07:10:21
老江老师:回复A 梦啊是的 但这个业务,不需要有清理科目
2023-03-07 07:22:40
A 梦啊:回复老江老师 那应该咋做
2023-03-07 07:36:52
老江老师:回复A 梦啊收到钱 借 银行存款 贷 其他应付款 赔给出租方 借 其他应付款 贷 银行存款 2019-09-18 12:53:41
2023-03-07 07:59:27

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