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支付职工餐费会计分录
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ wenwen 发表的提问:
支付职工加班餐费的会计分录
借管理费用 福利费,贷应付职工薪酬,福利费,
1楼
2023-03-06 13:07:02
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 墨雨 发表的提问:
支付职工误餐费,有开具餐费发票,会计分录怎么做?
您好,借:管理费用-差旅费等科目,贷:现金或者银行存款。
2楼
2023-03-06 14:33:58
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墨雨:回复王雁鸣老师 借:销售费用——职工福利费,贷:现金,这样做行吗,又或者是,借:应付职工薪酬——职工福利费,贷:现金,然后月末,借:销售费用——职工福利费,贷:应付职工薪酬——职工福利费。
2023-03-06 14:58:18
王雁鸣老师:回复墨雨您好,您那样处理也可以的。
2023-03-06 15:23:09
墨雨:回复王雁鸣老师 你好,我说的那两种都可以吗?
2023-03-06 15:41:44
墨雨:回复王雁鸣老师 有的人说,又不能像我说的第一种
2023-03-06 16:05:40
王雁鸣老师:回复墨雨您好, 都可以的,但是最好是后一种处理方法。
2023-03-06 16:28:41
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 发表的提问:
为职工支付的午餐费计入什么科目,会计分录怎么写
您好, 借:管理费用等——职工福利费 贷:应付职工薪酬——职工福利费 借:应付职工薪酬——职工福利费 贷:银行存款
3楼
2023-03-06 16:00:54
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 发表的提问:
为职工支付的午餐费计入什么科目,会计分录怎样写,谢谢老师
您好 借:管理费用等——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:银行存款等
4楼
2023-03-06 16:57:13
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 空谷幽兰 发表的提问:
老师,职工中午管饭,餐费支出的会计分录怎么写?
借管理费用福利费 贷应付职工薪酬 福利费,借应付职工薪酬 福利费 贷库存现金
5楼
2023-03-06 18:16:27
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 木槿 发表的提问:
支付职工培训费的会计分录
你好 与生产经营有关的记职工 教育经费科目
6楼
2023-03-06 19:15:24
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
支付职工医药费的会计分录?
您好钱要收回来的吗、?
7楼
2023-03-06 20:19:52
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
以支票支付职工培训费1600元。会计分录
1、如果你计提了职工教育经费则:借 其他应付款 贷 现金 2、如果你没有计提则:借 管理费用 贷 现金 3、计提职工教育经费的分录:借 管理费用 贷 其他应付款
8楼
2023-03-06 21:40:47
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 边咸???? 发表的提问:
支付员工聚餐费36400 会计分录应该怎么写
借:管理费用等 -福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
9楼
2023-03-06 22:50:18
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 欢欢 发表的提问:
支付职工福利费如何写会计分录
如果你已经计提了福利费用,支付的时候,借:应付职工薪酬—福利费 贷:银行存款
10楼
2023-03-07 00:06:12
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 感动的百合 发表的提问:
支付职工工资5万,社保费300,用现金支付。会计分录
你好 借应付职工薪酬50000贷其他应收款=个人社保300 库存现金49700
11楼
2023-03-07 01:04:28
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感动的百合:回复meizi老师 这样对吗
2023-03-07 01:32:13
感动的百合:回复meizi老师 他们说这样?
2023-03-07 01:43:28
meizi老师:回复感动的百合你好 这个社保费300是个人部分的还是公司部分的 看你截图不应该这样
2023-03-07 01:55:08
感动的百合:回复meizi老师 个人
2023-03-07 02:24:44
meizi老师:回复感动的百合个人社保是要在工资5万里面扣除的 怎么会做借方 那不是你公司自己承担了 而且单位部分才走应付职工薪酬 个人部分挂其他应收款
2023-03-07 02:37:54
感动的百合:回复meizi老师 老师,你再帮我看看我写的
2023-03-07 03:06:27
感动的百合:回复meizi老师 脑子转不过来了
2023-03-07 03:30:33
meizi老师:回复感动的百合你好 你写的不对 你给我说下工资多少 个人社保多少 单位社保多少 现金发放多少 我给你写分录 这样看免得耽搁你时间 我写了之后你在理解 不懂再问 你看怎么样
2023-03-07 03:59:12
感动的百合:回复meizi老师 工资5000,个人社保300,已用现金付清。其他已知条件没有了
2023-03-07 04:20:58
感动的百合:回复meizi老师 老师,你单位部分就随便编个数字,我看看分录
2023-03-07 04:46:31
meizi老师:回复感动的百合先计提工资 借管理费用-工资5000贷应付职工薪酬5000 发放工资 借应付职工薪酬-工资5000 其他应收款-个人社保300贷银行存款4700 这样做就行了 但是你们先替员工购买的社保。缴纳的时候做其他应收款挂着这样在工资扣除就行了
2023-03-07 05:09:24
感动的百合:回复meizi老师 好的,谢谢老师
2023-03-07 05:28:11
meizi老师:回复感动的百合不客气的 上面我只做了其他个人部分社保的 反映太慢了 你还需要做单位部分的金额不
2023-03-07 05:54:04
感动的百合:回复meizi老师 要的,老师
2023-03-07 06:10:57
meizi老师:回复感动的百合比如 工资5000,个人社保300,单位社保500已用现金付清;先计提工资 借管理费用-工资5000贷应付职工薪酬5000 计提单位部分社保:借管理费用-单位部分社保500贷应付职工薪酬 500 缴纳社保:借应付职工薪酬 -单位部分社保500其他应收款-个人社保300 贷银行存款800 发放工资 借应付职工薪酬-工资5000 其他应收款-个人社保300贷银行存款4700 这样就对了 好好理解下 不懂再问
2023-03-07 06:31:51
感动的百合:回复meizi老师 好。谢谢老师
2023-03-07 06:59:13
meizi老师:回复感动的百合不客气的 满意请给予评价
2023-03-07 07:12:46
感动的百合:回复meizi老师 可是最后一笔发放工资借贷不平呀
2023-03-07 07:38:52
meizi老师:回复感动的百合怎么不平 你上面不是发的5000元 扣了300元个人社保 你实发工资4700
2023-03-07 08:00:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ Αγ 发表的提问:
支付雇员薪金的会计分录 结转9月应付职工工资费用的会计分录
你好 支付雇员薪金的会计分录,借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目 你所指的结转是什么意思,工资只有计提,支付啊
12楼
2023-03-07 02:05:12
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 刘家大小姐 发表的提问:
支付给兼职会计的会计费及工本费怎么做分录?
你好!计入管理费用-咨询服务费 贷现金等
13楼
2023-03-07 03:10:00
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刘家大小姐:回复宋生老师 老师,月末结转费用,是不是:借:本年利润 贷:管理费用
2023-03-07 03:37:22
宋生老师:回复刘家大小姐您好!是的。结转的时候就是这样做
2023-03-07 03:52:34
刘家大小姐:回复宋生老师 老师,每月10号发放上月工资,那么在月末计提工资后需要结转吗?
2023-03-07 04:16:37
宋生老师:回复刘家大小姐你好!要结转的。但是结转是结转期间费用。比如管理费用工资。
2023-03-07 04:32:02
刘家大小姐:回复宋生老师 老师,销售方给购买方开具发票而未收款,是借:应收帐款 贷:主营业务收入 应交税费 ;那在实际工作中,合同款项是50000元,已收到并开具20000元的发票,还有30000元的款未收且未开具发票,我需要怎么设置科目,方便提醒开发票收款呢?
2023-03-07 04:57:21
宋生老师:回复刘家大小姐你好!这个除非你入50000,不然只能自己计入备查簿中查找。
2023-03-07 05:21:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
支付餐费冲销会计分录,这个怎么做会计分录?
你好,支付餐费冲销,这个是什么意思?
14楼
2023-03-07 04:21:42
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会计学堂辅导老师:回复邹老师 老师请问科目余额表本期发生额借贷方不平,是什么原因
2023-03-07 04:35:56
邹老师:回复会计学堂辅导老师你好,不平的差额是多少,有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额
2023-03-07 04:48:27
会计学堂辅导老师:回复邹老师 20000,我检查跟20000金额有关的凭证,凭证科目没有问题
2023-03-07 05:02:29
邹老师:回复会计学堂辅导老师你好,那就需要去检查是不是科目余额表数据计算错误了
2023-03-07 05:32:20
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
支付餐费冲销会计分录,这个怎么做会计分录?
详细的描述一下这笔经济业务的来龙去脉。
15楼
2023-03-07 05:15:26
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