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员工出差借款会计分录
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 无奈的花卷 发表的提问:
采购员出差预借差旅费,以现金支票付讫的会计分录
借:其他应收款 贷:银行存款
16楼
2023-03-07 06:21:08
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 陆向东 发表的提问:
员工出差的费用怎么做会计分录
员工出差的费用计入管理费用-差旅费
17楼
2023-03-07 07:12:33
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陆向东:回复紫藤老师 要走应付职工薪酬吗
2023-03-07 07:26:22
紫藤老师:回复陆向东不要走应付职工薪酬
2023-03-07 07:52:10
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 风铃 发表的提问:
老师、员工出差借款4000.实际花费3880、怎么做分录
您好 借其他应收款4000 贷现金/银行存款4000 报销 借管理费用等3880 现金120贷其他应收款4000
18楼
2023-03-07 08:06:00
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 安之若素 发表的提问:
股东借款和员工借款怎么会计分录
借其他应收款贷银行存款 明细不一样。
19楼
2023-03-07 09:17:03
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小小霞老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.88w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
事业单位员工2022年出差,已借支差旅费,2023年才拿发票来报销,财务会计和预算会计分别怎么分录。
你好。 事业单位出差回来报销差旅费会计分录: 如果没有向单位借钱 借:事业支出-差旅费, 贷:库存现金。 借出时 借:其他应收款, 贷:库存现金。 报销时 全部花完 借:事业支出-差旅费, 贷:其他应收款。 有剩余现金 借:库存现金, 事业支出-差旅费, 贷:其他应收款。 补款时 借:事业支出-差旅费, 贷:库存现金, 其他应收款。
20楼
2023-03-07 10:20:39
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小鱼儿:回复小小霞老师 跨年也是这样吗,财务会计和预算会计分别怎么分录呢
2023-03-07 11:07:57
小小霞老师:回复小鱼儿跨年的话,也是这样操作
2023-03-07 11:23:53
小鱼儿:回复小小霞老师 不是通过以前年度损益吗?
2023-03-07 11:52:41
小小霞老师:回复小鱼儿不用通过的呢,因为是行政单位,而且行政单位一般不允许跨年报销
2023-03-07 12:21:55

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