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帖子
车辆报废会计账务处理
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陈诗晗老师
职称:
注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题:
17.93w
引用 @
雨点儿
发表的提问:
老师我们单位有一辆公车出了交通事故,预报资产科报废处理,现发生拖车1400元,变卖报废的车辆收入300元,公车折旧全部提完,账面余额为0,请问老师财务会计和预算会计针对此情况如何记账
你好,同学。 财务 会计 借,待处理财产损溢 1700 贷,银行存款 1700 预算会计 借,事业支出 1700 贷,资金结存 1700
16楼
2023-03-07 06:10:01
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雨点儿:
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陈诗晗老师
老师当初支付拖车费1400元是向财政局申请的零余额账户的款,而车辆报废后处置收入的300元存到我们单位的基本户里面,现在办公室正在办理报废手续给财政局资产科,这个300元现在不清楚是要教回财政局还是留在我们单位基本户里面
2023-03-07 06:45:58
陈诗晗老师:
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雨点儿
300是你的收益,不好意思,看错了。前面 你变更 为 1400元 如果这个留你单位,你是计资产清理 费用,如果交财政,你就 放应交财政款,通常是要上交的
2023-03-07 07:14:07
雨点儿:
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陈诗晗老师
(1)针对1400元拖车的账务处理 财务会计: 借:待处理财产损益 1400 贷:零余额用款额度 1400 预算会计: 借:事业支出 1400 贷:资金结存 1400 (2)1400元待处置财产损益转入费用 借:资产处置费用 1400 贷:待处置财产损益 1400 (2)针对300元的账务处理 财务会计 借:银行存款 300 贷:应交财政款 300 预算会计不做账务处理
2023-03-07 07:38:59
陈诗晗老师:
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雨点儿
完全 正确的哈,你上面的分录
2023-03-07 08:03:26
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.49w
引用 @
仰望星空
发表的提问:
我公司报废车辆收到报废补贴5000元,目前还尚有残值,我该怎么进行账务处理?
你好,做固定资产报废处理,同时做收到补贴的处理 借;固定资产清理 累计折旧 贷;固定资产 借;银行存款 贷;固定资产清理 应交税费 借;营业外收支 贷;固定资产清理 借;银行存款 贷;营业外收入
17楼
2023-03-07 07:24:51
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仰望星空:
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邹老师
我的残值大于补贴,除了做营业外支出情况下,还用做相关申报吗?
2023-03-07 07:50:46
邹老师:
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仰望星空
你好,需要做残值的增值税申报的
2023-03-07 08:10:26
仰望星空:
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邹老师
还有,公司成立多年,在2013年就有残值,目前一直没有再计提折旧,而且也分不出来是什么东西的残值了。我该怎么处理呢?谢谢!
2023-03-07 08:31:07
邹老师:
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仰望星空
你好,你需要分出是什么的残值,然后计入固定资产清理转为营业支出核算的
2023-03-07 08:52:51
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.76w
引用 @
曉傅
发表的提问:
车辆保险费会计账务处理 是借管理费用—车辆保险费,贷银行??
是的,专票可以抵扣
18楼
2023-03-07 08:18:26
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曉傅:
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郭老师
开的是普票
2023-03-07 08:36:20
郭老师:
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曉傅
那就做这个分录
2023-03-07 08:54:17
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.86w
引用 @
哞哞
发表的提问:
固定资产车辆没有提完折旧,做了报废处理,会计分录该怎么做
1、核销固定资产 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 (账面原值) 2、增值税(进项)转出 借:固定资产清理 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 3、支付清理费用 借:固定资产清理 贷:库存现金 / 银行存款 4、残值变卖收入 借:库存现金 / 银行存款 贷:固定资产清理 5、经批准后结转当期损益(固定资产清理账户贷方余额做相反分录) 借:营业外支出—处置固定资产净损失 贷:固定资产清理 6、期末结转营业外支出 借:本年利润 贷:营业外支出—处置固定资产净损失
19楼
2023-03-07 09:29:28
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哞哞:
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宋生老师
10月末处理的,11月这个月还用再提一个月的折旧后再处理吗
2023-03-07 09:51:24
宋生老师:
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哞哞
你好!如果你是10月处理,11月就不用折旧了。
2023-03-07 10:05:44
哞哞:
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宋生老师
2、增值税(进项)转出 借:固定资产清理 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 这个是指当初买的时候的税吗
2023-03-07 10:30:43
宋生老师:
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哞哞
您好!是的。没有折旧部分的进项要转出
2023-03-07 10:43:29
哞哞:
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宋生老师
这个好像查不到了,当时手工帐,后来软件记账了,怎么办啊
2023-03-07 11:01:01
宋生老师:
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哞哞
你好!你现在不知道你折旧了多少金额吗?
2023-03-07 11:15:07
哞哞:
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宋生老师
老师麻烦你帮我做一下这个:车辆原值345870,累计折旧:146879.72,净值:198990.28,淘汰黄标车补贴16800,这一系列分录怎么处理
2023-03-07 11:27:08
宋生老师:
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哞哞
你好!分录就是上面给出的那些。
2023-03-07 11:42:35
哞哞:
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宋生老师
淘汰黄标车补贴16800,这个怎么入账
2023-03-07 12:01:27
宋生老师:
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哞哞
你好!这个相当于变卖的收入
2023-03-07 12:26:24
哞哞:
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宋生老师
老师像我们单位这种情况,固定资产处理完了对于企业的利润来说,有什么影响
2023-03-07 12:39:47
宋生老师:
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哞哞
你好!你看你的车子,净值19万多,结果补16800 企业利润就减少了
2023-03-07 12:49:50
哞哞:
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宋生老师
老师,我还是做了一下,第三条是不是报废期间产生的费用,具体我没有算,你帮我检查一下 这样是对的吗?
2023-03-07 13:19:45
宋生老师:
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哞哞
你好!是的,大体上就是这样了
2023-03-07 13:36:25
哞哞:
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宋生老师
老师还有个问题就是进项税这个地方,这车是营改增前买的,进项税转出的话合理吗,我还有没有抵扣的进项税,这样转出的话,我那些进项税是不是就不能抵扣了啊
2023-03-07 13:49:55
宋生老师:
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哞哞
你好!如果你没有抵扣过就不用转出了
2023-03-07 14:02:23
哞哞:
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宋生老师
好的,谢谢老师,辛苦了
2023-03-07 14:23:51
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
46.77w
引用 @
佰乐
发表的提问:
公司车辆事故报废保险赔偿需要缴纳什么税,如何账务处理
你好,这个分录是借银行贷其他应收款。 年终汇算清缴的时候其他应收款调整到营业外,缴纳所得税
20楼
2023-03-07 10:39:59
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