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前期差错更正会计分录
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 哪里可以做二代身份证 发表的提问:
前期差错更正会计处理
不重要的前期差错的会计处理:对于不重要的前期差错,企业不需调整财务报表相关项目的期初数,但应调整发现当期与前期相同的相关项目。属于影响损益的,应直接计入本期与上期相同的净损益项目。 重要的前期差错的处理:如果能够合理确定前期差错累积影响数,则前期重大差错的更正应当采用追溯重述法。如果确定前期差错累积影响数不切实可行,可以从可追溯重述的最早期间开始调整留存收益的期初余额,财务报表其他相关项目的期初余额也应当一并调整,也可以采用未来适用法。前期重大差错的调整结束后,还应调整发现年度财务报表的年初数和上年数。在编制比较财务报表时,对于比较财务报表期间的前期重大差错,应调整各该期间的净损益和其他相关项目;对于比较财务报表期间以前的前期重大差错,应调整比较财务报表最早期间的期初留存收益,财务报表其他相关项目的数字也应一并调整。
1楼
2023-03-06 13:16:59
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 蓝冰 发表的提问:
老师,注会会计差错更正那章的题,追述重述法不是适用差错更正吗?CD是前期差错吗?
你好,差错更正适用追述重述法 但是追述重述法不局限差错更正,差错更正只是其中的一种
2楼
2023-03-06 14:12:06
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.77w
引用 @ Leo 发表的提问:
求这道题的详细解答过程,尤其是前期会计差错更正的分录不会做
①借:周转材料-低值易耗品6000 贷:固定资产6000 借:累计折旧600 贷:管理费用600 借:管理费用3000 贷:周转材料-低值易耗品3000 ②借:管理费用1000 贷:累计摊销1000 ③借:预收账款300000 贷:主营业务收入300000 借:主营业务成本250000 贷:库存商品250000 2017年底发现的会计差错对20×8年度资产负债表中资产总额的影响额=6000-6000+600-3000-1000-250000=-253400(元) (4)2017年底发现的会计差错对20×8年度利润表中净利润的影响额=(600-3000-1000+300000-250000)×(1-25%)=34950(元)
3楼
2023-03-06 15:30:33
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.77w
引用 @ 魏玉蓉 发表的提问:
企业应当严格区分会计估计变更和前期差错更正,对于前期根据当时信息、假设等作了合理估计,在当期按照新的信息、假设等需要对前期估计金额作出变更的,应当作为会计估计变更处理,不应作为前期差错更正处理,这句话对吗
企业应当严格区分会计估计变更和前期差错更正,对于前期根据当时信息、假设等作了合理估计,在当期按照新的信息、假设等需要对前期估计金额作出变更的,应当作为会计估计变更处理,不应作为前期差错更正处理。
4楼
2023-03-06 16:46:59
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王利老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ 慈祥的耳机 发表的提问:
老师,问哈上月会计少做30现金支出,这个月怎么做呢
补上就行了
5楼
2023-03-06 17:59:02
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 包容的金毛 发表的提问:
同学们,我们采购了一批小物件,款项大概200元,可是我当时记入费用里去了,现在货到了我该怎么记账呢?
当月的凭证直接改正,以前月份的凭证,做费用红冲,再做正确有分录。
6楼
2023-03-06 19:13:31
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 负责的金鱼 发表的提问:
你好,请问12月份做账时把60000误成6000,要更正应如何处理呢
在12月份补充记一笔54000的金额。
7楼
2023-03-06 20:16:35
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负责的金鱼:回复罗老师 但是12月份已经结转,货款尚未结算,我在1月做54000补记可以吗
2023-03-06 20:51:37
罗老师:回复负责的金鱼不行,根据重要性,你要在12月调整。
2023-03-06 21:19:12
梵一老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ 灰白一页 发表的提问:
这个题差错更正分录怎么做?对于差错分录更正一点也不懂。只会把正确的分录做出来
你好,你可以把正确的分录写出来,然后和错误的分录进行划线抵消点 然后吧差异地方更正出来。 题目中所作的分录 在无形资产的初始确认上有错误 同时可供出售金融资产的处置有错误
8楼
2023-03-06 21:13:26
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 包容的金毛 发表的提问:
老师,在会计实操里,销售费用做到管理费用里了,可以借:销售费用 贷:管理费用 更正吗
你好!手工帐可以这样更改,电脑帐不行影响月末结转要都做到借方 借:销售费用(蓝书) 借:管理费用(红数)
9楼
2023-03-06 22:14:31
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晓海老师:回复包容的金毛你好!前期提的问题回答没有其他异议的话麻烦评价打分,谢谢!
2023-03-06 22:44:21
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 包容的金毛 发表的提问:
我公司4月5月重复入了一笔原材料,导致现在的应付账款多出了,现在十一月分,怎么处理以前的这笔业务
你好!是入重了吧,原凭证冲红就行。
10楼
2023-03-06 23:12:53
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晓海老师:回复包容的金毛你好!如果没问题,请评价打分,谢谢!
2023-03-06 23:38:27
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 包容的金毛 发表的提问:
同学们,我们采购了一批小物件,款项大概200元,可是我当时记入费用里去了,现在货到了我该怎么记账呢?
当月的凭证直接改正,以前月份的凭证,做费用红冲,再做正确有分录。
11楼
2023-03-07 00:26:55
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ double C 发表的提问:
我不太会分,什么情况下做会计估计变更处理?什么情况下做前期差错更正处理?
您好,会计估计变更是对会计预计的数据进行调整,差错更正是对以前做账错误进行更正,
12楼
2023-03-07 01:21:19
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 燕子°o_O 发表的提问:
前期差错怎么更正?
你好,具体是什么差错,正确的应当是?
13楼
2023-03-07 02:41:16
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燕子°o_O:回复邹老师 应收账款2016年结转余额不对,然后有个月销售金额不对,收货款多了15万,导致2017结转金额错误
2023-03-07 03:02:52
邹老师:回复燕子°o_O你好,把销售金额不对的做一笔调整分录
2023-03-07 03:13:59
燕子°o_O:回复邹老师 分录怎么做?那货款多了15万怎么做
2023-03-07 03:41:13
邹老师:回复燕子°o_O借;以前年度损益调整 应交税费 贷;应收账款等科目
2023-03-07 04:03:09
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 着急的发卡 发表的提问:
老师,我刚发现去年12月会计把一笔分录做错了,公司支出了一笔员工培训费用共22800,他直接写的一笔分录 借:应付职工薪酬-职工教育经费22800 贷:银行存款22800。按道理是差一笔计提的分录 借:管理费用22800 贷:应付职工薪酬-22800。。我现在应该如何处理这个呢?
你做借 以前年度损益调整 22800 贷 应付职工薪酬-职工教育经费22800,还有会少交所得税,也要调整所得税费用,借 以前年度损益调整 -22800*所得税税率 贷 应交税费---应交所得税 -22800*所得税税率,如果上年是亏损的,这一步不用做 ,然后把以前年度损益调整结转到利润分配---未分配利润,借 利润分配---未分配利润,贷 以前年度损益调整
14楼
2023-03-07 03:37:11
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着急的发卡:回复文老师 老师,我去年的企业3表已经交给事务所了 也对2014年结账了 现在做这些分录是放在去年12月的凭证里面?您看我能不能这样:现在我补一张计提的记账凭证 借管理费用22800 贷应付职工薪酬-职工教育经费22800 ,
2023-03-07 04:23:23
文老师:回复着急的发卡那你要把2014年的帐反记账,把这凭证添进去以后重新结账
2023-03-07 04:37:44
着急的发卡:回复文老师 那您刚才给我说的那笔分录是做在今天就行?2015.2.15?(我不想再去调整去年的账了 翻来覆去的 况且也已经把数据给了会计师事务所 在今年年初的期初数据也都写好了)
2023-03-07 04:54:17
文老师:回复着急的发卡是的,我第一次说的是做在2015年,牛相当于是事后调整2014年的帐
2023-03-07 05:15:01
着急的发卡:回复文老师 哦哦 。这样当然是最好了,不用去拆已经装订好的凭证,不用去修改已经写好的期初数据。还有个疑问就是,在去年12月应付职工薪酬-职工教育经费明细下期末余额为-22800(本来该期末余额应该是平的),我把调整的分录放在15年的2月 会不会影响企业所得税汇算清缴?我已经把以前做的企业三表都给会计师事务所做审计报告的数据了
2023-03-07 05:29:46
文老师:回复着急的发卡应付职工薪酬-职工教育经费是平的?可能处理有误,不应该是平的,因为你没有计提,就不应是平的,不会正好有一笔计提的是22800,你把明细账再好好看一下。会影响汇算清缴的。
2023-03-07 05:56:08
着急的发卡:回复文老师 我的意思是应付职工薪酬-职工教育经费这个科目上是-22800.。。老师,我回家后看了下书,问题1、按照您给我说的那样在2月做一笔凭证后,要把2015年资产负债表的期初数据调整,还要对2014年12月的期末数据做调整,是这样吗?2、如果是这样,我修改的凭证并没有出现在2014年里边,却对报表做了修改,凭证和报表不就对不上了吗?
2023-03-07 06:16:08
着急的发卡:回复文老师 书上说调整2015年资产负债表期初数据,并且调整2014年12月利润表的期末数据
2023-03-07 06:30:52
文老师:回复着急的发卡调整2015年的资产负债表的期初数,也就是调整2014年的期末数,调整报表期初数的目的是为了以后凭证和报表一致,你不是做在同一期间,肯定是有一处是不能一致的。
2023-03-07 06:52:20
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 时间的彼岸 发表的提问:
老师好,18年有差旅费2000多以前会计记错了,我要把它更正过来,怎么写分录?老会计让我直接更正,可以吗?
你好 怎么记账错误了 你是明细科目做错了吗
15楼
2023-03-07 04:46:47
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时间的彼岸:回复meizi老师 是差旅费的金额算错了
2023-03-07 05:05:16
meizi老师:回复时间的彼岸你好 你现在直接更正就影响2020年的差异了。 你需要走以前年度损益调整来做的
2023-03-07 05:17:30
时间的彼岸:回复meizi老师 是18年的差旅费错了,我现在正在重做19年12月份的账,18年是亏损的,分录怎么写?
2023-03-07 05:28:37
meizi老师:回复时间的彼岸你好 差异有多大 比如实际差旅费多少 你做了多少 导致了差异多少 。 因为如果你走了以前年度损益调整 会影响你们报表勾稽关系的。
2023-03-07 05:56:11
时间的彼岸:回复meizi老师 差旅费实际是8247.3元,少记了2585.75元
2023-03-07 06:10:47
meizi老师:回复时间的彼岸你好 那你就补做即可 因为发票是18年 你就走 借以前年度损益调整 贷银行存款或者其他应付款 借未分配利润贷以前年度损益调整
2023-03-07 06:22:55

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