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年终奖怎么做会计分录
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宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.86w
引用 @
莫失莫忘
发表的提问:
计提和发放年终奖会计分录怎么做?
借:管理费用--奖金 (表示管理部门) 借:营业费用--奖金 (表示销售部门) 贷:应付职工薪酬 -工资(奖金)2、发放时借:应付职工薪酬-工资(奖金) 贷:应交税费--个人所得税 贷:库存现金/银行存款
16楼
2023-03-07 06:21:42
全部回复
汤贵彬老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
0.36w
引用 @
totorry
发表的提问:
计提年终奖的会计分录该怎么做呢
计提年终奖 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-奖金
17楼
2023-03-07 07:44:56
全部回复
张艳老师
职称:
注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题:
6.07w
引用 @
喜悦的海燕
发表的提问:
一次性年终奖会计分录怎么做呢?
计提时 借:管理费用等--工资 贷:应付职工薪酬--工资
18楼
2023-03-07 08:51:21
全部回复
王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
0°C
发表的提问:
现金付的年终奖会计分录怎么做
您好,分录,借:应付职工薪酬-工资奖金,贷:现金,应交税费-应交个人所得税。
19楼
2023-03-07 09:42:22
全部回复
0°C:
回复
王雁鸣老师
我有点矛盾,未发放的工资也是属于应付职工薪酬吧?这个科目怎么记呢?福利已经发放了还是记应付薪酬?
2023-03-07 10:12:43
王雁鸣老师:
回复
0°C
您好,是的,未发放的工资也是属于应付职工薪酬,也可以记入其他应付款。福利已经发放了还是记应付薪酬。
2023-03-07 10:31:53
0°C:
回复
王雁鸣老师
那借贷相抵以后,未发放的工资和应付薪酬的余额不就不符了吗?
2023-03-07 10:44:57
王雁鸣老师:
回复
0°C
您好,借贷相抵后,未发放的工资那就记入其他应付款,那么应付薪酬的余额就符了。
2023-03-07 11:05:04
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.49w
引用 @
Luuuuu^
发表的提问:
老师,年终奖入账,会计分录怎么做?
你好 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 , 贷:银行存款等科目
20楼
2023-03-07 10:56:19
全部回复
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齐红老师
|
官方答疑老师
职称:注册会计师,税务师
亲爱的学员你好,我是来自
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,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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