老王老师:回复北葵您好,需要注意以下几点
1、采购管理。
1.1物资需求部门经办人提出物资需求申请;
1.2需求部门负责人审核物资需求申请;
1.3采购员对需求部门申请的物资进行物资需求平衡;
1.4采购主管对需求平衡进行审核;
1.5采购员对经过需求平衡后需要采购的物资提出采购申请;
1.6采购主管对采购申请进行审核;
1.7采购员凭审批后的采购申请经过询价、比价后与供应商签订采购订单;
1.8采购主管对采购订单进行审核;
1.9采购员根据采购合同办理资金使用审批单;
1.10出纳根据采购订单的付款条款及资金使用审批单付款;
1.11材料会计根据付款单编制付单凭证;
1.12采购员根据到货情况填制采购到货单;
1.13采购主管对采购到货单进行审核;
1.14质检员对到货物资检验后进行到货单质检;
1.15库管员根据到货单生成采购入库单;
1.16库房主管对采购入库单进行审核;
1.17 材料会计根据采购发票的实际到票情况参照订单生成采购发票;
1.18材料会计根据采购发票传应付后生成应付单并生成应付凭证;
1.19材料会计对采购入库单进行成本计算后生成采购入库的凭证;
2、销售管理
1.1销售员与客户进行商业谈判后拟订销售合同;
1.2销售员将销售合同按公司合同审批流程报批;
1.3销售员根据审批后的销售合同在系统中发起销售订单;
1.4销售主管对销售订单进行审核;
1.5出纳根据销售订单的收款条款收取货款;
1.6销售会计根据收款单编制收款凭证;
1.7销售内务根据销售订单编制发货单;
1.8内务主管对发货单进行审核;
1.9库管员根据发货通知编制销售出库单;
1.10库房主管对销售出库单进行审核;
1.11库管员将出库物资与提货人办理交接手续;
1.12销售会计根据销售订单给客户开具销售发票;
1.13销售会计根据销售发票在编制应收凭证;
1.14销售会计对出库单进行成本计算;
1.15销售会计根据成本计算结果编制销售成本结转凭证;
以下网址说的行详细,麻烦您去看看吧,谢谢。
https://wenku.baidu.com/view/62088913aef8941ea76e05fd.html