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社会保险费的会计分录
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.97
解题: 1.35w
引用 @ wpf 发表的提问:
缴纳社保会计分录,借:应付职工薪酬-社会保险费-个人 管理费用-社会保险费-公司 贷:银行存款
以下全套分录可供您参考。 借:生产成本、制造费用、销售费用、管理费用等(视员工岗位) 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保及公积金(单位部分) 借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款 应交税费——应交个人所得税 其他应付款——社保及公积金(个人部分) 借:应付职工薪酬——社保及公积金(单位部分) 其他应付款——社保及公积金(个人部分) 贷:银行存款 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
16楼
2023-03-07 07:28:55
全部回复
wpf:回复岳老师 缴纳社保是否有规定一定要计提?
2023-03-07 07:44:45
岳老师:回复wpf虽然没有规定一定计提,但这样处理应当最好。
2023-03-07 08:03:38
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ ゞ、流年漫过盛夏天ヅ 发表的提问:
社会保险费的计提和缴纳的分录
计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
17楼
2023-03-07 08:33:58
全部回复
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 发表的提问:
计提,社会保险费,分录怎么写,要不要计提的
借 管理费用 销售费用 生产成本 等_社保 贷 应付职工薪酬_社保
18楼
2023-03-07 09:44:55
全部回复
倩:回复文老师 需要计提社保吗
2023-03-07 10:07:55
倩:回复文老师 需要计提社保吗
2023-03-07 10:29:59
文老师:回复是的,需要计提吗
2023-03-07 10:53:40
文老师:回复是的,需要计提的
2023-03-07 11:05:34
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.76w
引用 @ 阔达的黄蜂 发表的提问:
不懂计提单位社会保险费的分录该怎么做
单位负担的在生产成本/制造费用/管理费用-社保下面 个人负担的在工资里面 按受益部门
19楼
2023-03-07 10:36:50
全部回复
阔达的黄蜂:回复郭老师 还是不懂,能具体一点吗?
2023-03-07 11:07:10
阔达的黄蜂:回复郭老师 老师?!
2023-03-07 11:17:27
郭老师:回复阔达的黄蜂这个能看懂吗
2023-03-07 11:28:12
阔达的黄蜂:回复郭老师 借方就是制造费用,管理费用,销售费用,财务费用,贷方是应付职工薪酬,对吗?
2023-03-07 11:50:09
郭老师:回复阔达的黄蜂是的 按受益部门做
2023-03-07 12:13:31
小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 明媚 发表的提问:
老师,请问社会保险费需要计提么?分录怎么写?
同学,你好,要计提,借,管理费用-社保费(公司部分),其他应付款-员工社保 贷:应付职工薪酬-社保费
20楼
2023-03-07 12:04:19
全部回复
明媚:回复小叶老师 嗯,也就是应付职工薪酬下面需要设下级科目哈,比如说,工资,奖金,津贴,社保费,这些全部列出来?
2023-03-07 12:24:01
小叶老师:回复明媚奖金、津贴可以根据管理需求设置,工资、社保费这些二级可以设置
2023-03-07 12:34:30
明媚:回复小叶老师 好的,谢谢老师
2023-03-07 12:48:14
小叶老师:回复明媚亲爱的同学,不客气哈
2023-03-07 13:16:42
明媚:回复小叶老师 老师,我们单位借调人员工资和社保费全部由我们单位转去原单位发放,我的账务处理是, 计提借调人员工资: 借,在建工程—建设单位管理费—借调人员工资,社会保险费 贷:应付职工薪酬—工资 —社会保险费 付给原单位时做: 借:应付职工薪酬—工资 —社保费 贷:银行存款 对吗?
2023-03-07 13:44:12
明媚:回复小叶老师 还是计提时贷方应该记:其他应付款?
2023-03-07 14:00:50
小叶老师:回复明媚借调人员按公司员工处理,处理可以按你的方式处理
2023-03-07 14:29:03
明媚:回复小叶老师 好的,谢谢老师,之前问的两个老师都说要按劳务费处理,我都懵了
2023-03-07 14:51:15
小叶老师:回复明媚你按正常员工管理了,你给交了社保,正常交个税,可以视同职工薪酬处理
2023-03-07 15:13:01
明媚:回复小叶老师 个税和社保还是从原单位交呢,但所有费用都是我们转过去,只是由他们操作缴纳,因为合同关系还在原单位
2023-03-07 15:30:40
小叶老师:回复明媚如果是这样的话,就要入劳务了
2023-03-07 15:46:24
小叶老师:回复明媚相当于是兼职形式
2023-03-07 16:13:59
明媚:回复小叶老师 问题是原单位开不了劳务费发票给我们,就只给个收据,和每月的工资社保明细
2023-03-07 16:37:54
小叶老师:回复明媚你要是把社保工资放在这边,可以当做工资,对方是劳务派遣公司?
2023-03-07 17:03:42
明媚:回复小叶老师 不是劳务派遣公司,所以他们开不了劳务费发票,我想把他们工资记入工资总额,不然单位福利费超太多了
2023-03-07 17:33:07
明媚:回复小叶老师 单位有10多个劳务派遣公司的,可以开劳务费发票,我就只能记劳务费,而其他单位借调来的也有七八个,我就记应付职工薪酬了
2023-03-07 17:53:59
小叶老师:回复明媚关键是他们社保没在这边核算
2023-03-07 18:18:29

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