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应付职工工资会计分录
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晓海老师
职称:
会计中级职称
5.00
解题:
2.42w
引用 @
感动的唇彩
发表的提问:
老师,我想问一下,做6月的会计分录时:发工资时:应付职工薪酬:11200,库存现金:11200,计提工资时:管理费用11200 应付职工薪酬:11200,现在做7月份的会计分录:提工资时:管理费用:16500 应付职工薪酬:16500,付工资时:应付职工薪酬:11200 库存现金:11200 , 这样的话,本期应付职工薪酬期末 会有余额,这样可以吗?
你好!那就是有未发放的,最好是转到其他应付款里边,不要在应付职工薪酬科目下有余额
16楼
2023-03-07 08:49:20
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感动的唇彩:
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晓海老师
都发了,只是这个月涨工资了,计提的工资涨到了16500,可是发上个月工资时时11200, 这样才产生的余额
2023-03-07 09:09:37
晓海老师:
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感动的唇彩
那就有余额下月冲平,你们工资分录有问题。
2023-03-07 09:39:25
感动的唇彩:
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晓海老师
下月会实发16500,只是这个月的会计分录会有余额。 那要怎么做会计分录呢?
2023-03-07 09:58:12
晓海老师:
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感动的唇彩
你们分录本身有问题,应该是7月计提当月的8月发放,9月发放8月的,这样正常的余额应该是下月发放的数。
2023-03-07 10:23:09
感动的唇彩:
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晓海老师
我现在做的是7月份的会计分录:计提的是七月份的,发的是六月份的,7七月份涨工资了,计提的是16500,实发六月是11200,,这样错了吗?不然应该怎样写会计分录呢?
2023-03-07 10:35:23
晓海老师:
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感动的唇彩
6月分计提的工资呢?余额在哪里?
2023-03-07 10:45:45
感动的唇彩:
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晓海老师
6月份计提6月份是11200,实发5月份是11200,都是11200,所以没有余额 但是这个月的应付职工薪酬这一项,借:11200 贷:16500 这样的明细账里面,期末就有余额,之前都是借11200,贷11200,期末就是0了
2023-03-07 11:10:13
晓海老师:
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感动的唇彩
你没明白,从头开始就有问题。期末应该有余额,除非你们是当月计提当月发放,或先发放后计提才会没有余额。
2023-03-07 11:25:51
感动的唇彩:
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晓海老师
那老师你不是说:不要在应付职工薪酬科目下有余额 吗?
2023-03-07 11:39:41
晓海老师:
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感动的唇彩
当月计提当月发放,或先发放后计提才会没有余额。
2023-03-07 11:55:23
紫藤老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
13.37w
引用 @
三省居士
发表的提问:
老师,发工资会计分录摘要是不是这样写:计提工资:借管理费用,贷应付职工薪酬,支付工资:借应付职工薪酬,贷库存现金?
你好, 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 或库存现金
17楼
2023-03-07 10:09:11
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三省居士:
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紫藤老师
我那样写摘要正确吗?
2023-03-07 10:30:04
紫藤老师:
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三省居士
你好,对的,你的理解是对的
2023-03-07 10:42:55
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.49w
引用 @
澜子
发表的提问:
计提个税时会计分录该怎么写?是借:管理费用 贷:应付职工工资 还是借:管理费用 贷:应付职工工资 贷:应交个税
你好,是 贷:应付职工薪酬 贷;应交税费——个人所得税
18楼
2023-03-07 11:06:57
全部回复
澜子:
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邹老师
计提工资 借:管理费用-工资 (包含个人应扣社保与个税及水电费) 销售费用-工资 生产成本-基本生产成本-直接人工 制造费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 发放工资时 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款/现金 (实际发放给员工的工资) 应交税费-应交个人所得税 可以这样的吗
2023-03-07 11:19:37
邹老师:
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澜子
你好,可以这样处理的
2023-03-07 11:46:15
澜子:
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邹老师
这样的话,应付职工薪酬不就包含个税了吗
2023-03-07 12:09:53
邹老师:
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澜子
你好,本来计提的时候就会包括个人所得税的
2023-03-07 12:31:28
何江何老师
职称:
中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题:
3.65w
引用 @
搞怪的荔枝
发表的提问:
请问:公司有工会,职工作为工会会员需要上交工会会费,在计提工资时,工会会费应如何出分录?借:其他应付款-工会 贷:应付职工薪酬-工会经费?
你好同学 是的同学可以这样做的同学
19楼
2023-03-07 12:16:17
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搞怪的荔枝:
回复
何江何老师
那应付职工薪酬 工会经费就一直挂着吗?
2023-03-07 12:53:39
何江何老师:
回复
搞怪的荔枝
这个是可以支付出去的同学,支付就是借:应付职工薪酬 工会经费 贷:银行存款
2023-03-07 13:12:06
搞怪的荔枝:
回复
何江何老师
那其他应付款怎么挂?是发放工资的时候吗?发放是您上面这个分录吧?
2023-03-07 13:28:37
何江何老师:
回复
搞怪的荔枝
你好同学 是的同学发放工资的时候同学
2023-03-07 13:44:41
搞怪的荔枝:
回复
何江何老师
其实是计提工资时按应发工资总额和单位承担社保计提,不涉及扣的工会会费。发放时做扣减,挂到其他应付款。等工会银行账户成立,需要打款去工会户时冲掉其他应付款。
2023-03-07 14:14:34
何江何老师:
回复
搞怪的荔枝
是的同学,工会成立打给他们就好了
2023-03-07 14:42:39
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.49w
引用 @
凌飞
发表的提问:
当月工资当月计提,某员工的当月支付了,会计分录是这样写吗?借:管理费用-应付职工薪酬贷:应付职工薪酬-员工工资借:应付职工薪酬-员工工资贷:银行存款
你好,是的,是这样做计提,支付分录
20楼
2023-03-07 13:34:59
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