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会计分录数字怎么对齐
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勇老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师,高级会计师,经济师
4.99
解题: 0.17w
引用 @ 沉默的人生 发表的提问:
会计分录同一方向金额出现小数和整数如何对齐
同学你好,分录金额不用对齐的
1楼
2023-03-06 15:44:28
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 能干的月光 发表的提问:
老师,2021年会计分录写对了,但是数字不对,会得部分分吗?
你好 你好 ,一般是不会给分的   
2楼
2023-03-06 16:39:41
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 阳光的绿茶 发表的提问:
加计扣除会计分录怎么做?用数字做
借应交税费应交增值税加计扣除 贷营业外收入
3楼
2023-03-06 17:53:34
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.76w
引用 @ 发表的提问:
齐红老师的企业内外账会计分录:进项大于销项时,放在营业外收入科目!不理解,这样做会计科目怎么平衡!能不能例举些数字来说明!针对这个问题来回答,
比如你账上销项20,进项19 申报表销项是20,进项是18.9。 会形成一个差额,0.1。
4楼
2023-03-06 18:47:27
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辉:回复郭老师 能会计分录吗
2023-03-06 19:23:20
郭老师:回复借应交税费应交增值税销项20 管理费用,20减18.9 贷应交税费应交增值税进项19 营业外支出0.1 银行存款20-18.9
2023-03-06 19:34:35
辉:回复郭老师 借: 应交税费:应交增值税-销项20 管理费用,20减18.9(1.1) 贷: 应交税费-应交增值税-进项19 营业外支出0.1 银行存款:20减18.9(1.1) 怎么两边不平衡的!齐红老师视频上面说进项大销项,管理费用与营业外只能有一个吗? 对了这个问题纠结一天了,有点钻进去了
2023-03-06 19:49:50
郭老师:回复借应交税费应交增值税销项20 管理费用,20减18.9 贷应交税费应交增值税进项19 营业外支出1 银行存款20-18.9
2023-03-06 20:07:29
郭老师:回复营业外支出可以在借方,可以在贷方 看两边的差额
2023-03-06 20:20:34
辉:回复郭老师 当进项大于销项情况下,只有营业外收支这个科吗?为什么还出现管理费用?
2023-03-06 20:41:11
郭老师:回复管理费用,这个是核算交纳的税款,进项大于销项的时候不涉及。
2023-03-06 21:01:06
辉:回复郭老师 谢谢老师的耐心回答
2023-03-06 21:30:33
郭老师:回复不用客气的,
2023-03-06 21:57:14
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 发表的提问:
齐红老师的企业内外账会计分录:进项大于销项时,放在营业外收入科目!不理解,这样做会计科目怎么平衡!能不能例举些数字来说明
进项大于销项时,就会形成留抵的,可以不做账
5楼
2023-03-06 20:16:23
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辉:回复紫藤老师 能不能针对齐红老师的方法来回答呀,因为她讲的是内账操作外账的做法
2023-03-06 20:48:42
紫藤老师:回复进项大于销项时,就会形成留抵的,也就是非日常的营业外收入
2023-03-06 21:15:04
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 一吋失忆 发表的提问:
开了负数发票,怎么做会计分录,是做相反的会计分录,还是做金额为红字的会计分录
可以做金额为红字的会计分录
6楼
2023-03-06 21:19:01
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 未来可期 发表的提问:
会计分录可以有小数点吗 数字除不尽怎么办呀
您好 会计分录可以有小数点 数字除不尽四舍五入保留两位小数
7楼
2023-03-06 22:21:52
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 小林 发表的提问:
下面会计分录营业外收入怎么算,是多少?利润分配一未分配利润怎么算,下面数字对吗?
您好,仔细看下回复你哦
8楼
2023-03-06 23:31:40
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小林:回复小黎老师 什么意思?
2023-03-06 23:59:16
小林:回复小黎老师 我看下你们做的是否和我一样。
2023-03-07 00:28:36
小黎老师:回复小林你好,你3和6有两个标号以哪个为准
2023-03-07 00:47:23
小林:回复小黎老师 3不管,主要是做利润表中的营业外收入,所有与营业外收入有关的就行了。
2023-03-07 01:10:54
小林:回复小黎老师 我有疑问是T型账户有借,有贷,而且都结转本年利润,有疑问,需请教,谢谢!
2023-03-07 01:30:48
小黎老师:回复小林您好,4和5有问题?4的业务是结转成本吗?如果是结转成本计入主营业务成本。5的业务是应付账款不付了,债务豁免了吗?如果是可以计入营业务收入,否则这个分录就不对了
2023-03-07 01:56:59
小林:回复小黎老师 5是注销调账的啊。
2023-03-07 02:11:01
小林:回复小黎老师 4也是调账的啊。
2023-03-07 02:37:00
小林:回复小黎老师 我现在只要你按我的分录计算营业外收入就行。
2023-03-07 02:53:54
小林:回复小黎老师 利润表的营业外收入。
2023-03-07 03:05:24
小林:回复小黎老师 没老师会吗?
2023-03-07 03:32:46
小黎老师:回复小林您好,如果只根据你分录来看,结转的是对的
2023-03-07 04:00:09
小林:回复小黎老师 我是要利润表中具体数据,看是否和我一致。
2023-03-07 04:23:47
小黎老师:回复小林利润表中你提供的分录只有两个,营业外收入150290.07,营业外支出50828.5,利润总额99461.57
2023-03-07 04:49:24
小林:回复小黎老师 那就是编制T型账户,有借有贷,相加,我算也是这个数。
2023-03-07 05:10:27
小林:回复小黎老师 老师能说说你怎么算的吗,能发给我看一下吗,谢谢!
2023-03-07 05:25:01
小林:回复小黎老师 还有上年度利润分配一未分配利润为一61323.74元,怎样分配利润,具体会计分录,谢谢,我就差这二种情况就可以去注销了。
2023-03-07 05:43:55
小林:回复小黎老师 老师我问了三位老师,你知识最丰富,我很期待你的回答。
2023-03-07 06:13:19
小黎老师:回复小林您好,这个简单点不用T型账户也行啊,就是损益类科目的营业外收入 贷方相加,营业外支出的借方相加,结转入本年利润就可以了。
2023-03-07 06:25:08
小林:回复小黎老师 那利润分配一未分配,你方法比我简单。
2023-03-07 06:40:29
小黎老师:回复小林借:利润分配-应付股利 贷:应付股利 借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-应付股利
2023-03-07 06:52:45
小林:回复小黎老师 利润分配是根据什么算出了,看看你的方法。
2023-03-07 07:19:07
小黎老师:回复小林您好,利润分配是本年利润结转过去的啊,然后一次提取盈余公积,分配股利,最后结转本年利润-未分配利润
2023-03-07 07:35:11
小林:回复小黎老师 还有去年利润分配一未分配利润为负数--61323.74元,那现在怎么弄。
2023-03-07 07:50:18
小黎老师:回复小林您好,是借方负数还是贷方负数
2023-03-07 08:11:26
小林:回复小黎老师 借方负数。
2023-03-07 08:21:47
小黎老师:回复小林您好,借方负数代表未分配的利润,你分配掉就可以了啊。
2023-03-07 08:46:21
小林:回复小黎老师 借方负数不是亏损吗,那这个月盈利了要怎么弄啊?
2023-03-07 09:02:19
小黎老师:回复小林您好,未分配利润借方负数,那余额就是贷方正数,未分配利润贷方正数 代表企业往年的盈利,不是亏损
2023-03-07 09:24:36
小林:回复小黎老师 是负数,亏损啊!
2023-03-07 09:52:47
小林:回复小黎老师 亏损分录是?
2023-03-07 10:10:45
小黎老师:回复小林您好,这个科目您再看下书上借贷方的余额代表的意思哈
2023-03-07 10:24:45
小林:回复小黎老师 是贷方借方,我看百度变借方了。
2023-03-07 10:52:16
小林:回复小黎老师 那我要怎么把上年亏损和今年盈利分配利润怎么操作?
2023-03-07 11:19:01
小黎老师:回复小林您好,利润分配未分配利润,你今年做完本年利润结转分录之后,已经结转到了利润分配未分配利润里面去了,已经是累计数了
2023-03-07 11:46:32
小林:回复小黎老师 那去年的已经结转,怎么结转到应付股利,具体会计分录,数字,谢谢!
2023-03-07 12:03:56
小黎老师:回复小林您好,你本年利润上面的分录期末应该是在贷方,结转的时候借:本年利润 99461.57 贷:利润分配 99461.57 才对,然后你去年在利润分配的借方负数,就是 借:利润分配-未分配利润 -61323.74 , 相当于利润分配-未分配贷方正数 61323.74 累计数就是,61323.74+99461.57=160785.31
2023-03-07 12:26:52
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 月色了人 发表的提问:
出口退税单证收齐的会计分录是怎么做的
你好!看看这里的链接对你有帮助 http://zhidao.baidu.com/question/202492740
9楼
2023-03-07 00:25:18
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 兄台 发表的提问:
已知一个总数 ,从一堆数字里凑齐这个数,怎么凑?
您好 这个只能取几个数来凑总数
10楼
2023-03-07 01:31:21
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bamboo老师:回复兄台逐一的做组合来凑数
2023-03-07 02:16:58
花卷
职称:
5.00
解题: 0.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
cpa机考 会计分录 数字
CPA会计考试中数字一般都比较大,比如20000 能不能写成 20 000 ,就是每三个数字中间空一格?
11楼
2023-03-07 02:43:16
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花卷:回复爱笑的流沙您好! 可以的
2023-03-07 02:55:15
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 快乐每一天 发表的提问:
就数字 写出会计分录
借:开发成本——XX项目——土地征用及拆迁补偿款 贷:银行存款 按土地出让金直接记账
12楼
2023-03-07 04:12:32
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 超帅的哑铃 发表的提问:
中级会计实务 做计算题时数字能算对,但是科目和答案的总会有些字不一样,不背分录的情况下怎么处理?
你好,这个你说的是二级明细吧,平时多联系 考试的时候,题中没有说明一定要写明细的,可以不写 要求写的,一定要写
13楼
2023-03-07 05:12:33
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 吴晓婷 发表的提问:
开了红字发票给对方的会计分录怎么做?
你好,根据红字发票的信息,贷:银行存款等 主营业务收入(负数)应交税费——应增(销)负数
14楼
2023-03-07 06:11:26
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吴晓婷:回复立红老师 我之前开出去的时候是借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-销项,那我现在是借:应收账款(负数)贷:主营业务收入(负数)应交税费-进项税转出吗
2023-03-07 06:23:56
立红老师:回复吴晓婷你好,不是转出,是借:应收账款 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费——应增(销)负数
2023-03-07 06:37:18
吴晓婷:回复立红老师 哦哦,那别人开给我们的红字发票怎么做账?我们之前购买软件的,人家发票给我了也认证了,然后我们老板说不买了,现在他们开了红字发票过来
2023-03-07 07:07:08
立红老师:回复吴晓婷你好,借:无形资产 负数 应交税费——应增(进)负数 银行存款 正数
2023-03-07 07:20:11
吴晓婷:回复立红老师 和银行存款没关系吧?我们又没付钱的
2023-03-07 07:30:55
立红老师:回复吴晓婷你好,如果之前没有付款,贷:应付账款 负数
2023-03-07 07:58:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 麦兜 发表的提问:
考中级会计的时候 分录写对了但是数字算错了还有分吗?
你好,分录写对了但是数字算错了,会有相应分数 比如1个分录一分,可以得0.5分
15楼
2023-03-07 07:22:07
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