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会计内部控制组织体系
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 学堂用户b7xkwm 发表的提问:
促进企业实现利润增长是组织 设计和运行内部控制的核心目标对吗?
不对。内部控制它主要是为了促进资产的安全,保值,资产增值减少浪费低效和舞弊
1楼
2023-03-06 17:02:21
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ Neko-阿代 发表的提问:
社会组织按什么做账
民间非盈利组织会计制度
2楼
2023-03-06 18:12:18
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王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 偶尔,小澎湃 发表的提问:
为什么说企业层面的控制要按照资金活动链条来写?企业层面的内部控制包括组织架构控制、发展战略控制、人力资源控制、社会责任控制、企业文化控制,这些控制和资金活动也没有直接关系啊老师,求解答
你好,有间接的关系的呢,一个企业资金是贯穿企业从头到尾,各个环节和部门的
3楼
2023-03-06 19:19:19
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金子老师
职称:中级会计师,注册税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 奔跑 发表的提问:
老师,对吗?1.XBRL不会改变会计系统的数据,企业通过XBRL所提供、披露的会计报表数据完全取决于( 报告主体 )。(2分) 管理会计中的控制不包括(D  )。(2分) A、成本控制体系 B、内部控制体系 C、风险管理体系 D、业绩评价
您好,学员,您的回答正确。
4楼
2023-03-06 20:26:46
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ Kalen Wu 发表的提问:
我国企业内部控制规范体系中针对注册会计师的规范是什么
注册会计师有《注册会计师法》进行规范,这个内部控制规范体系是对企业进行的内部控制管理规范
5楼
2023-03-06 21:19:59
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.77w
引用 @ 懒得起名字 发表的提问:
老师,我想问一下内部控制审计与内部审计之间有什么联系与区别呢…是内部控制审计不是内部控制哦~
同学你好 内部控制审计属于注册会计师外部评价,内部控制评价属于企业董事会自我评价,两者有着本质的区别。 首先,两者的责任主体不同。建立健全和有效实施内部控制,评价内部控制的有效性是企业董事会的责任;在实施审计工作的基础上对内部控制的有效性发表审计意见是注册会计师的责任。 其次,两者的评价目标不同。内部控制评价是企业董事会对各类内部控制目标实施的全面评价;内部控制审计是注册会计师侧重对财务报告内部控制目标实施的审计评价。 最后,两者的评价结论不同。企业董事会对内部控制整体有效性发表意见,并在内部控制评价报告中出具内部控制有效性结论;注册会计师仅对财务报告内部控制的有效性发表意见,对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷,在内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”予以披露。 虽然内部控制审计与内部控制评价具有上述区别,但两者往往依赖同样的证据、遵循类似的测试方法、使用同一基准日,因此也必然存在一些内在的联系。在内部控制审计过程中,注册会计师可以根据实际情况对企业内部控制评价工作进行评估,判断是否利用企业内部审计人员、内部控制评价人员和其他相关人员的工作以及可利用程度,从而相应减少本应由注册会计师执行的工作
6楼
2023-03-06 22:31:20
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懒得起名字:回复朴老师 那内部控制审计和内部审计之间的联系和区别呢
2023-03-06 22:57:29
朴老师:回复懒得起名字内部审计服务是非鉴证服务,内部控制审计属于鉴证业务。内部审计服务和内部控制自我评价服务是不可以由同一家事务所提供,二者是不相容的,如果同时由一家事务所提供,将影响该事务所的独立性
2023-03-06 23:14:33
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 爱笑的山水 发表的提问:
对销售成本管理体系的优化属于销售成本内部控制还是外部控制?
你好, 属于销售成本内部控制
7楼
2023-03-06 23:39:59
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黎锦华老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.98
解题: 0.19w
引用 @ 多学点挣更多钱买更多想要的东西 发表的提问:
必考知识点不清楚下列各项中,企业的内部控制措施包括( ABC )。 A预算控制 B会计系统控制 C运营分析控制 D信息内部公开(× )--行政事业单位内部控制的方法,不属于企业内部控制措施 企业内部控制在经济法的哪个章节哪个内容??
同学你好,这个应该是经济法基础第二章的内容
8楼
2023-03-07 00:39:04
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
、下列有关被审计单位整体层面的内部控制与业务流程层面控制的关系,表述正确的是( )。 A、整体层面的内部控制是否有效将直接影响重要业务流程层面控制的有效性 B、重要业务流程层面控制是否有效将直接影响整体层面的内部控制的有效性 C、二者没有直接关系 D、注册会计师仅需关注业务流程层面控制即可
A 【答案解析】 被审计单位整体层面的内部控制是否有效将直接影响重要业务流程层面控制的有效性,进而影响注册会计师拟实施的进一步审计程序的性质、时间安排和范围。
9楼
2023-03-07 01:41:43
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小时老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,法律职业资格,CISA
4.99
解题: 0.09w
引用 @ 薄芮璇 发表的提问:
内部审计和内部控制的联系和区别是什么
内控内审的区别:内部控制是公司的内部基本制度,内部审计是通过测试、检查等手段对内控的完整性、有效性进行审计,为修订内控制度及其有效性提纲依据。一句话,内控是目标,内审是为内控的完整有效提供改善和提供的依据。 内控内审的关系: 内控是内审的一个部分,内审则是对内控的监督。是两个有很强的联系但又不能混淆的概念。
10楼
2023-03-07 02:31:55
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 丫丫 发表的提问:
社会团体组织怎么领取税控盘开发票
你好 去税局报道时 申请 领税盘和发票就可以
11楼
2023-03-07 03:25:02
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丫丫:回复玲老师 直接去税务局申领吗
2023-03-07 03:50:41
丫丫:回复玲老师 去税务局还是政务大厅
2023-03-07 04:02:41
玲老师:回复丫丫你好 我们是去税局申请
2023-03-07 04:26:38
丫丫:回复玲老师 好的,那是不是要先在税务局备案呢
2023-03-07 04:55:03
玲老师:回复丫丫是的 先去税局报道
2023-03-07 05:22:04
董老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ 正在删除、 发表的提问:
法律关系三要素是主体,客体,内容,其中主体种类中得组织分为法人组织跟非法人组织…非法人组织说的是个人独资企业,合伙企业!那么,这非法人组织不是都有法人么?我没太明白
你好,非法人组织没有法人,只有经营者和执行事务合伙人
12楼
2023-03-07 04:46:54
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 京京 发表的提问:
企业应当成立专门机构或者指定适当的机构具体负责组织协调内部控制的建立实施及日常工作,请问一般是什么部门?
你好 一般是财务部分总体负责和协调内控的相关事宜 除非大企业才会专门设立内控部门
13楼
2023-03-07 06:03:41
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京京:回复轶尘老师 内审部门可以吗?
2023-03-07 06:37:30
轶尘老师:回复京京是的 内审部门也是可以的! 
2023-03-07 07:06:27
京京:回复轶尘老师 内审部门符合独立性吗
2023-03-07 07:31:39
轶尘老师:回复京京符合独立性的要求  
2023-03-07 07:43:35
京京:回复轶尘老师 你确定吗
2023-03-07 08:13:05
轶尘老师:回复京京内审部门有一块就是内控的有效性 
2023-03-07 08:31:45
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 京京 发表的提问:
企业应当成立专门机构或者指定适当的机构具体负责组织协调内部控制的建立实施及日常工作,请问一般是什么部门?
你好! 就是内部控制部门。
14楼
2023-03-07 07:06:45
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京京:回复蒋飞老师 可以是内审部门吗?
2023-03-07 07:34:29
蒋飞老师:回复京京实践中,如果企业规模不大,也可以指定内审部门的
2023-03-07 07:51:49
京京:回复蒋飞老师 这符合独立性原则吗?
2023-03-07 08:21:42
蒋飞老师:回复京京指定内审部门负责内部控制不符合独立性原则,但如果企业规模不大,可以加强对内审部门的监督。
2023-03-07 08:37:45
京京:回复蒋飞老师 内审部门不符合独立性,指定适当的机构可以是什么bumen?
2023-03-07 08:56:43
蒋飞老师:回复京京正常是单独设立内部控制部门
2023-03-07 09:08:59
蒋飞老师:回复京京指定其他部门都不符合独立性原则
2023-03-07 09:38:37
京京:回复蒋飞老师 内控基本规范说可以指定其他部门?
2023-03-07 09:58:49
蒋飞老师:回复京京对于企业规模小的企业和刚设立的企业,可以指定其他部门。
2023-03-07 10:20:48
京京:回复蒋飞老师 这是什么教材,可以发过来参考一下吗?
2023-03-07 10:38:01
蒋飞老师:回复京京这是高会教材,不好发。(其中有一章:企业内部控制)
2023-03-07 11:07:42
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 京京 发表的提问:
企业应当成立专门机构或者指定适当的机构具体负责组织协调内部控制的建立实施及日常工作,请问一般是什么部门?
你好,一般就是内部控制部门。
15楼
2023-03-07 08:02:34
全部回复
京京:回复答疑苏老师 可以是内审部门吗?
2023-03-07 08:44:41
答疑苏老师:回复京京你好,不是的,内部审计部门是负责审计的。
2023-03-07 09:08:47
京京:回复答疑苏老师 指定适当的机构可以是公司其他部门兼任吗?
2023-03-07 09:30:04
答疑苏老师:回复京京你好,是的,可以是公司其他部门兼任的。
2023-03-07 09:48:44
京京:回复答疑苏老师 一般是什么部门?
2023-03-07 10:07:22
答疑苏老师:回复京京你好,就是设置的内控部门。
2023-03-07 10:24:19
京京:回复答疑苏老师 你能看下我的问题吗,其他部门兼任是什么部门?
2023-03-07 10:44:19
答疑苏老师:回复京京你好,这个没有规定,像财务部和人事部都可以兼任的。
2023-03-07 11:00:43

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