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免抵退税额的会计处理
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.77w
引用 @ A胡延山 发表的提问:
老师 !汇总表中应调整免抵退税额与核销流程计算的应调整免抵退税额不一致,这个疑点怎么处理
是不是免抵退申报汇总表中的免抵退税额为什么与增值税申报表主表第7栏免抵退税办法出口货物销售额退税率数字不一致 如果是这样的话,有可能是:1、增值税申报表主表第7栏是根据当月实际销售额填列的,出口退税主表是根据有电子信息、且单证收齐的出口货物填列的,这两者是有差异的,这个差异也是税务局允许的,2、如果学员公司不存在第一项存在的问题,是不是存在免抵退税额抵减额
16楼
2023-03-07 09:51:20
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 妮妮 发表的提问:
出口退税的几个概念不理解。免抵退税额,免抵退税额抵减额,免抵税额,应退税额。老师给通俗化的解释下
免抵退税额就是名义应退税额或者免抵退制度下的可抵顶进项税额,就是出口销售额*退税率 免抵退税额抵减额,就不可退的这部分,出口销售额*(正常销项税率-退税率) 免抵税额,出口应退税额抵顶内销税额的部分,这部分是不退税的,不退的这部分。 应退税额,就是实际退的金额。
17楼
2023-03-07 11:05:08
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妮妮:回复陈诗晗老师 谢谢木木老师,解释的很清楚。原来考中级好多疑难问题老师帮助解答了很多。老师知识面真广,一定是专家顾问级的了。真心佩服老师。
2023-03-07 11:47:30
陈诗晗老师:回复妮妮不客气,祝你学习愉快。
2023-03-07 11:59:19
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ mua! (*╯3╰) 发表的提问:
如何计提5月免抵退税额计提当月免抵退税额如何计提当月免抵退税额
您好,货物出口,实现销售收入时: 借:应收账款 贷: 主营业务收入 - 外销 免抵退税不予免征和抵扣的税额: 借:主营业务成本 - 外销成本 贷:应交税费 - 应交增值税 - 进项税额转出 应退税额: 借:其他应收款 - 出口退税 贷:应交税费 - 应交增值税 - 出口退税 免抵税额: 借:应缴税费 - 应交增值税 - 出口抵减内销的应纳税额 贷:应交税费 - 应交增值税 - 出口退税 次月收到退税款时: 借:银行存款 贷:其他应收款 - 出口退税 生产企业出口货物免、抵、退税额应根据出口货物离岸价、出口货物退税率计算。出口货物离岸价(FOB)以出口发票上的离岸价为准委托代理出口的。 出口发票可以是委托方开具的或受托方开具的,若以其他价格条件成交的,应扣除按会计制度规定允许冲减出口销售收入的运费、保险费、佣金等。 若出口发票不能如实反映离岸价,企业应按实际离岸价申报免、抵、退税,税务机关有权按照中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国增值税暂行条例》等有关规定予以核定。
18楼
2023-03-07 12:14:05
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ ゞ苹果ぁ乐园 发表的提问:
根据免抵退税表:不得抵扣的税额是:1200,当期免抵税额是:5000,那这个账务要怎么处理
同学。你实际可以退的是 3800?
19楼
2023-03-07 13:07:55
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ゞ苹果ぁ乐园:回复陈诗晗老师 没有呀,我是说免抵退这两栏的,数字是我自己举例的
2023-03-07 13:47:10
ゞ苹果ぁ乐园:回复陈诗晗老师 我是说免抵退税申报表这两栏有数字的话要怎么账务处理
2023-03-07 14:09:07
陈诗晗老师:回复ゞ苹果ぁ乐园免抵退税不得抵扣的进项填写 1200
2023-03-07 14:31:29
欣❤老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.89
解题: 0.01w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
就是生产性的企业的退税额和免抵退税额的区别,免抵退税额的理解
同学你好,1、免抵退税额:是指出口货物报关单上的fob价和汇率和退税率相乘所得。 2、免抵额:是指免抵退税额和本期期末留抵额相比较计算所得。 1)当:免抵退税额大于本期期末留抵额时,出现了免抵额,金额是指其差额部分。退税额就是本期期末留抵部分。 2)当:免抵退税额等于本期期末留抵额时,则免抵退税额就是应退税额。 3)当:免抵退税额小于本期期末留抵额时,则免抵退税额就是应退税额,差额部分结转下月留抵。
20楼
2023-03-07 14:11:39
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小鱼儿:回复欣❤老师 我们有内销 什么情况下就要缴纳增值税和附加税啊
2023-03-07 14:34:04

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