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会计做错账多给别人钱
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meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
小白
发表的提问:
如果借给别人65万元的酒, 结果后来发现但是算错少算10000,应该是66万的酒 别人汇给我们公司10000元钱。那我汇总的会计分录应该怎么做呢
你好 借给别人的酒 是不是你们是销售酒的企业 。实际就是销售业务 ???
16楼
2023-03-07 09:32:54
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小白:
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meizi老师
我们是销售酒的公司,但是当时是借给别人的酒!有可能还要还
2023-03-07 09:43:55
meizi老师:
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小白
你好 那你做借发出商品 贷库存商品
2023-03-07 10:02:07
小白:
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meizi老师
我们挂的是其他应收款科目,我想问的是我上面遇到的那种情形我做借其他应收款:65万 现金 1万 贷库存商品 66万么?
2023-03-07 10:27:19
小白:
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meizi老师
如果业务发生的时间段不在一天的话 我是不是先做借:其他应收款 65万 贷:库存商品 65万 发现错误的时候 补给我们现金1万 那我怎么做录?借:现金 1万 贷:库存商品?
2023-03-07 10:46:27
meizi老师:
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小白
你好 做借发出商品 贷库存商品 借现金 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷发出商品 这个是1万的。 如果给现金就算销售了
2023-03-07 11:06:30
小白:
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meizi老师
可是她补的这10000是中途算错差价,无法确定哪个产品!我怎么算收入结转成本?
2023-03-07 11:22:16
meizi老师:
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小白
你好 那你就先放着 借发出商品贷库存商品 。 等你们确定了实际是收入了才做成本。 你说的这个差价算错是什么情况
2023-03-07 11:47:46
小白:
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meizi老师
就是我们有一个合作的股东,但是没有工商登记的,之前投资45万,我们做的是往来科目挂的是借:银行存款45 贷:其他应付款 45万 !后来撤资了,应该按比例分给她65万!我们没钱,先借给对方酒价值是65万,后来发现酒的价钱算错了应该是66万!她还给我们1万的差价!回头这酒有可能给我们钱,有可能还给我们其他东西!那这个分录带数字的应该怎么写?这10000的差价
2023-03-07 12:05:14
meizi老师:
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小白
你好 那你就挂着 借发出商品66万贷库存商品 66万 借银行存款1万贷应收账款 1万 。 做收入 借应收账款65万 应收账款1万 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品
2023-03-07 12:31:20
小白:
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meizi老师
甲投入:借:银行存款 45万 贷:其他应付款 45万 应该按出资30%比例分给她50万,但是我们没钱先借给她酒,协议后期会还给我们 借:其他应收款 50万 贷:库存商品 50万 中途发现有算错帐,她退给我们15000 分录:借:银行存款 15000 贷:其他应收款 15000 后面他如果说不还的话 应该红冲之前分录 借:其他应收款 50万(红字) 贷:库存商品 50万 (红字) 改成 借:应收账款 50 贷:主营业务收入 44.25 应交税费应交增值 5.75 另外结转成本 借:其他应付款 45万 其他应收款 15000 营业外支出 3.5(因为是隐形股东,没有工商登记,不存在股东分红,只能算赠与,白白送给她,所以算到此科目) 贷:应收账款 50万
2023-03-07 12:51:00
小白:
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meizi老师
其实就是这个业务,这里的甲是原来和我们合作酒的一个合伙人,但是没有工商登记,投资了45万给我们。现在我们不做酒了,按照出资比例30%应该分配给她50万。所以有了以上的业务。老师你帮我看下分录和会计科目做的可有问题?
2023-03-07 13:11:40
meizi老师:
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小白
你好 是的 如果你现在这样的话 就可以的。 你到时交税
2023-03-07 13:38:51
小白:
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meizi老师
到时交税什么意思?
2023-03-07 14:08:15
meizi老师:
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小白
你好 你做了收入 你要涉及缴纳增值税附加税等的
2023-03-07 14:27:59
小白:
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meizi老师
我欠她50万,我给她50万的东西,我做销售处理,我应该是开50万的票给她吧?他是小规模纳税人,我们多给他5万元的算是白白赠送。那就算股东分红,她是不是也应该承受5万元所产生税费?
2023-03-07 14:39:48
meizi老师:
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小白
你好 是的 你赠送的话 是需要开票的; 是的 他所得会缴纳企业所得税的
2023-03-07 15:07:24
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.86w
引用 @
无敌风火轮
发表的提问:
酒店多收了钱,怎么做账
您好!建议3种方法,1,按实际收到的钱做收入申报,2,当做预收账款,先挂着 3,按真实收入入账,把多的钱退回去。
17楼
2023-03-07 10:56:33
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无敌风火轮:
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宋生老师
酒店的会员卡,是销售折让还是折扣?怎么做账
2023-03-07 11:24:06
宋生老师:
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无敌风火轮
您好!如果折扣比较小,可以将折扣额计入营业(销售)费用,折扣比较大建议按实际取得的收入入账。
2023-03-07 11:52:27
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.49w
引用 @
小 米 高 翔
发表的提问:
我们这边出纳把钱多付给别人,又要回来了,怎么做账呀
你好,把钱多付给别人 借:其他应收款, 贷:银行存款 又要回来了 借:银行存款等科目 贷:其他应收款
18楼
2023-03-07 12:14:21
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.49w
引用 @
? 菡菡麻麻
发表的提问:
汇钱给别人,卡号错了,又退回来的钱,出去,进来要不要写记账凭证
你好,需要根据汇出,退回做相应分录的
19楼
2023-03-07 13:39:12
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彩丽老师
职称:
初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题:
1.65w
引用 @
寂寞的日记本
发表的提问:
我一不小心付错了,钱付给了别人别人不退给我这个怎么办?
同学你好,是通过网银转款的?先跟对方协商,不行的话让开户行介入协助退回或者向法院起诉
20楼
2023-03-07 14:46:59
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