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赠品视同销售会计处理
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 甜蜜的乌龟 发表的提问:
老师,您好!请问厂家给我们发了一批赠品,但是没有增值税发票。老师请问这种情况供应商是视同销售吗,是不是赠品发出也应该按销售核算呢?
站在厂家的角度是需要按视同销售缴纳增值税的
1楼
2023-03-06 20:55:49
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15w
引用 @ 迅速的乌龟 发表的提问:
企业外购的商品作为赠品赠送给客户,如果视同销售,该如何做会计处理呢
借:销售费用 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项
2楼
2023-03-06 21:51:51
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王老师1
职称:会计从业资格
5.00
解题: 1w
引用 @ WQY 发表的提问:
怎么理解 赠送视同销售但会计不视同销售,会计分录怎么做
您好, 借:销售费用 贷:银行存款 应交税费-应交增值税(销项税额)
3楼
2023-03-06 22:44:31
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 潇湘玉 发表的提问:
赠送的产品视同销售,怎样做账务处理?
你好 借方费用等贷方主营业务收入 应交税费借方主营业务成本贷方库存商品
4楼
2023-03-06 23:50:37
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潇湘玉:回复meizi老师 老师是做销售费用吗
2023-03-07 00:06:16
meizi老师:回复潇湘玉你好 如果是送给客户的话 是的
2023-03-07 00:35:48
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15w
引用 @ 黄艳 发表的提问:
试用品视同销售的会计处理
借:销售费用-宣传费 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项 借:主营业务成本 贷:库存商品
5楼
2023-03-07 00:52:16
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黄艳:回复文文老师 按照卖价码吗?
2023-03-07 01:21:37
黄艳:回复文文老师 按照市场卖价确认销售费用吗?
2023-03-07 01:43:17
文文老师:回复黄艳是的,按照市场卖价确认销售费用
2023-03-07 01:59:02
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 悦耳的小蝴蝶 发表的提问:
本企业是增值税一般纳税户,销售商品时再赠送商品,请问赠送的商品如何进行帐务处理,赠送的商品视同销售要交增值税的吗?
赠送时,应视同销售,作为费用处理的同时,要计提增值税的销项税 借 营业费用 贷 应交税金-应交增值税(销项税额) 贷 库存商品
6楼
2023-03-07 02:12:59
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 缝隙幸福地跳舞 发表的提问:
买一送一活动中赠品是自制的,这个赠品需要视同销售还是怎么处理,感觉视同销售不符合无偿赠送的规定
一般赠品需要视同销售的
7楼
2023-03-07 03:32:57
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阿水老师
职称:注册会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 寂寞的口红 发表的提问:
您好,我想问问赠品视同销售的账务处理
学员你好, 发生的促销展业赠送礼品等支出,计入“销售费用——业务宣传费”科目。 赠送的礼品、物品如果是企业购进的商品在计入促销费用同时,要注意两点涉税问题:一要代扣代缴个人所得税;二要将购进物品的进项税转出并转入促销费用,不准作为销项税的抵扣。 1、赠送礼品、物品进促销费用(包括进项税转出) 借:销售费用——业务宣传费 贷:库存商品 应缴税费——应缴增值税(进项税转出) 2、代缴个人所得税(企业赠送礼品不可能向受礼人索取个税,只能自己垫付) 借:销售费用——业务宣传费 贷:银行存款 赠送的礼品、物品如果是企业自己生产的产品,在归入促销费用的同时将其作为视同销售处理。 1、赠送的礼品、物品 借:销售费用——业务宣传费 贷:主营业务收入 应缴税费——应缴增值税(销项税款) 2、结转销售成本 借:主营业务成本 贷:产成品 活动赠送商品视同销售的会计处理 赠送客户的商品的会计处理怎么做? 方案一:与开具销售发票正常销售的产品一同确认销售收入,确认销项税,正常结转成本,只是在单价上有所体现,单价会低于其他客户; 方案二:不开具销售发票确认为样品费,按销售单价确认销项税;会计处理:借:费用 贷:库存商品 应缴税费/应交增值税/销项税额; 方案三:不开具销售发票确认为营业外支出,按销售单价确认销项税;会计处理:借:营业外支出 贷:主营业务收入 应缴税费/应交增值税/销项税额 同时:借:主营业务成本 贷:库存商品 以上就是会计学堂小编为大家整理的关于活动赠送商品视同销售的会计处理怎么做的有关问题,发生的促销展业赠送礼品等支出,计入“销售费用——业务宣传费”科目
8楼
2023-03-07 04:39:52
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 壮观的柚子 发表的提问:
公司是一般纳税人,最近做了一笔单子,合同上约定售出 设备A 20万元,设备B 30万元 共计50万元,合同另外免费赠送设备C一台(进货价11.7万元); 请问,我们赠送的这台设备C,算不算视同销售? 如果算的话,就要缴纳设备C1.7万的增值税;有没有什么办法来规避呢? 还有就是回头结账时只开据设备A和设备B的发票,没有C的发票,C的增值税怎么交呢? 新手,多谢指点。。。
这是一种买赠行为,开票时将50万在A、B、C按公允价值分摊。 如果发票已经开具,当月作废,重开;跨月的申请开具红字发票,再重新开具蓝字发票。
9楼
2023-03-07 05:50:44
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 小姬 发表的提问:
老师,企业把外购的产品赠送给客户,应该怎样做账呢?其中如果产品是本单位销售的和不是本单位销售的在做账上有什么区别吗?
外购货物用于无偿赠送, 其购买的货物就是公允价值, 相应赠送时也就是购买时的公允 价值, 所以,虽然外购货物无偿赠送应视同销售货物,但其实质上,增值税的税负并没有增 加。你直接按全额做业务招待费就可以。你这里本单位销售的和不是本单位销售具体是什么意思,你所明白点,好吗?
10楼
2023-03-07 06:55:23
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小姬:回复文老师 本单位销售的就是假如我公司销售的电饭锅,老板拿一个无偿赠送给客户;不是本单位销售的就是公司仍是销售电饭锅的,外购一台笔记本电脑赠送给客户!能麻烦老师写一下会计分录吗?
2023-03-07 07:32:36
文老师:回复小姬你公司销售的电饭锅,老板拿一个无偿赠送给客户,视同销售,借 管理费用--业务招待费 贷 主营业务收入 应交税费 ---应交增值税(销项税额);外购一台笔记本电脑赠送给客户,直接按全额做,借 管理费用--业务招待费 贷 银行存款,如果以前做进项税,那还要把进项税额转出。
2023-03-07 08:01:58
小姬:回复文老师 老师,视同销售的还用结转成本吗?
2023-03-07 08:14:10
文老师:回复小姬要的
2023-03-07 08:29:07
小姬:回复文老师 那就是先结转成本:借:主营业务成本;贷:库存商品,然后按您上面说的视同销售就行是吧?
2023-03-07 08:53:13
文老师:回复小姬应该是先做视同销售,再结转成本
2023-03-07 09:05:28
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 背后的画板 发表的提问:
买一赠一是否缴纳增值税,怎样开票比较好
以实际应收帐款开票,赠送的需按视同销售缴纳增值税。
11楼
2023-03-07 08:01:42
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背后的画板:回复赵老师 没太明白,缴纳增值税是全额吗?还是? 比如啤酒买10箱,送5箱子,总价3000.怎么处理呢?
2023-03-07 08:22:51
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 机智的爆米花 发表的提问:
老师 企业部门领用企业的产成品送人,算是视同销售吗?二这个出库填领用出库还是销售出库?
是的,视同销售。填领用出库
12楼
2023-03-07 08:59:10
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机智的爆米花:回复赵老师 是不是制成销售出库单的话 得开发票 制成销售出库单没开发票就不正规了
2023-03-07 09:18:48
机智的爆米花:回复赵老师 我这边仓库都做成销售出库单了
2023-03-07 09:45:54
赵老师:回复机智的爆米花销售出库单开这种单据也没有关系的,只要税交了就好了。
2023-03-07 10:03:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 心静如水 发表的提问:
老师,之前问的购入电脑送礼,视同销售处理,电脑购入价是4401.71元,税额748.29元,合计5150元我司是小规模想请教下; 借:营业外支出 贷:库存商品 应交税费—应交增值税 这个是按照5150*3%来纳税吗? 月末结转营业外支出到本年利润吗?不用结转成本了啊
购入的时候全额计入营业外支出5150
13楼
2023-03-07 10:17:28
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心静如水:回复邹老师 不用视同销售纳税吗?是外账
2023-03-07 10:40:45
心静如水:回复邹老师 我是先入库 借 库存商品 5150 贷 应付账款 5150 领用送礼 借 营业外支出 ? 贷库存商品 ? 应交税费-应交增值税? 这分录对吗?还有就是需不需要销售纳税啊
2023-03-07 10:56:48
邹老师:回复心静如水你如果开始就确定是用于送礼,就可以计入营业外支出。如果开始不确定,过了一段时间才用来送礼,视同销售
2023-03-07 11:23:10
心静如水:回复邹老师 老师 一开始就是确定送礼 我还有个问题问下老师 这个账户的摘要怎么写啊 谢谢老师了
2023-03-07 11:38:10
邹老师:回复心静如水其实如果你们不打算在所得税前扣除的话,就写购买电脑用于送礼也行。
2023-03-07 12:07:14
心静如水:回复邹老师 老师 那要想在所得税前扣除怎么处理呢?这电脑主要是送做软平台件项目的一个客户
2023-03-07 12:28:56
邹老师:回复心静如水其实只要你做营业外支出,做汇算清缴的时候,审计的人都会关注是什么原因
2023-03-07 12:53:14
心静如水:回复邹老师 哦 谢谢老师
2023-03-07 13:06:37
心静如水:回复邹老师 老师 不做营业外支出 可以做其他什么科目吗
2023-03-07 13:28:03
心静如水:回复邹老师 老师 我现在要出去一下 不好意思
2023-03-07 13:57:43
邹老师:回复心静如水用于与生产经营无关的支出,个人建议营业外支出。
2023-03-07 14:09:08
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 10.06w
引用 @ 初级 发表的提问:
企业外购的商品作为销售过程中赠送客户,如果视同销售,该如何做会计处理呢
同学,你好 和销售的分录一致的
14楼
2023-03-07 11:29:05
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.75w
引用 @ 如意 发表的提问:
老师,销售型公司用库存商品赠送客户,如何核算做会计分录,是视同销售处理么
借销售费用贷库存商品应交税费应交增值税销项需要视同销售的。
15楼
2023-03-07 12:46:43
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