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固定资产实物投资的会计处理
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ reven 发表的提问:
实收资本账务处理现金投资,借银行存款 贷实收资本哪方是增加方非现金投资,借固定资产 贷实收资本哪方是增加方
银行存款增加,实收资本也增加
151楼
2023-01-10 07:37:13
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ 子洋大宝贝 发表的提问:
公司注销,处理企业的固定资产的会计分录,如果把企业固定资产直接转让给债务人怎么处理
借:固定资产清理 贷应付账款
152楼
2023-01-10 07:53:59
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子洋大宝贝:回复暖暖老师 就一步就可以了嘛
2023-01-10 08:24:17
暖暖老师:回复子洋大宝贝需要做固定资产清理这一部 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 最后把固定资产转入资产处置损益
2023-01-10 08:34:30
小小刘老师
职称:CMA,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.3w
引用 @ 张小Q 发表的提问:
以固定资产入实收资本的,折旧计提完后,账务怎么处理?
固定资产入实收资本时一般会请第三方机构进行评估,按照评估价格 借:固定资产 贷:累计折旧 贷:实收资本
153楼
2023-01-11 07:07:05
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张小Q:回复小小刘老师 当初新成立的公司,固定资产投入也是全新的,这样也需要第三方评估吗?谢谢
2023-01-11 07:38:32
小小刘老师:回复张小Q如果是全新的资产不需要第三方评估,直接以固定资产发票入账就可以的。看到你提到折旧,不是全新的资产就需要进行第三方评估。
2023-01-11 08:00:03
张小Q:回复小小刘老师 老师,那现在折旧计提完后,账务怎么处理
2023-01-11 08:22:05
小小刘老师:回复张小Q你应该在折旧计提之前就做借:固定资产 贷:实收资本 ;固定资产在达到预定可使用状态的下月再计提折旧:如你们公司收到固定资产是9月,那你九月就要做实收资本这笔账务,等到10月的时候才开始计提折旧。
2023-01-11 08:51:18
张小Q:回复小小刘老师 老师您好
2023-01-11 09:02:06
张小Q:回复小小刘老师 老师在吗?
2023-01-11 09:22:13
小小刘老师:回复张小Q您好,不用哈。实收资本代表股东是否履行了出资义务,无论股东是以货币出资还是实物出资,只要已经出资就需要计入实收资本,除非股东提出注销公司,实收资本收到出资后是一定会在账上不会被注销的。假设另一个股东以货币出资,他出资的钱拿去做招待费,发工资,也都花完了,难道就要将他排除在股东之外?显然不合道理。
2023-01-11 09:50:47
张小Q:回复小小刘老师 对对,多谢老师指点!
2023-01-11 10:14:32
小小刘老师:回复张小Q不客气,祝您工作愉快!
2023-01-11 10:25:01
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 邢阳 发表的提问:
经济法基础中——企业所得税这一节中资产的税务处理这块介绍了七大块即:固定资产、生产性生物资产、无形资产、长期待摊费用、投资资产、存货、资产损失。请问,这7个内容是会计中资产的会计科目吗?
这7个内容是会计中资产的会计科目
154楼
2023-01-11 07:22:51
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 燃烧的串串 发表的提问:
用旧的固定资产投资入股,投资方在购入这个固定资产用的是简易征收缴纳的税额,那么,现在被投资方在确认固定资产价值的时候增值税如何处理呢?
你好,按账面记载的增值税入账
155楼
2023-01-11 07:51:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
财务会计和所得税会计对固定资产处理的异同
财务会计按会计规定进行处理 所得税需要按照所得税法规定来进行调整
156楼
2023-01-12 07:15:49
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 发表的提问:
公司处理公司固定资产车辆怎么会计处理呢?
借:固定资产清理,累计折旧贷:固定资产
157楼
2023-01-12 07:45:38
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 微笑的香菇 发表的提问:
老师,请教一下:(小规模纳税人) 老公司以固定资产,装修费作资产评估,投资到新公司,老公司以及新公司的账务处理,您帮我看一下,还有没有需要完善的。 老公司账务处理: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:长期股权投资 贷:固定资产清理 因为老公司不准备经营了,后面长期股权投资怎么办呢?老公司需要开票吗?装修费是不是要冲销? 新公司账务处理: 借:固定资产 贷:实收资本 再分月摊销装修费及固定资产吗?
新公司账务对的 老公司开发票是投资时候开 老公司需要做清算,清算债权债务,税务注销
158楼
2023-01-12 07:50:58
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微笑的香菇:回复钟存老师 我主要是想问,老公司账务怎么处理?如果我做成长期股权投资,这个后面收不回来,怎么办?本身老公司就是老板一个人的,新公司是跟另外一个公司合伙投资的,老板现在不想出钱,就想拿老公司的资产来作为新公司的注册资本。清算是会计师事务所来清算吗?还是财务自己清算?
2023-01-12 08:19:00
钟存老师:回复微笑的香菇你现在是老公是不想干了,不是新公司不想干了,所以老公司就算是清算的时候,你持有新公司的股份也是一项资产,所以不存在收不回的问题,老公是在住校的时候这部分资产会再偿还了债务人的债务,以后缴纳了税款以后发放工资以后剩下的就分配给老板了
2023-01-12 08:35:26
钟存老师:回复微笑的香菇由公司高层自己组织清算,不一定需要事务所。
2023-01-12 08:46:09
舟舟老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.98
解题: 0.44w
引用 @ Sunny鸿运满堂 发表的提问:
下列关于固定资产会计处理的表述中,正确的有( )。 A. 企业生产车间发生的固定资产的日常修理费应计入管理费用 B. 民用航空运输企业的高价周转件应确认为固定资产 C. 企业盘盈的固定资产经批准后应转入当期损益 D. 债务重组中取得的固定资产按其公允价值及相关税费之和入账 老师,我第四个不懂,
债务重组这章有没有学习呢 固定资产是要求按照公允入账的
159楼
2023-01-27 07:16:23
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 也許、啲也許 发表的提问:
买固定资产时要付固定资产的价钱和增值税,为啥清理固定资产时,只要处理固定资产价钱,而不处理增增值税,买固定资产时要计税,清理时不计税,这不是矛盾了嘛
你好,清理后收到残值也要缴增值税,借银行存款,贷固定资清理,应交税费--应交增值税(简易计税)
160楼
2023-01-27 07:45:45
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也許、啲也許:回复庄老师 老师,我就是想问清理时为什么不处理税,不是清理后
2023-01-27 08:06:09
也許、啲也許:回复庄老师 即使是清理后交税,不一定交的税就和买时的税一样呀
2023-01-27 08:29:26
也許、啲也許:回复庄老师 怎能抵消呢
2023-01-27 08:57:45
也許、啲也許:回复庄老师 老师,借 固定资产清理 贷。 累计折旧。 减值准备。 固定资产。 为啥转清理时,买时的增值税不算上?
2023-01-27 09:20:52
庄老师:回复也許、啲也許交的税为什么要和买时的税一样
2023-01-27 09:42:07
也許、啲也許:回复庄老师 买时交了增值税,清理时固定资产减少,转为固定资产清理,为啥增值税不处理
2023-01-27 10:01:33
也許、啲也許:回复庄老师 刚才问了老师,她说增值税抵消了,我就想只有和买时交的税一样才能抵消啊
2023-01-27 10:15:49
庄老师:回复也許、啲也許你好,这个不用这样缴税,准则这样规定,如果处置时要按购买时缴税,那到固定资产报废没有残值也要重新缴税
2023-01-27 10:44:44
也許、啲也許:回复庄老师 没懂老师
2023-01-27 11:03:04
庄老师:回复也許、啲也許如果处置时要按购买时缴税,那到固定资产报废也要重新缴税
2023-01-27 11:26:37
也許、啲也許:回复庄老师 我最初问的问题是这样的,不知咋演变成这样高深的问题了,买时交了增值税,清理时固定资产减少,转为固定资产清理,为啥增值税不处理
2023-01-27 11:46:32
庄老师:回复也許、啲也許你好,你意思就是当时进项税额抵扣的,要重新转出来缴税
2023-01-27 11:56:51
也許、啲也許:回复庄老师 我就是这个意思,老师,为啥固定资产可转为固定资产清理,进项税额就不转
2023-01-27 12:11:04
庄老师:回复也許、啲也許你好,是会计准则这样规定,进项税额又要转出缴税,不是增加纳税人负担了吗?你再体会一下
2023-01-27 12:35:54
也許、啲也許:回复庄老师 老师,你说的意思我明白了,但是我想知道我想的哪理错了:买资产时算税费,处理资产时不算税费,这不矛盾了吗
2023-01-27 12:51:54
也許、啲也許:回复庄老师 而且进项税额在借方,如果转出的话,进项税额就转在贷方,那么借固定资产清理 贷固定资产,贷应交税费。这个分录应交税费反而会使固定资产清理增加,得到的越多,并没有增加负担啊
2023-01-27 13:18:06
庄老师:回复也許、啲也許你好,这个只是对所得税有影响
2023-01-27 13:28:27
也許、啲也許:回复庄老师 老师,你说的意思我明白了,但是我想知道我想的哪理错了:买资产时算税费,处理资产时不算税费,这不矛盾了吗
2023-01-27 13:56:32
庄老师:回复也許、啲也許你好,处置资产时,收到残值也要缴增值税
2023-01-27 14:20:32
也許、啲也許:回复庄老师 借 固定资产清理 累计折旧 减值准备 贷固定资产。 这个分录就没有应交税费啊
2023-01-27 14:42:25
庄老师:回复也許、啲也許你好,这个分录为什么要有应交税费
2023-01-27 15:02:32
庄老师:回复也許、啲也許借银行存款,贷固定资产清理,应交税费一应交增值税,这个分录收到才有
2023-01-27 15:25:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ Sally小会计员 发表的提问:
自行购建的固定资产领用自产产品的时候,会计处理咋么做?
借 ;在建工程 贷;库存商品 应交税费-应交增值税(销项税额)
161楼
2023-01-27 08:09:10
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Sally小会计员:回复邹老师 借 ;在建工程 贷;库存商品(视同销售,所以为什么不是主营业务成本呢,为什么是库存商品) 应交税费-应交增值税(销项税额)
2023-01-27 08:31:08
邹老师:回复Sally小会计员你又没有确认收入,怎么来的主营业务成本,视同销售,不是真正的销售
2023-01-27 08:46:02
Sally小会计员:回复邹老师 不好意思,打错字了,是 借 ;在建工程 贷;库存商品(为什么是库存商品而不是主营业务成本收入呢,这是我上课的老师向我们提问的问题) 应交税费-应交增值税(销项税额) 谢谢
2023-01-27 09:01:43
邹老师:回复Sally小会计员因为没有真正的实现销售,只是用于固定资产建造,税法规定按视同销售处理,所以账务处理就是这样的
2023-01-27 09:23:41
Sally小会计员:回复邹老师 那请问期末的时候还要结转这批商品的成本吗
2023-01-27 09:39:13
邹老师:回复Sally小会计员不用
2023-01-27 10:01:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 风魂 发表的提问:
还是有实物形态的都要列入固定资产?
一般看使用期限,单位价值
162楼
2023-01-27 08:28:56
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
自行购建的固定资产领用自产产品的时候,会计处理咋么做?
借;在建工程 贷;库存商品 应交税费-应交增值税(销项税额)
163楼
2023-01-27 08:57:00
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 乌兰 发表的提问:
老师你好,我们公司有一台电视,入了固定资产科目,现在折旧还没提完,到实物已不存在了,想做报废处理。请问老师,需要怎样才能完善手续,税务有要求吗?我的账务处理如下,借:固定资产清理,累计折旧,贷:固定资产 借:营业外支出,贷:固定资产清理。这样处理对吗?
分录处理是对的,建议丢失处理最好是有公司批复的文件,和盘点记录表,现在对于资产损失的资料要求企业自己留存备查了。建议等所得税汇算清缴开始时,咨询一下专管员,看是否还需要提前申报一下。这样在所得税汇算清缴时,就可以税前扣除了。
164楼
2023-01-28 06:50:52
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乌兰:回复张艳老师 也就是说现在先不要处理,等到汇算清缴时在做处理对吗?
2023-01-28 07:16:38
张艳老师:回复乌兰现在可以先进行相应的会计处理。
2023-01-28 07:26:54
乌兰:回复张艳老师 奥,那我是先提完折旧还是直接处理?
2023-01-28 07:47:13
张艳老师:回复乌兰都没有实物了,就不要计提折旧了。
2023-01-28 08:09:07
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 魔幻的哈密瓜 发表的提问:
固定资产报废审批在3月份签批完毕。4月份才递交给财务,会计处理可以在4月份吗?
你好,可以,是可以的。,
165楼
2023-01-28 07:13:38
全部回复
魔幻的哈密瓜:回复立红老师 那折旧到3月份?还是应该折旧到月份呢?
2023-01-28 07:29:33
魔幻的哈密瓜:回复立红老师 折旧到3月份,还是到4月份?
2023-01-28 07:46:15
立红老师:回复魔幻的哈密瓜你好,折旧 是到3月份,4月当月减少当月不再计提折旧
2023-01-28 08:07:18
魔幻的哈密瓜:回复立红老师 固定资产当月增加次月计提折旧,当月减少当月提折旧。是因为应该3月份报废,所以折旧提到3月份是吗
2023-01-28 08:34:44
立红老师:回复魔幻的哈密瓜你好,是的,是这样的。
2023-01-28 08:59:29

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