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生产到销售的会计分录
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 冰之梦 发表的提问:
生产企业,从领料到销售会计分录
一般制造业成本核算流程和分录: 1、采购 借:原材料 / 库存商品 应缴税费—应交增值税(进项税额) 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 2、材料领用 借:生产成本 贷:原材料 3、计提工资 借:生产成本 / 制造费用 贷:应付职工薪酬—工资 其他应付款—社保 支付时 借:应付职工薪酬—工资 贷:现金 / 银行存款 4、发生的水电费、机物料消耗等 借:制造费用 贷:现金 / 银行存款 / 应付账款 5、计提折旧 借:制造费用 (车间用) 管理费用 (管理部门使用) 营业费用 (销售部门使用) 贷:累计折旧 6、月末,结转制造费用 制造费用分摊可按材料消耗或人工成本或实做工时或机器工时 某产品制造费用分配率 = 该产品消耗材料 / 本期材料消耗总额 某产品应分摊的制造费用 = 该产品制造费用分配率 × 本期制造费用总额 借:生产成本 贷:制造费用 7、月末,结转完工入库产品 借:库存商品 贷:生产成本 8、销售 借:库存现金 / 银行存款 / 应收账款 贷:主营业务收入 应缴税费—应交增值税(销项税额) 9、月末,计提附加税(增值税不在本科目核算) 借:主营业务税金及附加 贷:应交税费—应交城建税 应交税费—应交教育费附加 应交税费—应交地方教育费附加 缴纳时 借:应交税费—应交城建税 应交税费—应交教育费附加 应交税费—应交地方教育费附加 贷:银行存款 10、月末,结转本月销售商品成本和税金 借:主营业务成本 贷:库存商品 借:本年利润 贷:主营业务成本 主营业务税金及附加 11、月末,结转本月收入 借:主营业务收入 贷:本年利润 12、月末,结转本月费用 借:本年利润 贷:管理费用 销售费用 财务费用 完成上述会计处理,基本就可以根据账户余额做报表了
1楼
2023-03-07 17:04:12
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冰之梦:回复龙枫老师 我这个分录错在哪里了?
2023-03-07 17:27:48
冰之梦:回复龙枫老师 这个看看
2023-03-07 17:43:32
龙枫老师:回复冰之梦为啥有个库存现金呢啊
2023-03-07 18:08:54
冰之梦:回复龙枫老师 因为借贷不平衡,差额11357.11元,我先让平衡先。为什么库存商品和生产成本金额不一样
2023-03-07 18:22:17
冰之梦:回复龙枫老师 库存商品我是按销售发票上面做的,不含税有那么多金额,可是生产成本这边少了,到底怎么回事
2023-03-07 18:46:01
龙枫老师:回复冰之梦您这个需要实地盘点致看会计分录看不出来,先看看结转的成本对吗,再实地查看商品
2023-03-07 19:09:29
冰之梦:回复龙枫老师 是不是我会计分录错了,
2023-03-07 19:29:12
冰之梦:回复龙枫老师 我是这样做的,借,生产成本 贷,原材料, 借,生产成本 贷,制造费用房租水电, 借,库存商品,贷生产成本
2023-03-07 19:58:30
龙枫老师:回复冰之梦您这个结转正确,可能是库存商品入库多了重新盘点吧
2023-03-07 20:17:29
冰之梦:回复龙枫老师 可是我们销项发票有这么多金额,
2023-03-07 20:30:46
龙枫老师:回复冰之梦已经销售出去啦吗?
2023-03-07 20:44:46
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 紧张的冬日 发表的提问:
养殖蛋鸡生产鸡蛋并销售鸡蛋的公司,会计分录怎么做
您好:1、 购鸡苗 借:生产性生物资产—生长期 贷:现金/银行存款/应付账款 2、购饲料 借:原材料---饲料 贷:现金/银行存款/应付账款 购包装物 借:包装物 贷:现金/银行存款/应付账款 3、鸡苗1—120天时发生饲料费、养殖人员人工费等 借:生产成本---生长期 贷:原材料 应付职工薪酬 现金/银行存款 4、鸡成长到120—500天发生的费用 借:生产成本---产蛋期 贷:原材料 应付职工薪酬 现金/银行存款 生产性生物资产累计折旧 5、鸡生长期转产蛋期分录: 借:生产性生物资产—产蛋期 贷:生产性生物资产—生长期 6、间接费用 借:制造费用 贷:现金/银行存款 间接费用分配 借:生产成本—生长期 ---产蛋期 贷:制造费用 7、鸡蛋出栏入库 借:库存产品—鸡蛋 贷:生产性生物资产—产蛋期 8、出售鸡蛋 借:现金/银行存款/应收账款 贷:主营业务收入---鸡蛋 借:生产成本---鸡蛋 贷:库存产品---鸡蛋 9、结转成本 借:主营业务成本 贷:生产成本—生长期
2楼
2023-03-07 18:17:52
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逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 发表的提问:
老师,请问葡萄酒庄生产销售葡萄酒会计分录哪里有查到
可以学学咱会计学堂的工业会计
3楼
2023-03-07 19:10:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 椛季 发表的提问:
公司是做花椒销售的,但还未正常生产,我们赠送给人的花椒怎么做会计分录啊
你好 视同销售 借方销售费用贷方:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品
4楼
2023-03-07 20:21:02
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椛季:回复meizi老师 老师请问我们是小规模纳税人也是这么做吗?
2023-03-07 20:34:19
meizi老师:回复椛季小规模 也是这样做 只是应交税费 做到应交税费-应交增值税即可 不用做到三级科目
2023-03-07 20:57:07
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 冷艳的方盒 发表的提问:
老师你好,我企业 用自已生产的红砖建定资产,应为 视同销售吗?会计分录怎做?
你好,不用视同销售,借:在建工程 贷:库存商品
5楼
2023-03-07 21:30:25
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冷艳的方盒:回复小云老师 不计算税
2023-03-07 21:55:27
小云老师:回复冷艳的方盒不用计算税。
2023-03-07 22:14:24
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 飞飞 发表的提问:
销售产品产生的运费的会计分录怎么写
你好借销售费用 贷银行等 
6楼
2023-03-07 22:32:41
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.74w
引用 @ 程程 发表的提问:
汽车销售公司收到生产商给的返利会计分录这么处理
7楼
2023-03-07 23:39:44
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ MCH 发表的提问:
我司是生产销售机器的,上门维护产生的修理收入的账务处理(涉及到的会计分录)   
你好,可以计入其他业务收入 借 银行存款 贷 其他业务收入 应交税费
8楼
2023-03-08 00:40:18
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MCH:回复紫藤老师 不是计入劳务收入么?
2023-03-08 01:24:27
紫藤老师:回复MCH计入其他业务收入即可
2023-03-08 01:44:35
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 半调子 发表的提问:
销售时产生的运费计入哪个科目 ,会计分录?
您好, 销售时产生的费用计入销售费用,
9楼
2023-03-08 02:06:13
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 笨笨 发表的提问:
有一个客户应该把货款打到销售公司,错打到生产公司,生产公司把款直接打到销售公司。我是生产公司会计,该怎么分录
收到款项时 借:银行存款 贷:其他应付款 转走时 借:其他应付款 贷:银行存款
10楼
2023-03-08 03:08:41
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笨笨:回复张艳老师 收款时是客户打过来的,转走时是销售公司,不是同一个人。我就是不知道怎么冲
2023-03-08 03:24:14
张艳老师:回复笨笨就只能这么冲了,或者将款项退回给原公司,让其往销售公司打款。
2023-03-08 03:47:03
笨笨:回复张艳老师 就是无法退回去
2023-03-08 03:58:06
张艳老师:回复笨笨那就按我上面的分录给结转就好了,让销售公司给您公司打个收据。
2023-03-08 04:09:43
笨笨:回复张艳老师 不明白,
2023-03-08 04:27:21
笨笨:回复张艳老师 不是有银行单据做依据嘛,为什么要写收据
2023-03-08 04:57:04
张艳老师:回复笨笨这个销售公司与您公司有关联关系吗? 写一个收据,证明您给对方转款了。
2023-03-08 05:22:04
笨笨:回复张艳老师 有关系
2023-03-08 05:40:39
张艳老师:回复笨笨建议还是开个收据为好。
2023-03-08 06:02:12
笨笨:回复张艳老师 我能不能直接收款时贷方是销售公司,摘要写明帮五月花代收款
2023-03-08 06:21:23
张艳老师:回复笨笨您把分录写一下,好吗?我怎么没看懂您的意思呢
2023-03-08 06:33:45
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售十箱酒收到五箱的款的会计分录
借;应收账款 (10箱) 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;银行存款 贷;应收账款(5箱)
11楼
2023-03-08 04:36:48
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 发表的提问:
公司低价销售车辆给老板的亲戚,并收到车款,但上的是公司的牌照 约定一年后过户给他的亲戚 这种情况怎么做会计分录
您好,收到车款时,借;现金或者银行存款,贷:预收账款。收到车的发票,借;固定资产,应交税费-应交增值税-进项,贷:现金或者银行存款。等过户时,借:预收账款,贷:固定资产清理,应交税费-应交增值税-销项。同时进行固定资产清理,借:固定资产清理,累计折旧,贷;固定资产。然后再根据固定资产清理科目余额转入营业外收支科目。
12楼
2023-03-08 05:46:29
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 发表的提问:
老师,我们公司销售的机器部分维修是请其他单位进行维修的,客户现在把钱打给我们了,我们要开票过去,收到钱后我把钱支付给维修公司了,他们也给我们开票怎么做会计分录
你好,收到的维修费做收入,支付的维修费做成本
13楼
2023-03-08 07:09:17
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到零售销售款85元的会计分录怎么写
收到零售销售款85元的会计分录怎么写
14楼
2023-03-08 08:06:09
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李老师:回复爱笑的流沙借库存现金 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2023-03-08 08:34:24
王老师1
职称:会计从业资格
5.00
解题: 1w
引用 @ 泮婉琴 发表的提问:
样品送给客户,要视同销售吗?但又没有收到钱,会计分录怎么做
需要视同销售,做销售费用 借:销售费用 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税额)
15楼
2023-03-08 09:18:19
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