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行政单位会计制度试题及答案
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张蓉老师
职称:中级
4.98
解题: 0.42w
引用 @ 兴奋的唇膏 发表的提问:
行政单位到各上级单位转钱是会计的事还是出纳的事
您好,一般是出纳的事。
241楼
2023-02-21 05:45:47
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 冉春艳 发表的提问:
老师,您好!我是行政单位会计,单位收到银行因账号错误退回零余额账户付出的款项,会计分录要怎么做,退回的款项下月还要汇出。
借,零余额账户用款额度 贷,其他应付款 支付时相反分录
242楼
2023-02-21 06:08:16
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 满意的大米 发表的提问:
老师您好!我是一名行政单位会计,因2018年前在建工程项目是高标农田基本建设项目,属于基础设施建设,请问,转入大账后,交付使用应如何处理账务?谢谢
你好同学,对于你这一块儿转入大帐之后,也就是转入现在新的准则里面,财务会计是放到一个基础设施,这个科目余额里面。后面相应的一个经济业务,实际发生的时候,按正常的入账,就可以了。
243楼
2023-02-21 06:14:17
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 秦歌 发表的提问:
会计档案——业务移交 单位因业务移交其它单位办理所涉及的会计档案,应当由原单位保管,承接业务单位可以查问、复制与其业务相关的会计档案。 为何是由原单位保管?
你好,这个就是规定的哦,这个只能原单位保管
244楼
2023-02-21 06:36:00
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秦歌:回复朴老师 总得有个理由吧?比如说,所有的业务都移交出去了,按理说原单位保管档案已经没意义了,除非有什么主要原因
2023-02-21 07:00:10
朴老师:回复秦歌这个就是为了完整的保存档案
2023-02-21 07:19:50
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 美丽的老虎 发表的提问:
您好,我是行政单位会计,2019年底单位有一个维修电梯项目,19年底已支付部分款项,我当时计入维修费科目了,2020现在此项目马上竣工,我想问我是不是应该先把去年那笔维修费调整一下,先做一笔 借:在建工程 贷:以前年度盈余调整 把去年支付的维修费款项调整到在建工程,今年后期支付尾款 做一笔 借:在建工程 贷:银行存款 竣工后将所有在建工程科目转入固定资产 最后做一笔 借:固定资产 贷:在建工程 那这样后期还需不需要做以前年度盈余调整科目的账务处理,以前年度盈余调整科目年底不会不平吗?会不会影响报表呢?非常感谢
2019年底单位有一个维修电梯项目,19年底已支付部分款项,我当时计入维修费科目了,2020现在此项目马上竣工,我想问我是不是应该先把去年那笔维修费调整一下,先做一笔 借:在建工程 贷:以前年度盈余调整 把去年支付的维修费款项调整到在建工程,今年后期支付尾款 做一笔 借:在建工程 贷:银行存款 竣工后将所有在建工程科目转入固定资产 最后做一笔 借:固定资产 贷:在建工程 …对的。上面的思路是对的,需要调整的
245楼
2023-02-22 05:23:49
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蒋飞老师:回复美丽的老虎那这样后期还需不需要做以前年度盈余调整科目的账务处理,以前年度盈余调整科目年底不会不平吗?会不会影响报表呢? …最后做分录: 借:以前年度盈余调整 贷累计盈余 …做上面的分录就可以了。
2023-02-22 05:49:51
美丽的老虎:回复蒋飞老师 那就按这个调整吗?财务会计与预算会计分别怎么调整 能不能具体一点 这样调整完还需不需把以前年度盈余调整科目做最后处理呢?
2023-02-22 06:18:08
蒋飞老师:回复美丽的老虎财务会计做上面调整就可以了 (预算会计不要调整的)
2023-02-22 06:41:33
美丽的老虎:回复蒋飞老师 那以前年度盈余调整和累计盈余调整的调账操作,是年底才做还是平常就做呢?
2023-02-22 07:04:35
蒋飞老师:回复美丽的老虎做调账分录的时候做。
2023-02-22 07:17:45
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 苗条的短靴 发表的提问:
老师:你好!请问在2019年新政府会计准则会计制度下行政单位用上级单位下拨往来资金(非预算资金)购买固定资产财务会计如何做分录
您好,借;固定资产,贷:银行存款。
246楼
2023-02-22 05:50:57
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 水龙头 发表的提问:
行政单位会计 单位人员借款,从预算内资金借给他1000,过后他拿回原始单据冲销800,交回现金200。求完整财务和预算会计分录。
从预算内资金借给他1000,借 其他应收款 1000贷 银行存款1000 拿回原始单据冲销800,交回现金200 借 事业支出 800 库存现金200 贷 其他应收款1000
247楼
2023-02-22 06:00:20
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水龙头:回复紫藤老师 老师,预算会计分录怎么做?
2023-02-22 06:37:45
紫藤老师:回复水龙头你好,如果没有涉及收入支出的,不需要做预算会计
2023-02-22 06:52:39
水龙头:回复紫藤老师 钱都出去了,不是支出吗?
2023-02-22 07:10:08
紫藤老师:回复水龙头借 其他应收款 1000贷 银行存款1000 借 事业支出 800 库存现金200 贷 其他应收款1000
2023-02-22 07:22:24
水龙头:回复紫藤老师 借 其他应收款 1000贷 银行存款1000 借 事业支出 800 库存现金200 贷 其他应收款1000 老师,你发过来这个是财务会计分录。这笔业务从借钱到冲销都没有预算会计分录的吗?
2023-02-22 07:37:05
紫藤老师:回复水龙头这笔业务从借钱到冲销都没有预算会计分录
2023-02-22 07:56:15
水龙头:回复紫藤老师 为什么?即使借的时候不算支出,他拿800的材料来报销应该也算支出了吧?要不钱哪去了?
2023-02-22 08:19:10
紫藤老师:回复水龙头借 事业支出 800 贷 其他应收款800
2023-02-22 08:29:36
紫藤老师:回复水龙头其他应收款的预算会计没有对应的科目
2023-02-22 08:55:31
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 税收筹划-赵袁 发表的提问:
老师,政府会计制度中,财政全额补助的事业单位支付银行的手续费,怎么做账?
你好,同学。 借 事业支出 贷 资金结存 借 单位 管理费用 贷 银行存款等
248楼
2023-02-22 06:08:38
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 顺利的唇彩 发表的提问:
问题1.政府会计制度下,行政单位,通过零余额额度发放基本工资并在基本工资中代扣的养老保险,职业年金,住房公积金(由于社保需在基本户缴纳,所代扣资金划入基本户)的账务处理?包括:财务会计,预算会计 问题2.政府会计制度下,行政单位,通过零余额额度将单位应负担的养老保险,职业年金,住房公积金划入基本户(由于社保需在基本户缴纳)的账务处理?包括:财务会计,预算会计
你好,同学。 1.划到基本户 借 银行存款 贷零余额账户用款额度 借 资金结存 货币资金 贷 资金结存 零余额账户用款额度 2.你后面这个问题和前面 是有什么区别 ,?
249楼
2023-02-22 06:35:59
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顺利的唇彩:回复陈诗晗老师 第一个问题里:零余额额度出1.工资;2.代扣的社保等(划入基本户)。
2023-02-22 06:59:39
陈诗晗老师:回复顺利的唇彩借 银行存款 贷零余额账户用款额度 借 资金结存 货币资金 贷 资金结存 零余额账户用款额度 工资社保的处理 借 应付职工薪酬 其他应收款 个人部分 贷 银行存款 借 事业支出 贷 资金结存 货币资金
2023-02-22 07:10:43
顺利的唇彩:回复陈诗晗老师 第一问题举例:如零余额额度支出50000元,其中基本工资45000元,工资中代扣社保等划入基本户5000元。 即零余额支出50000元,职工实收工资45000元,代扣社保5000元;银行存款增加5000元。
2023-02-22 07:28:32
陈诗晗老师:回复顺利的唇彩财务会计 借 银行存款 50000 贷 零余额账户用款额度 50000 借 应付职工薪酬 50000 贷 银行存款 45000 其他应收款 5000 预算会计 借 资金结存-货币资金 50000 贷 资金结存-零余额账户用款额度 借 事业支出 45000 贷 资金结存-货币资金
2023-02-22 07:55:39
顺利的唇彩:回复陈诗晗老师 银行存款只增加了5000元,不是50000元
2023-02-22 08:13:08
陈诗晗老师:回复顺利的唇彩你看分录啊,你不是增加5000吗 借方-贷方,
2023-02-22 08:25:47
顺利的唇彩:回复陈诗晗老师 我看到的是50000呀
2023-02-22 08:43:21
陈诗晗老师:回复顺利的唇彩第一行,和第四行。你有会计基础吗,同学 如果是有基础的,不应该有这种问题哟
2023-02-22 08:59:15
顺利的唇彩:回复陈诗晗老师 第一行我看到的是银行存款:50000
2023-02-22 09:10:39
陈诗晗老师:回复顺利的唇彩第四行减少了 45000,看到了吗
2023-02-22 09:26:07
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 虚心的学姐 发表的提问:
老师你好,我单位执行事业单位会计制度,上年末将银行暂存款转到财政应返还额度里了,今年年初要把财政应返还额度里的钱上缴财政国库,请问财务会计和预算会计分录分别怎么做呢?
你好,借 财政补助结转 贷 银行存款 借 财政补助结转预算收入 贷 货币资金-财政应返还额度
250楼
2023-02-23 06:07:35
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虚心的学姐:回复紫藤老师 那上缴国库这一步怎么做会计分录呢?
2023-02-23 06:44:07
紫藤老师:回复虚心的学姐借 财政补助结转 贷 银行存款 借 财政补助结转预算收入 贷 货币资金-财政应返还额度
2023-02-23 06:58:48
紫藤老师:回复虚心的学姐贷 银行存款,贷 货币资金-财政应返还额度就是上缴国库
2023-02-23 07:12:56
虚心的学姐:回复紫藤老师 我看财务软件里面有一个科目就是应缴财政款,下面还设二级科目,分别是应缴国库款和应缴财政转户款。做会计分录时用不到吗?
2023-02-23 07:40:31
紫藤老师:回复虚心的学姐借 财政补助结转 贷应缴财政转户款 借应缴财政转户款 贷 银行存款 借 财政补助结转预算收入 贷 货币资金-财政应返还额度
2023-02-23 07:59:08
虚心的学姐:回复紫藤老师 谢谢!
2023-02-23 08:23:49
紫藤老师:回复虚心的学姐不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-02-23 08:47:56
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 左右逢源 发表的提问:
有没有2017年会计继续教育最新试题带答案
您好,不好意思,没有哦,麻烦您到本学堂求课程里,提出您的需要,以便公司根据情况安排,谢谢。
251楼
2023-02-23 06:18:23
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 友好的方盒 发表的提问:
会计答案达到保管期限的应单位应当组织对到期会计档案进行鉴定
 你好;    具体业务 是什么   
252楼
2023-02-23 06:24:51
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ Honeybee 发表的提问:
注会考试中不用界面上给的加减符号,而是用自己在电脑上像平时一样输入的可不可以啊?还有在计算题和综合题里面,有些题目里有万,有元,然后答案上是有些用元,有些用万,那到底是在什么情况下怎么用啊?
你好!注会考试是可以用在电脑上像平时一要输入的可以的。答案上是有些用元,有些用万,这些是根据题目要求来的。
253楼
2023-02-23 06:32:59
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陈静老师:回复Honeybee你好!注会考试是可以用在电脑上像平时一要输入的可以的。答案上是有些用元,有些用万,这些是根据题目要求来的。
2023-02-23 07:05:19
陈静老师:回复Honeybee你好!是可以自己在电脑上像平时一样输入的,答案上有些用元,有些用万元,这也是根据题目要求的。
2023-02-23 07:31:04
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 斯文的哑铃 发表的提问:
行政单位职工2018年度借备用金2000元,2019年度报销2500元,财务会计分录及预算会计分录怎么写
行政单位职工2018年度借备用金2000元 借 其他应收款2000 贷 银行存款/库存现金 报销的时候 借业务活动费 2500 贷财政补助收入500 其他应收款2000 借事业支出2500 贷财政补助预算收入2500
254楼
2023-02-24 05:35:09
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斯文的哑铃:回复紫藤老师 老师,但以往年度是没有预算会计的,冲销其他应收款的时候还要做分录吗,直接 借 行政支出 500;贷 资金结存 500可以吗,如果入账2500,预算会计科目结存资金不是多支出了2000吗
2023-02-24 06:15:22
紫藤老师:回复斯文的哑铃如果你是走授权支付的 借业务活动费 2500 贷财政拨款收入500 其他应收款2000 借行政支出2500 贷财政拨款预算收入2500
2023-02-24 06:33:36
紫藤老师:回复斯文的哑铃往年度是没有预算会计的,冲销其他应收款的时候不做预算会计,如果你走银行存款的 借 行政支出 500;贷 资金结存 500 借业务活动费 2500 贷银行存款500 其他应收款2000
2023-02-24 06:52:18
紫藤老师:回复斯文的哑铃如果没有涉及收入支出的,不需要做预算会计
2023-02-24 07:06:13
斯文的哑铃:回复紫藤老师 为什么会不同,走零余额账户的呢,是按第二种500的入账吗?第一种入账2500的应该是直接支付的吧
2023-02-24 07:26:46
紫藤老师:回复斯文的哑铃如果你是走授权支付的 借业务活动费 2500 贷财政拨款收入500 其他应收款2000 借行政支出500 贷财政拨款预算收入500
2023-02-24 07:53:18
紫藤老师:回复斯文的哑铃这样,其他应收款的不需要预算会计
2023-02-24 08:06:34
斯文的哑铃:回复紫藤老师 我的理解是,本年度年初余额在财务会计和预算会计是一样的,预算会计没有往来科目,如果入账2500,支出就多出2000,因为财务会计在零余额账户只支出500,2000是冲销其他应收款的。不知道理解对不对,请教一下
2023-02-24 08:22:57
斯文的哑铃:回复紫藤老师 那我明白了,谢谢
2023-02-24 08:46:39
紫藤老师:回复斯文的哑铃往年度是没有预算会计的,冲销其他应收款的时候不做预算会计
2023-02-24 09:01:52
紫藤老师:回复斯文的哑铃如果对解答满意可以五星好评哦
2023-02-24 09:18:17
斯文的哑铃:回复紫藤老师 老师,还有一个问题,还是往年度借备用金2000,如果不冲销其他应收账款,直接在本年度还款2000元 预算会计怎么入账呢
2023-02-24 09:43:08
紫藤老师:回复斯文的哑铃如果没有涉及收入支出的,不需要做预算会计
2023-02-24 10:03:36
斯文的哑铃:回复紫藤老师 但是财务会计存款这边有收入了啊 预算会计这边做收入的话 不知道贷什么了 借 银行存款 贷 其他应收款 借 结存资金 贷 ?呢
2023-02-24 10:32:02
紫藤老师:回复斯文的哑铃借 银行存款 贷 其他应收款就可以了。如果没有涉及收入支出的,不需要做预算会计
2023-02-24 11:00:48
斯文的哑铃:回复紫藤老师 那预算会计这边就等于没有2000元入账了喔 预算会计的结存资金和财务会计的存款不平衡可以的吗
2023-02-24 11:28:42
紫藤老师:回复斯文的哑铃预算会计这边2000的因为是冲掉其他应收款的
2023-02-24 11:43:37
紫藤老师:回复斯文的哑铃行政单位职工2018年度借备用金2000元 借 其他应收款2000 贷 银行存款/库存现金 冲销的时候 借业务活动费 2000 其他应收款2000
2023-02-24 12:01:53
紫藤老师:回复斯文的哑铃借业务活动费 500 贷财政拨款收入500 借行政支出500 贷财政拨款预算收入500
2023-02-24 12:29:34
紫藤老师:回复斯文的哑铃职工2018年度借备用金2000元,2018还没有资金结存
2023-02-24 12:47:00
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 哭泣的心情 发表的提问:
35.建立账套。 账套名称:北京正保科技有限公司 会计制度:采用企业会计制度的单位(采用新会计准则) 所属行业:新会计准则 生成预设科目 本位币编码:USD 本位币名称:美元 账套启用日期:2014年1月1日 我的答案: 点击“系统”“新建账套”的名称:北京正保科技有限公司,“会计制度”:采用企业会计制度的单位(采用新会计准则),科目预置:勾‘’生成预设科目‘’,本位币填写,设置启用日期,完成 参考答案:执行“系统——新建账套”命令,进入“新建账套”窗口,输入账套名称,单击“下一步”按钮,选择“采用企业会
你好,你的具体问题是什么?
255楼
2023-02-24 05:47:02
全部回复
回复哭泣的心情就是以后我们考试都要做文字解答吗?不是实际操作解答吗
2023-02-24 06:14:13
回复哭泣的心情就是以后我们考试都要做文字解答吗?不是实际操作解答吗
2023-02-24 06:44:01

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