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商品销售成本会计分录
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Gen 简 发表的提问:
能发一个计划成本法出售商品及库存商品进销差价的会计分录吗
1.采购时:库存商品按售价记账,差价记入“商品进销差价”账户 借:库存商品 150 借:应交税金_应交增值税(进项税额)17 贷:银行存款 117 贷:商品进销差价 50 2.销售时 借:银行存款 175.5 贷:主营业务收入 150 贷:应交税金——应交增值税(销项税额)25.5 借:主营业务成本 150 贷:库存商品 150 注:由于收入和成本都是售价反映,没有利润,所以用商品进销差价账户(毛利)调主营业务成本,调为进价成本。 借:商品进销差价 50 贷:主营业务成本 50
16楼
2023-03-08 13:01:25
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Gen 简:回复QQ老师 老师,我们单位期末账上贷方有三十多万的商品进销差价,是说明什么意思
2023-03-08 13:32:47
QQ老师:回复Gen 简你好!没有结转吗?有原材料可以余额
2023-03-08 13:43:39
Gen 简:回复QQ老师 也结转成本了
2023-03-08 13:59:53
QQ老师:回复Gen 简你好!结转的对吗?是未使用的原材料差异吗?
2023-03-08 14:27:42
Gen 简:回复QQ老师 也是按照您那个步骤,只不过把销售 转成本做到一个凭证上了
2023-03-08 14:51:44
QQ老师:回复Gen 简你好!算算库存原材料的差异是多少?
2023-03-08 15:10:12
Gen 简:回复QQ老师 没有原材料,直接来了劳保就借库存材料,和你采购第一步一样,就是第二三步合并了
2023-03-08 15:37:25
QQ老师:回复Gen 简你好!你们库存没有了?那核对一下金额或单价吧
2023-03-08 16:02:35
Gen 简:回复QQ老师 没有原材料这个科目,采购劳保直接借库存商品,就是您做的第一步
2023-03-08 16:29:57
QQ老师:回复Gen 简你好!库存商品还收有余额吧
2023-03-08 16:40:12
Gen 简:回复QQ老师 有的老师
2023-03-08 17:09:08
QQ老师:回复Gen 简您好,那有可能是库存商品承担的差异
2023-03-08 17:29:00
Gen 简:回复QQ老师 老师,我们库存商品还有几十万,那个意思就是,应该由售出的库存商品分摊的差异对吧
2023-03-08 17:57:53
QQ老师:回复Gen 简你好!现在只可以这样理解了
2023-03-08 18:08:09
Gen 简:回复QQ老师 谢谢老师
2023-03-08 18:32:31
QQ老师:回复Gen 简不客气 满意请好评 谢谢
2023-03-08 18:57:03
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 害羞的蚂蚁 发表的提问:
采用委托收款方式销售商品,且不知道商品成本,应该计入哪个会计分录
你好,不知道商品成本可以暂估入账
17楼
2023-03-08 14:16:06
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
本期商品应分摊进销差价和本期销售商品成本,期末结存商品成本,这三个数字都算出来了,都要做会计分录入账吗?
你好,只需要针对本期销售商品成本,进销差价做分录的 借;主营业务成本 商品进销差价 贷;库存商品 期末结存商品成本是不需要特地做分录的
18楼
2023-03-08 15:28:23
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仰望星空:回复邹老师 那个是这样的,就是说你那边对那个电子银行汇票啊,或者是那个纸质银行汇票。这些票据的处理你那边了解就是比较清楚吗。就是我们公司打算就是说利用那个电子汇票啊,纸制汇票电子那个。那些等等,就是说。通过走账,然后想。贴现出来,然后。成立一个属于公司的小金库,然后用于发放员工的福利呀,出国旅游呀,等等等就说那边。有没有一个好的方法,就是说可以让那个资金筹措比较好,然后。 老师麻烦帮忙解答一下这个问题一直没有老师回复谢谢
2023-03-08 16:00:18
邹老师:回复仰望星空你好,这个问题与之前提问怎么毫无相关性啊
2023-03-08 16:14:04
仰望星空:回复邹老师 是的老师,是一直没有老师帮忙解答老师麻烦解答一下
2023-03-08 16:36:35
邹老师:回复仰望星空你好,正常销售是可以收取票据,然后贴现收款的,但是小金库是国家明确规定禁止的行为,这里没有什么筹划空间的
2023-03-08 17:05:13
仰望星空:回复邹老师 我们公司老板想成立一个小金库用于发放员工的福利等,就想通过银行承兑汇票给其他公司,其他公司再贴现给我们,利用这种方式套取资金,但我不知道怎么操作,怎样比较合法,他了解到很多大型企业都这样在操作
2023-03-08 17:16:33
邹老师:回复仰望星空你好,小金库是国家明确规定禁止的行为,这个操作本身是违法的行为
2023-03-08 17:31:02
仰望星空:回复邹老师 我也知道,但是现在老板要求这么做,所以咨询老师您怎样操作要合理一些
2023-03-08 17:56:42
邹老师:回复仰望星空你好,你可以设立一个私人账户办理福利发放,收取票据,贴现等,但是这个本身是违法的
2023-03-08 18:15:34
仰望星空:回复邹老师 意思是通过贴现回来的现金汇入私人账户吗,那具体账务这些怎么处理呢
2023-03-08 18:36:25
邹老师:回复仰望星空你好,是的,这个私人账户是不纳入外账核算,你可以通过你单位内帐核算 银行存款——某某私人账户
2023-03-08 18:59:17
仰望星空:回复邹老师 那外账怎么处理呢,因为是通过公帐购买票据贴现给其他公司的
2023-03-08 19:22:05
邹老师:回复仰望星空借;应收票据 贷;银行存款
2023-03-08 19:37:12
仰望星空:回复邹老师 把票据给其他公司了,也是这样处理啊
2023-03-08 19:50:43
邹老师:回复仰望星空把票据给其他公司了 就做这个分录 借;其他应收款 贷;应收票据
2023-03-08 20:18:31
仰望星空:回复邹老师 对方公司通过现金转入我们的私人卡,那这笔其他应收款就一直挂在账上啊,怎么处理比较合适
2023-03-08 20:41:06
邹老师:回复仰望星空你好,外账就会导致你其他应收款挂账的,这个就是你单位没有按规定操作带来账务处理的麻烦的
2023-03-08 20:58:06
仰望星空:回复邹老师 那有没有什么方式可以处理,把账做平呢
2023-03-08 21:22:20
邹老师:回复仰望星空你好,外账是无法把这个其他应收款冲平的 冲平了也就发现你是个人小金库了
2023-03-08 21:39:56
仰望星空:回复邹老师 那一直挂在账上也很容易出问题啊
2023-03-08 22:01:10
邹老师:回复仰望星空所以最好是不要做这种违法事情,就可以避免这个风险的
2023-03-08 22:28:23
仰望星空:回复邹老师 有时候老板要这样要求,我们也没有办法,只有想办法如何去弥补做好
2023-03-08 22:40:44
邹老师:回复仰望星空你好,老板有的是因为不懂财务规定,才会有这方面要求,你可以与老板沟通为什么不能这么操作的
2023-03-08 22:55:59
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 生动的小刺猬 发表的提问:
低于成本价销售的临期商品,还提销项税吗?会计分录咋作?
你好! 正常做分录就可以了 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
19楼
2023-03-08 16:44:08
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 重要的香烟 发表的提问:
我想问一下,上月销售商品850成本550,因质量问题退货退客户850,配件退供应商未退款怎么做会计分录
这个因质量退货,肯定是退回库存商品,至于配件退供应商未退款,直接记应收供应商的款,减少需要支付给供应商的应付账款处理。
20楼
2023-03-08 17:52:19
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重要的香烟:回复江老师 老师,上月销售的已经做了收入出了成本,这个月退款的话怎么冲减收入成本,供应商未退款的的分录又是怎么做的呢
2023-03-08 18:29:13
江老师:回复重要的香烟上月是否开具发票?还是做的无票的销售收入?
2023-03-08 18:44:25
重要的香烟:回复江老师 未开具发票,无票的销售收入
2023-03-08 19:01:48
江老师:回复重要的香烟直接做无票的销售收入的负数处理。
2023-03-08 19:13:45
重要的香烟:回复江老师 老师,能把步骤写一下吗?
2023-03-08 19:34:05
江老师:回复重要的香烟一、借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 负数 同时结转成本 借:主营业务成本 负数 贷:库存商品 负数
2023-03-08 19:55:00
重要的香烟:回复江老师 好的,谢谢
2023-03-08 20:24:45
江老师:回复重要的香烟有不明白的问题再咨询
2023-03-08 20:37:39

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