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应付账款呆账会计处理
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.74w
引用 @ Happy 发表的提问:
应付账款呆账如何处理 审计报告已出,要求处理 会计分录是什么
同学你好这个计入营业外收入就可以了
1楼
2023-03-07 19:16:07
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 土岚 发表的提问:
应收账款应付账款呆账怎么处理?
你好,确认坏账损失和营业外收入。
2楼
2023-03-07 20:29:46
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土岚:回复QQ老师 坏账损失最终确认到什么科目?
2023-03-07 20:40:23
QQ老师:回复土岚你好,如果单位承担的话计入管理费用,如果有个人承担的话计入其他应收款。
2023-03-07 21:01:21
土岚:回复QQ老师 需要附什么资料
2023-03-07 21:21:35
QQ老师:回复土岚你好!需要有证明无法收回过不用付款的资料
2023-03-07 21:39:13
土岚:回复QQ老师 都是坏账了,怎么证明
2023-03-07 22:03:20
QQ老师:回复土岚你好!是啊,要税务局相信这是坏账啊!
2023-03-07 22:25:10
土岚:回复QQ老师 怎么证明?
2023-03-07 22:47:37
QQ老师:回复土岚你好。为什么收不回?对方单位破产了吗?
2023-03-07 23:12:09
土岚:回复QQ老师 有些破产,有些搞不清状况,好多年的呆账了
2023-03-07 23:26:03
QQ老师:回复土岚你好。划卡的提供破产的证明。超过三年的写明账龄可以
2023-03-07 23:48:15
QQ老师:回复土岚你好。破产的需要提供破产的证明
2023-03-08 00:00:43
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ Happy 发表的提问:
应付账款呆账如何处理 审计报告已出,要求处理 税怎么交
同学你好这个计入营业外收入就可以了
3楼
2023-03-07 21:51:08
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Happy:回复易 老师 这个其他老师回答过了 是问税怎么交
2023-03-07 22:22:08
易 老师:回复Happy已经进入企业所得。和企业所得税一起交的。
2023-03-07 22:35:08
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 也許、啲也許 发表的提问:
应收账款的呆帐要怎么处理
你好 应收账款确定无法收回的 根据你单位的规定 计提坏账
4楼
2023-03-07 23:15:35
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也許、啲也許:回复meizi老师 以前没有计提坏账
2023-03-07 23:54:33
meizi老师:回复也許、啲也許你好 确实无法收回的那你就需要做坏账
2023-03-08 00:05:16
也許、啲也許:回复meizi老师 分录怎么做
2023-03-08 00:27:37
meizi老师:回复也許、啲也許借资产减值损失贷坏账准备 借坏账准备贷应收账款
2023-03-08 00:41:29
也許、啲也許:回复meizi老师 资产减值损失最终归集到那个科目
2023-03-08 00:57:47
meizi老师:回复也許、啲也許在月末结转损益时,贷记资产减值损失科目,进入本年利润
2023-03-08 01:13:49
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.38w
引用 @ 张绩 发表的提问:
老师,比如客户倒闭了应收账款收不回,应付的没付出去,往来呆账如何处理?
你好,这个确实没有办法的话,写一个情况说明,转到营业外收支
5楼
2023-03-08 00:41:14
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 苹果 发表的提问:
计提的代账费和审计费借方计入费用,呆方计入应付账款还是其他应付款更合理
一般是放入应付账款
6楼
2023-03-08 01:43:43
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苹果:回复辜老师 好的,谢谢
2023-03-08 02:05:32
辜老师:回复苹果
2023-03-08 02:17:47
糖果老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ Snow 发表的提问:
我在做资产负债表,呆帐怎么计入应收帐款,坏账怎么处理
坏账记营业外支出的。
7楼
2023-03-08 03:07:21
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 迪恩 发表的提问:
上年漏记了一个应付账款,然后在本年的时候发现支付这笔货款 要怎么做会计处理呢
上年的应付账款对方开进来发票了吗?找到那张发票做账。
8楼
2023-03-08 04:20:24
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姜老师:回复迪恩上年的应付账款对方开进来发票了吗?找到那张发票做账。
2023-03-08 04:45:21
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 小毛驴 发表的提问:
应收账款已经可以确认为呆账处理了,具体怎么操作
借:坏账准备,贷:应收账款
9楼
2023-03-08 05:46:25
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小毛驴:回复李爱文老师 就这样子?那我需要准备什么资料?
2023-03-08 05:57:52
李爱文老师:回复小毛驴你认为是呆账的资料,或对方注销公告等
2023-03-08 06:19:11
小毛驴:回复李爱文老师 我就是不知道需要到那些资料,哪些人签字?分录就一笔就结束了吗?
2023-03-08 06:33:24
李爱文老师:回复小毛驴分录一笔结束,让财务经理签字
2023-03-08 06:52:55
小毛驴:回复李爱文老师 要做什么单给到财务经理?
2023-03-08 07:22:09
李爱文老师:回复小毛驴你的呆账单据拿给财务经理审核签字
2023-03-08 07:38:25
李爱文老师:回复小毛驴你的呆账单据拿给财务经理审核签字
2023-03-08 08:04:36
李爱文老师:回复小毛驴你的呆账单据拿给财务经理审核签字
2023-03-08 08:19:02
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 别看手机9072856 发表的提问:
无法支付的应付账款 进行会计处理的科目怎么做
您好!借应付账款 贷营业外收入。
10楼
2023-03-08 06:42:15
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 叮当 发表的提问:
其他应收款里的多年以前的呆帐处理,怎么写会计分录?
你好,如果是无法收回,需要做坏账处理 企业计提坏账准备时:借:资产减值损失—计提的坏账准备 贷:坏账准备 企业发生坏账损失时:借:坏账准备 贷:其他应收款
11楼
2023-03-08 07:32:25
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叮当:回复邹老师 老师,如果金额不大,可以用直接转销法嘛,借:管理费用,贷:其他应收款
2023-03-08 07:46:46
邹老师:回复叮当你好,这个是不能通过管理费用 核算的
2023-03-08 08:01:36
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
对于企业无法支付的应付账款 会计处理应将其作为企业的当期收入. A.对B.错
对于企业无法支付的应付账款 会计处理应将其作为企业的当期收入. A.对B.错
12楼
2023-03-08 08:40:00
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李老师:回复爱笑的流沙错的 作为营业外收入
2023-03-08 08:57:56
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售退回的会计处理有可能涉及到应付账款科目吗?
一般不可能涉及到应付账款,可能会涉及到应收账款
13楼
2023-03-08 09:55:06
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.73w
引用 @ 大镜框 发表的提问:
公司之前购买发票,所以挂账大金额应收应付款,挂账的公司有的联系不到了,怎么处理账上的呆账呢?
可以结转到营业外收支的 你们账上有虚增的现金,可以现金支付
14楼
2023-03-08 10:45:52
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大镜框:回复郭老师 大金额的往来转到营业外收支是有风险的吧
2023-03-08 11:01:10
郭老师:回复大镜框你好,你不税前扣除,没有风险的。
2023-03-08 11:14:41
大镜框:回复郭老师 会计分录怎么写呢?是不是转到营业外收支后,正常结转到本年利润中?具体怎么做呢
2023-03-08 11:31:23
郭老师:回复大镜框借应付账款贷营业外收入,借营业外支出贷应收账款,月末需要结转到本年利润的。
2023-03-08 11:55:36
大镜框:回复郭老师 不税前扣除指的是年度汇算清缴的时候剔除出来吗
2023-03-08 12:08:20
大镜框:回复郭老师 这种的不是应该计提坏账准备吗?
2023-03-08 12:31:18
郭老师:回复大镜框你好,应收款的那个应该是做坏账准备的。
2023-03-08 12:51:41
郭老师:回复大镜框应付是你单位不支付这个,不属于坏账。
2023-03-08 13:08:52
大镜框:回复郭老师 那是转入营业外收支还是好坏账准备?
2023-03-08 13:34:15
郭老师:回复大镜框营业外支出就是坏账了 你是企业会计准则做账的吗?
2023-03-08 13:59:28
大镜框:回复郭老师 不税前扣除指的是年度汇算清缴的时候剔除调增吗
2023-03-08 14:09:35
郭老师:回复大镜框你好,是的 是汇算清缴调增
2023-03-08 14:26:23
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.74w
引用 @ 梁莲花 发表的提问:
由于客户取消订单造成我司下流供应商产生呆滞,客户承担所有成本将呆滞料款付至我司账户并要求开票,已签署协议,我司转付给下流供应商,呆滞料实物在供应商处,请问如何账务处理,开票是否存在风险?
你好,你开票开什么内容呢
15楼
2023-03-08 12:14:58
全部回复
梁莲花:回复朴老师 客户补下的订单,开的货物名称。
2023-03-08 13:03:06
朴老师:回复梁莲花直接按照开票做收入 借银行贷主营业务收入贷销项
2023-03-08 13:28:21

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