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收回多发工资会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 发表的提问:
收回多发工资,如何做会计分录
你好,收回多发工资就做发放工资相反分录就是了 借;银行存款等科目,贷;应付职工薪酬 ——工资
1楼
2023-03-07 19:45:04
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枫:回复邹老师 多计提的费用不冲减吗
2023-03-07 20:03:41
邹老师:回复你好,如果之前也多计提了,那就需要把多计提的冲销的
2023-03-07 20:15:18
邹老师:回复把多计提的冲销分录是 借;应付职工薪酬,贷;管理费用等科目
2023-03-07 20:39:23
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.73w
引用 @ 发表的提问:
收到多发工资退回,如何做会计分录
你好,当月退回到公户的吗 可以不做的
2楼
2023-03-07 21:07:12
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枫:回复郭老师 是的
2023-03-07 21:29:42
郭老师:回复你好,你可以不用做账的。
2023-03-07 21:48:13
郭老师:回复如果想做借应付职工薪酬贷,银行存款,退回来,借银行存款贷应付职工薪酬。
2023-03-07 22:17:55
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 耍酷的冷风 发表的提问:
你好,请问新的政府会计制读下,收回多发的在编教师工资的财务会计和预算会计分录怎么做?图片是发工资的分录。收回工资要上缴财政
你好,同学。你这分录是计提工资和发放工资财务会计的处理。 预算会计是收付实现制。 借 行政支出 贷 财政拨款预算收入 收回上交财政 ?什么意思
3楼
2023-03-07 22:24:14
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 菲菲 发表的提问:
请问老师,我单位收回多发工资怎么做会计分录
您好 做您计提跟发放工资相同的红字分录
4楼
2023-03-07 23:50:16
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 方大冬 发表的提问:
员工未领工资做收回,我应该怎么做会计分录呢?
同学你好,这个是不需要支付给员工了么
5楼
2023-03-08 01:07:21
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方大冬:回复立红老师 是的,不需要支付给员工了
2023-03-08 01:30:04
立红老师:回复方大冬同学你好 如果是这样,做当初计提工资的负数分录就可以 借,管理费用等,负数 贷,应付职工薪酬,负数
2023-03-08 01:52:38
方大冬:回复立红老师 那如果后续员工有过来领,还要付给他的,这种情况怎么做分录呢?
2023-03-08 02:17:35
立红老师:回复方大冬同学你好 借,管理费用等,负数 贷,应付职工薪酬,负数 如果确定不需要支付,才做这个分录的,如果不确定,先不用处理,在应付职工薪酬贷方放着就可以,员工来领,冲减应付职工薪酬就可以;
2023-03-08 02:36:21
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 淡然 发表的提问:
工资中退回多扣的医保会计分录,全会计分录??
你好 这次不用做 下次工资里少扣就可以了
6楼
2023-03-08 02:30:32
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淡然:回复答疑苏老师 该员工辞职了
2023-03-08 02:57:56
答疑苏老师:回复淡然你好 那这个钱不用给员工了吗?
2023-03-08 03:18:22
淡然:回复答疑苏老师 多扣了人家的肯定要退回人家呀
2023-03-08 03:36:14
答疑苏老师:回复淡然你好 退给你们的时候 你们怎么做的分录 是不是 借银行存款 贷管理费用 其他应收款
2023-03-08 04:00:14
淡然:回复答疑苏老师 老师造在工资表里补回
2023-03-08 04:25:29
答疑苏老师:回复淡然你好 不是再不发工资了吗?那怎么能做工资表里
2023-03-08 04:38:27
淡然:回复答疑苏老师 最后一次发是不是得补回多扣的老师
2023-03-08 05:00:15
答疑苏老师:回复淡然你好 你说的最后一次 是指的最后一次发工资给辞职的员工吗?
2023-03-08 05:21:00
淡然:回复答疑苏老师
2023-03-08 05:36:10
答疑苏老师:回复淡然你好 是的 最后一次要补回多扣的
2023-03-08 06:02:39
淡然:回复答疑苏老师 会计分录怎么写
2023-03-08 06:13:36
答疑苏老师:回复淡然你好 借应付职工薪酬 其他应收款 贷银行存款
2023-03-08 06:38:51
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 淡然 发表的提问:
工资中退回多扣的医保会计分录,全会计分录??
直接冲销前期的其他应付款的挂账的数据
7楼
2023-03-08 03:22:43
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淡然:回复江老师 老师具体的全部会计分录怎么写
2023-03-08 03:37:40
江老师:回复淡然借:其他应付款 贷:银行存款(或库存现金)
2023-03-08 03:51:49
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 发表的提问:
给员工多发工资,发工资时计提了,又退回来的怎么做会计分录
你好,退回工资,借;银行存款等科目,贷;应付职工薪酬
8楼
2023-03-08 04:50:14
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霞:回复邹老师 跟计提的没关系是吧?
2023-03-08 05:11:17
邹老师:回复你好,你计提的数据有错误吗?
2023-03-08 05:35:32
霞:回复邹老师 有啊,发多的工资金额也在计提的里面
2023-03-08 05:53:21
邹老师:回复你好,那需要把多计提的冲销 借;应付职工薪酬 ,贷;管理费用等科目
2023-03-08 06:07:57
霞:回复邹老师 好的谢谢
2023-03-08 06:27:06
邹老师:回复不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-08 06:56:40
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 轻松的咖啡 发表的提问:
多发员工奖金,已现金方式收回,怎么做收回的会计分录
你好! 借:银行存款 贷:应付职工薪酬(或管理费用-奖金)
9楼
2023-03-08 06:00:54
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
单位是事业单位,去年补发工资多发了2000元,今年要收回补发工资,应如何做会计分录
你好! 我看一下
10楼
2023-03-08 06:53:28
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蒋飞老师:回复仰望星空你好! 借:应付职工薪酬2000 贷:业务活动费(或单位管理费用)-工资2000
2023-03-08 07:30:36
蒋飞老师:回复仰望星空同时 借:资金结存-银行存款 贷:事业支出-工资
2023-03-08 07:41:28
蒋飞老师:回复仰望星空1..借:应付职工薪酬2000 贷:业务活动费(或单位管理费用)-工资2000 借:银行存款2000 贷:应付职工薪酬2000 同时 借:资金结存-银行存款 贷:事业支出-工资
2023-03-08 08:08:05
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
发工资呢,不小心5000发成50000,对方又把钱退回来了,这个怎么做会计分录呢
您好 借:银行存款 贷:银行存款 做个银行存款一进一出 体现下就好了
11楼
2023-03-08 07:53:16
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ YOoZzz 发表的提问:
公司通过银行公户发工资,因员工帐号错误,工资被退回,1.当月退回该如何做会计分录,2.次月被退回如何做会计分录
不管是当月还是次月退回,都是 借;银行存款 贷;应付职工薪酬
12楼
2023-03-08 08:51:37
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YOoZzz:回复邹老师 借:银行存款 借:应付职工薪酬(红字) 能这样吗
2023-03-08 09:26:31
邹老师:回复YOoZzz也可以
2023-03-08 09:46:36
YOoZzz:回复邹老师 比如:计提工资时贷:应付职工薪酬 100 ,但实际发放工资是借:银行存款 90 ,其中相差10元是有个员工本月没有工资发,但个人部分的社保还是要交,这个会计分录怎么做
2023-03-08 10:04:29
邹老师:回复YOoZzz没有发就体现在应付职工薪酬贷方余额10元
2023-03-08 10:17:41
YOoZzz:回复邹老师 实际上这个员工没有发工资,只扣了社保
2023-03-08 10:29:41
YOoZzz:回复邹老师 所以把工资计提完了 就会有个差额200.03元
2023-03-08 10:47:24
邹老师:回复YOoZzz扣社保 借;应付职工薪酬-社保 贷;银行存款
2023-03-08 11:01:45
职称:,注册会计师,税务师
5.00
解题: 0.06w
引用 @ kj_opm8X6rUshMH 发表的提问:
每个月发工资的时候有时会有没发成功退回来的工资需要重新发,退回来有重新发出去的会计分录要怎么做?
你好,退回时借:银行存款 贷:应付职工薪酬。重发时借:应付职工薪酬 贷:银行存款
13楼
2023-03-08 10:15:27
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kj_opm8X6rUshMH:回复 我也是这样做的。但是会不会影响年底应付职工薪酬的累计数?造成应付职工薪酬的累计数和实际支出数不一样
2023-03-08 10:30:23
回复kj_opm8X6rUshMH你好,会增加借贷双方的累计数,如果为了便于平时核算累计数的话,可以把退回这笔分录直接用红字冲
2023-03-08 10:54:15
kj_opm8X6rUshMH:回复 具体怎么操作?是先冲再做吗?还是直接冲?
2023-03-08 11:17:22
回复kj_opm8X6rUshMH退回时借:应付职工薪酬 (负数),贷:银行存款(负数),再发时借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2023-03-08 11:41:45
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 46.74w
引用 @ 懵懂的钢笔 发表的提问:
首次发工资,有退回,然后又重付的,应该怎么做会计分录
同学你好 为什么退回重新付呢
14楼
2023-03-08 11:32:26
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 懵懂的钢笔 发表的提问:
首次发工资,有退回,然后又重付的,应该怎么做会计分录
你好 ; 借应付职工薪酬-工资贷银行存款 ; 借银行存款贷应付职工薪酬-工资 ; 再次支付 :借 借应付职工薪酬-工资贷银行存款
15楼
2023-03-08 13:00:00
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