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计提应付账款会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 夏天的秋天 发表的提问:
收到发票就付款的,会计分录咋个做。中间需要有个应付账款来计提吗
你好,借;原材料等科目,贷;银行存款 可以不用通过应付账款过渡
1楼
2023-03-07 20:33:19
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夏天的秋天:回复邹老师 可以这样吗,借:主营业务成本 贷:银行存款。
2023-03-07 20:55:40
邹老师:回复夏天的秋天你好,是什么原因发生的发票就直接计入了主营业务成本?
2023-03-07 21:15:43
夏天的秋天:回复邹老师 就是成本发票呀。我们是房地产代理公司,开发商给我们付钱,我们给渠道付钱。给渠道付的钱就是成本。这样做账可以吗?
2023-03-07 21:34:12
邹老师:回复夏天的秋天你好,根据你的描述是可以这样做分录的
2023-03-07 21:56:13
夏天的秋天:回复邹老师 我们以前中间有个应付账款结转,现在想省略到应付账款,这样是可以的哇?
2023-03-07 22:15:35
邹老师:回复夏天的秋天你好,这个没有明确规定,有的单位会通过应付账款过渡一下,认为这样可以方便查账
2023-03-07 22:39:39
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 加油 发表的提问:
计提应收账款的会计分录和冲回应收账款的会计分录怎么做
你好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后借银行存款 贷应收账款。
2楼
2023-03-07 21:41:27
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 柳动蝉鸣 发表的提问:
计提应收账款的会计分录和冲回应收账款的会计分录怎么做
你好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后借银行存款 贷应收账款。
3楼
2023-03-07 22:59:00
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 没有如果 发表的提问:
老师,我们的应付账款不用付了,请问做什么会计分录冲回呢
你好 是因为什么原因不用付款了
4楼
2023-03-08 00:12:28
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没有如果:回复玲老师 对方公司倒闭了
2023-03-08 00:25:34
玲老师:回复没有如果你好 借 应付账款贷营业外收入
2023-03-08 00:43:53
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 霸气的柜子 发表的提问:
承担原债务650.会计分录贷方应付账款60。为什么
是的,债务增加计贷方
5楼
2023-03-08 01:04:06
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悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 篼篼潴 发表的提问:
老师,这个应付账款会计分录怎么做
学员你好,能不能描述一下你的业务
6楼
2023-03-08 02:31:22
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篼篼潴:回复悠然老师01 餐饮行业,这个是合作的承包商,期间会领用煤气,他们的员工会住在本公司会扣除水电费,然后会领用食材,本公司不做原材料科目直接结转主营业成本科目
2023-03-08 02:57:34
篼篼潴:回复悠然老师01 营业费用是现在的销售费用科目么
2023-03-08 03:18:45
篼篼潴:回复悠然老师01 月末计提应付账款,这个会计分录怎么做合适呢
2023-03-08 03:40:30
篼篼潴:回复悠然老师01 老师能回答我这个问题么?我问了别的老师,因为不能继续问了所以找别的老师了
2023-03-08 03:56:45
悠然老师01:回复篼篼潴营业费用是现在的销售费用科目
2023-03-08 04:07:58
篼篼潴:回复悠然老师01 会计分录怎么做计提应付账款图片
2023-03-08 04:18:11
悠然老师01:回复篼篼潴借:主营业务成本100000 贷:应付账款100000 借:应付账款3456 贷:其他应收款3456
2023-03-08 04:46:28
篼篼潴:回复悠然老师01 那些扣除项目可以直接从我们的营业费用扣除么
2023-03-08 05:07:04
悠然老师01:回复篼篼潴不可以直接扣除,需要视同销售
2023-03-08 05:31:21
篼篼潴:回复悠然老师01 第二个应付账款那里看不懂,3456
2023-03-08 05:44:28
篼篼潴:回复悠然老师01 月末计提应付账款在借方,第一步我能看懂
2023-03-08 06:05:40
篼篼潴:回复悠然老师01 老师这个会计分录是不是直接从费用里扣除的
2023-03-08 06:18:16
篼篼潴:回复悠然老师01 我也大概知道这样做啥意思,成本费用直接冲减是负数
2023-03-08 06:43:08
篼篼潴:回复悠然老师01 她这么做的意思相当于为在供应商买货,然后为供应商垫付的项目就得从货款里扣除,计提的应付账款就是扣减后的金额
2023-03-08 07:08:15
悠然老师01:回复篼篼潴是的,她是直接冲减成本的
2023-03-08 07:25:14
篼篼潴:回复悠然老师01 那和你们做的那个不一样呢?有什么问题
2023-03-08 07:40:02
悠然老师01:回复篼篼潴我是认为你们原来领材料的时候做过处理了,计入其他应收款做过收入结转成本了,所以冲减其他应收款
2023-03-08 07:55:48
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 春华秋实 发表的提问:
老师好,应付账款预算会计分录怎么做
你好,同学。预算会计没有这个科目,预算会计 收付实现制,在实际支付时计相关支出处理的。
7楼
2023-03-08 03:32:04
全部回复
春华秋实:回复陈诗晗老师 那就是不做预算会计分录是吧?
2023-03-08 04:16:46
陈诗晗老师:回复春华秋实是的,应付账款预算会计是不处理的
2023-03-08 04:41:41
春华秋实:回复陈诗晗老师 好的,谢谢老师!
2023-03-08 04:56:19
陈诗晗老师:回复春华秋实不客气,祝你工作愉快。
2023-03-08 05:09:14
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 光明 发表的提问:
老师好,公司转让车辆一台90000元,核销应付账款会计分录
你好 核销应付账款是什么情况。 拿车去抵应付账款吗
8楼
2023-03-08 04:31:32
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光明:回复meizi老师 光明: 老紫,你好,请都个问题,公司转让固定资产一小汽车90000元,核销应付账款,分录怎么写呀 光明: 账面净值78974.36元 光明: 借:固定资产清理 78974.36 累计折旧 11025.64 贷:固定资产 90000 光明: 借:应付账款 90000 贷:固定资产清理 78974.36 营业外收入 11025.64
2023-03-08 04:53:08
meizi老师:回复光明你好 借:应付账款 90000 贷:固定资产清理 78974.36 资产处置损益11025.64 不是计入营业外收入 你们是转让变卖处理的话
2023-03-08 05:08:45
光明:回复meizi老师 这样写有余额了,请问应该怎么写
2023-03-08 05:31:03
meizi老师:回复光明你好 你不是应付账款是9万吗 你 把余额转到资产处置损益去 。 资产处置损益 月末转本年利润去
2023-03-08 05:57:13
安与逸老师
职称:中级会计师,注会专业阶段已过,税务师已过四门,初级会计师
5.00
解题: 0.1w
引用 @ 一眼成永远 发表的提问:
确认无法支付的应付账款怎么做会计分录
你好,借:应付账款 贷:营业外收入
9楼
2023-03-08 05:56:45
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一眼成永远:回复安与逸老师 为什么计入营业外收入?
2023-03-08 06:19:23
安与逸老师:回复一眼成永远无法支付的应付账款,是与日常活动无直接关系的各项利得,应计入营业外收入。
2023-03-08 06:33:17
一眼成永远:回复安与逸老师 我还是不太明白
2023-03-08 06:47:40
安与逸老师:回复一眼成永远请问哪里不明白呢?
2023-03-08 07:07:36
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 加油 发表的提问:
老师,这个会计分录中的应付账款指什么
你好,转销应付账款,是指购买货款,用票据结算
10楼
2023-03-08 07:02:03
全部回复
赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 小林 发表的提问:
老师,我司要注销了,我司的应付账款签三方协议,由另一家公司偿还。请问我司的会计分录应该怎么写?
你好,应付和应收对冲即可
11楼
2023-03-08 08:00:01
全部回复
小林:回复赵海龙老师 老师,如果另一家公司也是我的其他公司,不在我司的应收账款里面呢?就是第三个公司和我司的账务是没有关系的,是我本人的另外一家公司。
2023-03-08 08:21:42
赵海龙老师:回复小林你把具体的详细说一下
2023-03-08 08:40:41
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.73w
引用 @ 顺心的刺猬 发表的提问:
签发一张20000元的商业汇票,为期3个月用以抵付应付账款的会计分录
你好,你单位自己开的 支付货款借库存商品贷应付票据
12楼
2023-03-08 09:17:09
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 提问者1号 发表的提问:
老师,我们公司欠客户2万,应付账款2万,经协商,客户不要了,怎么做会计分录
你好 借应付账款 贷营业外收入 
13楼
2023-03-08 10:38:50
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提问者1号:回复玲老师 老师,客户5月份发了通知说不要了,可是当时没做分录,现在录入到7月的账,可以吗
2023-03-08 10:54:29
玲老师:回复提问者1号可以补记分录 的呢
2023-03-08 11:10:00
提问者1号:回复玲老师 补记是什么意思,我直接做到7月有影响吗?如果去反结账做到5月,会影响二季度申报数据的吧
2023-03-08 11:34:21
玲老师:回复提问者1号你好 现在记就是补记的意思 ,反结账最好的,就是麻烦 ,报表要更正申报 
2023-03-08 11:55:33
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 春上树下 发表的提问:
老师,应付账款时,零头不用付,?如何做会计分录
计入到营业外收入里面!!
14楼
2023-03-08 12:00:45
全部回复
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
因债务重组,18000元的应付账款无需偿还的会计分录
借应付账款18000贷营业外收入18000
15楼
2023-03-08 13:02:48
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