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帖子
行政单位政务会计处理
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陈诗晗老师
职称:
注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题:
17.93w
引用 @
忧虑的蜻蜓
发表的提问:
某行政单位实行国库集中支付,年末通过对账确认,本年度受财政授权支付预算指标数为,50万元,其中下达数为45万元,实际只用42万元,该单位年末会计处理为
借,财政应返还额度3 贷,零余额账户用款额度3 借,财政拨款收入45 贷,累计盈余45
16楼
2023-03-09 02:30:53
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朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
46.73w
引用 @
陪你考证的初级班主任
发表的提问:
你好,老师。麻烦请教一下行政单位会计,我们有一笔支出,去年已经挂了业务支出,但忘记挂往来了。这个怎么修改呢。还有就是我们有一笔收回之前年度的支出,但19年做决算的时候,给我们调整到非财政拨款结转结余里面了。但我们把那个钱已经花了一部分,怎么冲减这个非财政的结转结余呢。
同学你好 直接相反分录冲
17楼
2023-03-09 03:25:17
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悠然老师01
职称:
高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题:
2.81w
引用 @
勤恳的朋友
发表的提问:
某行政单位收到“财政授权支付到账通知书”,支付金额为32500元。同日,该行政单位 使用零余额账户用款额度支付日常活动费用5500元。该行政单位会计应如何进行会计处理
学员你好,分录如下 借:零余额账户用款额度32500 贷:财政补助收入32500 借:行政支出5500 贷:零余额账户用款额度5500
18楼
2023-03-09 04:46:10
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悠然老师01:
回复
勤恳的朋友
学员你好,分录如下,以此为准 借:零余额账户用款额度32500 贷:财政补助收入32500 借:单位管理费用5500 贷:零余额账户用款额度5500
2023-03-09 05:20:55
姜老师
职称:
高级会计师
4.98
解题:
0.48w
引用 @
星芸
发表的提问:
请问老师:新会计制度及实操课已听完。现在做账遇到以下问题: 职工工工资扣款挂账的个人公积金。扣款到账时:财务会计进行账务处理(挂往来账),预算会计不进行账务处理;但因各种原因该个人工资扣款公积金到12月31日完还未上缴住房公积金中心,形成了资金结存,那么年底是不是要进行预算会计账务处理,如果不处理那么预算会计资金结存就和实际资金结存就会不一致,如果预算会计要处理,账务怎么处理?到第二年实际上缴该个人工资扣款公积金时时,预算会计账务怎么进行处理?我是行政单位会计。 些问题已提问过,但是给我的回答是牛头不对马嘴。能找个负责任人做下解答吗?如果不行,那就取消问答,省的浪费时间。
你说的是2018年的12月份实际业务吗?
19楼
2023-03-09 05:39:15
全部回复
星芸:
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姜老师
如果是2019年12月该如何处理?2020年缴该个人所得税又如何处理
2023-03-09 06:25:06
星芸:
回复
姜老师
预算会计如何处理,财务会计会处理。
2023-03-09 06:48:10
姜老师:
回复
星芸
想问一下你财政返还的账务处理你是怎么做的?
2023-03-09 07:13:09
星芸:
回复
姜老师
预算会计资金结存科下有一个财政应返还额度明细
2023-03-09 07:23:38
星芸:
回复
姜老师
预算会计资金结存科下有一个财政应返还额度明细
2023-03-09 07:46:30
星芸:
回复
姜老师
我们单位只有一个零余额账户,还有一个是财政代管户。工资扣款全部到财政代管户,代管户再下零余额额度,年底未用完,工资扣款又回到财政代管户。
2023-03-09 08:03:53
星芸:
回复
姜老师
我们单位对工资扣款是这样处理的,财务会计:根据财政入账通知单:借:其他应收款-财政代管资金,贷:其他应付款-工资扣款(社保、公积金等);财政下额度时:借:零余领,贷:其他应收款;年底未用完,借:其他应收款,贷:零余额。那么预算会计如何处理
2023-03-09 08:22:52
姜老师:
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星芸
财政代管户是什么意思?不是财政直接支付工资吗?
2023-03-09 08:37:38
姜老师:
回复
星芸
财政代扣个人部分资金到年末实际没有支付预算会计应该是借:资金结存—财政应返还额度 贷:财政拨款结转。
2023-03-09 09:01:40
陈诗晗老师
职称:
注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题:
17.93w
引用 @
未未
发表的提问:
老师,你好,请问一下行政单位会计交接原会计账比较乱,报表也不平,在交接的过程中我应该注意些什么?怎么做呢?
首先,报表让他调平处理,然后你在接手,接手后需要保持各账薄和报表一致,对于不一致,需要情况说明说明清楚,
20楼
2023-03-09 06:56:19
全部回复
未未:
回复
陈诗晗老师
账簿和报表我需要具体的对些什么?
2023-03-09 07:37:24
陈诗晗老师:
回复
未未
账薄里面的这个数据和你报告里面的数据是不是一致呀,因为你财务报表里面的数据全部都是来源于你的账本。
2023-03-09 08:03:38
未未:
回复
陈诗晗老师
固定资产借方余额和应付职工薪酬贷方余额总账里面有数据,但是报表里面没有体现出来
2023-03-09 08:20:30
未未:
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陈诗晗老师
但是他的社保、住房公积金、代扣个人部分的都没有体现出来,总账里面都没有数据
2023-03-09 08:45:28
陈诗晗老师:
回复
未未
让他整理为一致的,你再接受,要不然你接手了也没办法调整。
2023-03-09 09:04:26
未未:
回复
陈诗晗老师
好的,谢谢老师提醒
2023-03-09 09:26:58
陈诗晗老师:
回复
未未
不客气,祝你工作愉快
2023-03-09 09:52:07
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