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付款已收发票会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 彭亚丽 发表的提问:
材料款钱已付,货也收到了,发票未收怎么做会计分录
你好!你可以直接借原材料 贷银行存款 等收到发票的时候直接贴上去
16楼
2023-03-09 02:51:47
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 画笔 发表的提问:
货已到,款已付,发票未到会计分录如何做
你好 借;预付账款 贷;银行存款 借;库存商品等科目 贷;应付账款——暂估
17楼
2023-03-09 04:09:27
全部回复
画笔:回复邹老师 老师是含税价,还是不含税
2023-03-09 04:25:53
画笔:回复邹老师 收到发票是的分录:借:应付账款-暂估 贷:预付账款对不对
2023-03-09 04:49:13
邹老师:回复画笔你好,这个是不含税价款 收到发票 借;应付账款——暂估 贷;库存商品等科目 借;库存商品等科目 贷;预付账款
2023-03-09 05:04:23
画笔:回复邹老师 老师,如果工程款确定收不回来,民工工资都是由法人个人代付的,这种业务怎么处理,需要哪些附件
2023-03-09 05:18:39
邹老师:回复画笔你好,收不回来需要做坏账处理,需要对方发生财务困难的证明 民工工资法人代表个人支付 借;工程施工 贷;其他应付款,需要有法人代表个人账户付款回单
2023-03-09 05:41:04
画笔:回复邹老师 我这,法人挂了垫支190多万的个人往来,现在要注销这个公司,我不知道要怎么弄
2023-03-09 06:01:24
邹老师:回复画笔你好,需要偿还或转为实收资本核算
2023-03-09 06:22:43
画笔:回复邹老师 转成实收资本的话,公司银行存款就多了,公司没有这么多的银行存款
2023-03-09 06:50:29
邹老师:回复画笔你好,转为实收资本分录是 借;其他应付款 贷;实收资本。这个不影响银行存款变动啊
2023-03-09 07:02:33
画笔:回复邹老师 我现在法人的余额是这个数,
2023-03-09 07:24:34
画笔:回复邹老师 就直接按这个分录做可以吗?然后,就就申报印花税
2023-03-09 07:41:43
画笔:回复邹老师 还需要哪些步骤吧这笔业务处理掉
2023-03-09 07:58:09
邹老师:回复画笔你好,法人垫支的应当通过其他应付款核算,怎么你单位通过其他应收款核算呢?
2023-03-09 08:23:02
画笔:回复邹老师 这是历史问题
2023-03-09 08:49:30
画笔:回复邹老师 哦,这个公司是分公司
2023-03-09 09:02:48
邹老师:回复画笔你好,垫支对于公司来说应当通过其他应付款核算才是的
2023-03-09 09:27:05
画笔:回复邹老师 是的但我现在要怎么处理?就直接按这个分录做可以吗?然后,就就申报印花税。还需要哪些步骤吧这笔业务处理掉。老师看一下之前的问题
2023-03-09 09:49:39
邹老师:回复画笔你好,把之前的分录冲销,然后做一笔正确的分录
2023-03-09 10:09:11
画笔:回复邹老师 做成,实收资本吗
2023-03-09 10:33:10
邹老师:回复画笔你好,是的,冲销之前错误的,然后按实收资本入账
2023-03-09 10:58:23
画笔:回复邹老师 直接这样可以不?还需不需要转个其他应付款,再转实收资本
2023-03-09 11:09:58
邹老师:回复画笔你好,第二笔分录借方应当是其他应付款才是的
2023-03-09 11:30:03
画笔:回复邹老师 对吗?
2023-03-09 11:42:40
邹老师:回复画笔你好,是的,是这样处理
2023-03-09 12:12:11
画笔:回复邹老师 这笔,预付账款
2023-03-09 12:40:28
画笔:回复邹老师 老师,这样操作对吗?5000的这笔是够原材料 的,没有开发票,现在也开不了发票
2023-03-09 12:52:07
邹老师:回复画笔你好,确定开具不了发票,你可以这样处理 借;原材料等科目 贷;预付账款
2023-03-09 13:08:49
画笔:回复邹老师 我主要是要把余额处理掉,
2023-03-09 13:22:41
邹老师:回复画笔你好,做了上面的分录,预付账款这个公司就没有余额了啊
2023-03-09 13:43:56
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Aling 发表的提问:
本月之已付款155000元,已收到原材料139436.8元,已退回多余货款15563.2元,以上6月份没有收到发票会计分录怎么写,如果7月份收到发票会计分录怎么写?
155000是六月份支付的吗?
18楼
2023-03-09 05:02:52
全部回复
张艳老师:回复Aling借 预付账款 155000 贷 银行存款 155000 收到材料是时,总金额和税额能否确定?如果能确定的话,我给您一个简便的分录
2023-03-09 05:51:29
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 发表的提问:
购入原材料,已收到货已付款,发票未收到这要怎么做会计分录
借预付账款 贷;银行存款 暂估入库 借;原材料 贷;应付账款-暂估
19楼
2023-03-09 06:28:29
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ °素锦流年 发表的提问:
你好,老师 运费发票已收到且已认证未付款会计分录怎么做
您好 请问是购进货物还是销售货物的运费发票
20楼
2023-03-09 07:23:39
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