首页
快账
云进销存
快账
云进销存
云业财
购买
购买快账
购买云进销存
财税问答
财税知识
关于我们
帮助中心
演示账套
登录
/
注册
账号:
企业工作台
我的提问
退出登录
快账
财会知识论坛
帖子
付款已收发票会计分录
分享
喜欢
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.86w
引用 @
彭亚丽
发表的提问:
材料款钱已付,货也收到了,发票未收怎么做会计分录
你好!你可以直接借原材料 贷银行存款 等收到发票的时候直接贴上去
16楼
2023-03-09 02:51:47
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.49w
引用 @
画笔
发表的提问:
货已到,款已付,发票未到会计分录如何做
你好 借;预付账款 贷;银行存款 借;库存商品等科目 贷;应付账款——暂估
17楼
2023-03-09 04:09:27
全部回复
画笔:
回复
邹老师
老师是含税价,还是不含税
2023-03-09 04:25:53
画笔:
回复
邹老师
收到发票是的分录:借:应付账款-暂估 贷:预付账款对不对
2023-03-09 04:49:13
邹老师:
回复
画笔
你好,这个是不含税价款 收到发票 借;应付账款——暂估 贷;库存商品等科目 借;库存商品等科目 贷;预付账款
2023-03-09 05:04:23
画笔:
回复
邹老师
老师,如果工程款确定收不回来,民工工资都是由法人个人代付的,这种业务怎么处理,需要哪些附件
2023-03-09 05:18:39
邹老师:
回复
画笔
你好,收不回来需要做坏账处理,需要对方发生财务困难的证明 民工工资法人代表个人支付 借;工程施工 贷;其他应付款,需要有法人代表个人账户付款回单
2023-03-09 05:41:04
画笔:
回复
邹老师
我这,法人挂了垫支190多万的个人往来,现在要注销这个公司,我不知道要怎么弄
2023-03-09 06:01:24
邹老师:
回复
画笔
你好,需要偿还或转为实收资本核算
2023-03-09 06:22:43
画笔:
回复
邹老师
转成实收资本的话,公司银行存款就多了,公司没有这么多的银行存款
2023-03-09 06:50:29
邹老师:
回复
画笔
你好,转为实收资本分录是 借;其他应付款 贷;实收资本。这个不影响银行存款变动啊
2023-03-09 07:02:33
画笔:
回复
邹老师
我现在法人的余额是这个数,
2023-03-09 07:24:34
画笔:
回复
邹老师
就直接按这个分录做可以吗?然后,就就申报印花税
2023-03-09 07:41:43
画笔:
回复
邹老师
还需要哪些步骤吧这笔业务处理掉
2023-03-09 07:58:09
邹老师:
回复
画笔
你好,法人垫支的应当通过其他应付款核算,怎么你单位通过其他应收款核算呢?
2023-03-09 08:23:02
画笔:
回复
邹老师
这是历史问题
2023-03-09 08:49:30
画笔:
回复
邹老师
哦,这个公司是分公司
2023-03-09 09:02:48
邹老师:
回复
画笔
你好,垫支对于公司来说应当通过其他应付款核算才是的
2023-03-09 09:27:05
画笔:
回复
邹老师
是的但我现在要怎么处理?就直接按这个分录做可以吗?然后,就就申报印花税。还需要哪些步骤吧这笔业务处理掉。老师看一下之前的问题
2023-03-09 09:49:39
邹老师:
回复
画笔
你好,把之前的分录冲销,然后做一笔正确的分录
2023-03-09 10:09:11
画笔:
回复
邹老师
做成,实收资本吗
2023-03-09 10:33:10
邹老师:
回复
画笔
你好,是的,冲销之前错误的,然后按实收资本入账
2023-03-09 10:58:23
画笔:
回复
邹老师
直接这样可以不?还需不需要转个其他应付款,再转实收资本
2023-03-09 11:09:58
邹老师:
回复
画笔
你好,第二笔分录借方应当是其他应付款才是的
2023-03-09 11:30:03
画笔:
回复
邹老师
对吗?
2023-03-09 11:42:40
邹老师:
回复
画笔
你好,是的,是这样处理
2023-03-09 12:12:11
画笔:
回复
邹老师
这笔,预付账款
2023-03-09 12:40:28
画笔:
回复
邹老师
老师,这样操作对吗?5000的这笔是够原材料 的,没有开发票,现在也开不了发票
2023-03-09 12:52:07
邹老师:
回复
画笔
你好,确定开具不了发票,你可以这样处理 借;原材料等科目 贷;预付账款
2023-03-09 13:08:49
画笔:
回复
邹老师
我主要是要把余额处理掉,
2023-03-09 13:22:41
邹老师:
回复
画笔
你好,做了上面的分录,预付账款这个公司就没有余额了啊
2023-03-09 13:43:56
张艳老师
职称:
注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题:
6.07w
引用 @
Aling
发表的提问:
本月之已付款155000元,已收到原材料139436.8元,已退回多余货款15563.2元,以上6月份没有收到发票会计分录怎么写,如果7月份收到发票会计分录怎么写?
155000是六月份支付的吗?
18楼
2023-03-09 05:02:52
全部回复
张艳老师:
回复
Aling
借 预付账款 155000 贷 银行存款 155000 收到材料是时,总金额和税额能否确定?如果能确定的话,我给您一个简便的分录
2023-03-09 05:51:29
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.49w
引用 @
晴
发表的提问:
购入原材料,已收到货已付款,发票未收到这要怎么做会计分录
借预付账款 贷;银行存款 暂估入库 借;原材料 贷;应付账款-暂估
19楼
2023-03-09 06:28:29
全部回复
bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
°素锦流年
发表的提问:
你好,老师 运费发票已收到且已认证未付款会计分录怎么做
您好 请问是购进货物还是销售货物的运费发票
20楼
2023-03-09 07:23:39
全部回复
首页
上一页
1
2
初级题库
真题模拟
历年真题
中级题库
绝密押题
最后一卷
微信扫码做题
×
普通登录
动态码登录
扫码登录
使用手机号/用户名登录
使用动态密码登录
登录
忘记密码?
还没有快账账号?
点击注册
使用APP扫码登录
二维码已失效
刷新
免输入
更快
更安全
×
注册
手机号:
验证码:
手机验证码:
获取验证码
设置密码:
确认密码:
注册
领取会员
亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!
微信扫码加老师开通会员
在线提问
累计解决
68456
个问题
齐红老师
|
官方答疑老师
职称:注册会计师,税务师
亲爱的学员你好,我是来自
快账的齐红老师
,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
提交问题
已经收到您的问题,请填写手机号,解答成功后可以快速查看答案。
获取验证码
提交获取答案
×
您的问题已提交成功,老师正在解答~
微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!
会计问小程序
该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码
立即领取
长按保存二维码
微信添加老师领取资料
×
注册
手机号:
验证码:
手机验证码:
获取验证码
注册
×
普通登录
动态码登录
扫码登录
使用手机号/用户名登录
使用动态密码登录
登录
忘记密码?
还没有快账账号?
点击注册
使用APP扫码登录
二维码已失效
刷新
免输入
更快
更安全