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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ cdr55066 发表的提问:
老师,就是员工拿过来的专票我不小心给认证了,这笔钱是员工垫付的,而且是10月份的发票,怎么办啊
您好!是什么费用的发票
211楼
2023-02-13 06:56:59
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cdr55066:回复宋生老师 有买材料的,还有办公用品的
2023-02-13 07:09:58
宋生老师:回复cdr55066您好!这个可以认证抵扣的。你贷方计入其他应付款员工
2023-02-13 07:37:57
cdr55066:回复宋生老师 就是已经认证的也可以暂时先不付款,挂个人往来是吗
2023-02-13 08:00:38
宋生老师:回复cdr55066你好!是的。可以这样的
2023-02-13 08:20:05
老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 俊秀的香菇 发表的提问:
去年借单位职工交订报刊费,借其他应收款,贷库存现金。今年还借款,其中还现金1000元,报刊发票2000元。预算会计如何记账
借:管理费用一办公费2000 贷:现金 1000 其他应收款1000
212楼
2023-02-14 05:43:43
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 人生若只如初见 发表的提问:
老师,你好,我们公司虽然在筹建期发生了很多费用,但是大都没有收到发票,不能做到外账。 有发票的就几笔,金额加起来几千块钱,所以我能不能不考虑筹建期,把筹建期费用做到营业期一起,不通过开办费核算?
你好 建账了之后就要按月来做账了 ,在没有收入的情况下,费用都要记入开办费。之前我也咨询过税局的 他们的回复是这样的。
213楼
2023-02-14 06:01:19
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人生若只如初见:回复meizi老师 我有发票的费用就计入开办费,没发票的费用就不能做外账,不能计入开办费了吧?
2023-02-14 06:37:16
meizi老师:回复人生若只如初见你好 如果是公司要报销的话 是公司业务发生的 也是要计入开办费的 不然你们公司的货币资金报销了之后无法平的
2023-02-14 06:48:40
人生若只如初见:回复meizi老师 我们公司老板有好几个,不是报销产生的,东西全部都是他们几个股东自己私人掏钱购买的。目前库存现金,银行存款都是0
2023-02-14 07:18:22
meizi老师:回复人生若只如初见你好 那就是垫付了款 还是得报销给他们的 所以你得入账才行 借费用贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款
2023-02-14 07:38:28
人生若只如初见:回复meizi老师 可是账户里还有库存现金都是0啊,从哪给他们报销啊?
2023-02-14 08:04:48
人生若只如初见:回复meizi老师 而且他们交过来的都是收据,没有发票
2023-02-14 08:19:55
meizi老师:回复人生若只如初见你好 所以你现在没钱就挂账 。我上面只是给你写了全部分录 。你报销给股东的时候才做借其他应付款贷银行存款就行了。那没办法 没发票你只有根据付款单和收据等入账了,汇算调整处理才行
2023-02-14 08:34:33
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 雪白的溪流 发表的提问:
付钱给对方当时计入应付账款了,但是对方发票一直没开过来,可能后期都不会开发票过来,应该怎么处理呢?
你好,付钱给对方当时计入应该计入其他应收款的,现在可以计入营业外支出
214楼
2023-02-14 06:24:08
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紫藤老师:回复雪白的溪流借营业外支出 贷 应付账款
2023-02-14 06:35:43
雪白的溪流:回复紫藤老师 不是,是公司采购对方东西的,付钱给对方计入应付账款的,现在因为对方产品质量问题,尾款公司不想支付了,对方发票也不愿开过来,这笔应付款我该如何处理呢?
2023-02-14 06:49:31
紫藤老师:回复雪白的溪流付钱给对方,如果已经付钱了,计入银行存款,如果是预付的,可以计入预付账款或应付账款
2023-02-14 07:06:08
雪白的溪流:回复紫藤老师 计入预付账款或者应付账款,对方发票一直不过来,账平不了怎么处理呢?
2023-02-14 07:25:52
紫藤老师:回复雪白的溪流借营业外支出 贷 应付账款
2023-02-14 07:49:10
雪白的溪流:回复紫藤老师 做这笔分录后面需不需要付什么凭证啊老师?
2023-02-14 08:07:45
紫藤老师:回复雪白的溪流你好,需要写个说明的了
2023-02-14 08:28:58
雪白的溪流:回复紫藤老师 说明写些啥啊老师
2023-02-14 08:54:27
紫藤老师:回复雪白的溪流对方发票一直没开过来,现在冲掉
2023-02-14 09:22:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ LLL 发表的提问:
老师,今天购买发票时不小心点了非征期报税,而且显示非征期报税成功,会有什么影响吗 能不能撤销?
你好,下个月就不能抄税了
215楼
2023-02-14 06:53:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
就是想咨询选择线下清算能不能收到钱? 会不会有收不到钱的风险
线下清算依旧会收到钱哈,这个能不能够收到钱的风险,这个不在于线上和线下清算,主要是看你这个付款方的一个资金情况。
216楼
2023-02-15 05:56:55
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 单薄的舞蹈 发表的提问:
我昨天12点多有一个人给我转了100,也有转账记录,但是没收到钱,她就是扫的我的收款码发的钱,但是查看很多遍都没有,然后她说她今天转出去好几千,就是迟钝了,让我耐心等待,我不会被骗了吧
这个不可能收不到钱,你应该很快就能收到钱。
217楼
2023-02-15 06:18:23
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ ? 发表的提问:
行政单位收到区会计核算中心转的其他代扣是怎么做账?
你好, 借银行存款‘ 贷 其他应付款’
218楼
2023-02-15 06:24:16
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?:回复紫藤老师 贷 本级其他部门横向转拨款 的是什么呢?我做成这个了
2023-02-15 06:48:00
紫藤老师:回复?本级横向财政拨款就是从本级财政部门以外的同级单位取得的财政拨款.
2023-02-15 07:04:31
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 单身的蓝天 发表的提问:
7月10日一个事业单位向会计集中核算中心借款100万(有借款审批),会计核算中心把100万元转入单位账户,7月12日单位用这笔款项的10万元购买了办公用品,9月1日财政局下达额度100万,9月2日单位还会计集中核算中心借款100万,以上业务财务会计和预算会计应该怎么做会计分录?
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
219楼
2023-02-15 06:51:00
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陈诗晗老师:回复单身的蓝天借 银行存款 100万 贷 其他应付款 100万 借 单位管理费用 10 贷 银行存款 10 借 其他应付款 100 贷 财政应返还额度 100 借 资金结存 90 事业支出 10 资金结存 财政应返还额度 100
2023-02-15 07:24:03
单身的蓝天:回复陈诗晗老师 收到的额度是不是应计收入
2023-02-15 07:42:01
陈诗晗老师:回复单身的蓝天不计收入,这是你上年度的收入,本年返还,上年确认收入的,现在不再确认收入了的
2023-02-15 08:06:48
单身的蓝天:回复陈诗晗老师 不是上年的收入,是本年的
2023-02-15 08:20:16
陈诗晗老师:回复单身的蓝天本年的,那就是计收入处理的
2023-02-15 08:44:21
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
邮政报刊费能开具增值税专用发票吗?还是只能开普通发票?
可以开具专用发票的
220楼
2023-02-16 05:53:27
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 自觉的跳跳糖 发表的提问:
摊销本月报刊杂志费的会计分录分几种情况讨论。
你好,你们支付了一年的吗 平均分摊就可以的 一年的合计/12
221楼
2023-02-16 06:10:18
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自觉的跳跳糖:回复郭老师 老师,我想问的是怎么编 会计分录?
2023-02-16 06:48:53
郭老师:回复自觉的跳跳糖借管理费用贷预付
2023-02-16 07:03:37
自觉的跳跳糖:回复郭老师 那什么时候是贷记长期待摊费用呢?
2023-02-16 07:17:35
郭老师:回复自觉的跳跳糖支付一年以内的,借预付贷银存 支付一年以上的借长期待摊费用贷银存
2023-02-16 07:36:47
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 无奈的电脑 发表的提问:
我公司的会计把税票开错,多扣了我20多万的税钱,这个钱怎么才能退出来,谢谢
是发票应该作废,没有作废吗?下一个月开附属申请退回来。
222楼
2023-02-16 06:39:47
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答疑何老师
职称:注册会计师
4.79
解题: 0.3w
引用 @ 刘泳杉 发表的提问:
老师:在2016年,我们公司给一家会议中心汇过一笔钱是4万元,是公帐走的,发票没有回来(因为某种原因对方不给开),现在我们老板自己在这家会议中心充值了5万元,开了公司的名字。给我冲账用的,并不给他个人报销。开的是餐费 1.这5万元的发票能冲2016年的4万元吗?跟之前汇算清缴有关系吗? 2.如果能,我的会计分录:付老板充值费用 借:其他应收款-XXX会议中心 50000 贷:现金:10000 每次老板招待客户,都有餐厅的消费明细,(见图片),我再做分录,借:管理费用-业务招待费 贷:其他应收款-XXX会议中心,这样做对吗?
第二张表你忽略。只看餐费单据就行了
223楼
2023-02-16 06:50:59
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答疑何老师:回复刘泳杉冲的话,你要去调整16年的汇算清缴
2023-02-16 07:15:01
刘泳杉:回复答疑何老师 可是我2016年汇的款,发票开的是2018年的呀,也要调整汇算清缴吗?
2023-02-16 07:26:59
答疑何老师:回复刘泳杉那你18年没有支出,你做其他应付款老板
2023-02-16 07:38:28
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
有没有政府部门做会计的老师,我们单位有一笔钱支付的时候不小心从政采支出去了还能调出来吗
已经支出去了让对方退回来就可以。没有其他方法。
224楼
2023-02-19 07:52:47
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 想人陪的小甜瓜 发表的提问:
老师:预付本年度报刊费怎么做会计分录
借;待摊费用 贷;银行存款等科目
225楼
2023-02-19 08:09:16
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