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会计法中的原始凭证借阅传递
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 小雅 发表的提问:
老师我们单位给军粮储备库做了个项目,然后现在他们没钱,说是拿米面油来抵账,我们应该如何做会计分录?需要什么原始凭证吗?
您好,这种你收到米面油就借:库存商品 贷:应收账款
241楼
2023-02-22 04:59:33
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宇飞老师:回复小雅如果对方开了专票还要借进项税额。
2023-02-22 05:28:14
宇飞老师:回复小雅这个凭证大致要包括当时你们签订的合同,现在为什么不能支付双方确认的一个抵偿协议等作为原始凭证。
2023-02-22 05:41:20
小雅:回复宇飞老师 我们之前给他们开过票,现在他们还不了钱,给我们米面油,然后我们拿这些东西给员工发福利。现在对方要求我们给他们开收据,证明我们拿了他们的东西了。直接就抵账了,他们不给我们开票
2023-02-22 05:59:47
小雅:回复宇飞老师 现在人家不给签抵偿合同,就把东西给我们,让我们开个收据。收到米面油可以直接借福利费贷应收吗?
2023-02-22 06:18:32
宇飞老师:回复小雅您好,如果是收据的话是不能够入账的,建议和他们再沟通下,不然你这个应收账款就变成坏账损失,然后取得的商品计入营业外收入了。有些不大妥当,还是尽量去取得发票。
2023-02-22 06:35:44
宇飞老师:回复小雅这个程序上有点说不过去,不然你怎么确定这个东西就是用来抵偿债务的,如果事实成立,收到货物就是借库存,贷应收,然后员工福利发放借福利费,贷库存商品
2023-02-22 07:04:21
小雅:回复宇飞老师 意思就是让他们签个抵偿债务的合同是吗?或者说让他们给我们开发票是吗?
2023-02-22 07:27:07
宇飞老师:回复小雅这两个最好都要,发票最重要。
2023-02-22 07:44:08
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 佳泽 发表的提问:
老师,别人向我公司赠送了一批配件,这个会计分录怎么做?会计凭证下需要附上什么原始凭证?
借库存商品 贷营业外收入,你这个别人送货单,你们收货单贴后就可以,要是有不需要付款声明单子贴后更好,
242楼
2023-02-22 05:27:19
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佳泽:回复maize老师 这批赠送的配件按照市场价入账就行吧
2023-02-22 05:44:42
佳泽:回复maize老师 那么我公司销售出去时,怎么结转成本呢?怎样使这批赠送的配件余额为0呢?
2023-02-22 06:09:14
maize老师:回复佳泽是的,你这个根据是这个库存商品结转成本,借主营业务成本 贷库存商品。
2023-02-22 06:31:29
邹英老师
职称:高级会计师,注册会计师
4.95
解题: 0w
引用 @ 欣悦~Adela 发表的提问:
请问老师新政府会计制度下,核销资产的分录怎么写?以下是相关原始凭证,谢谢!
报废时:借:固定基金 贷:固定资产 批复作为原始凭证 取得变价收入: 借:现金 贷:应缴财政专户款 上缴财政部门时: 借:应缴财政专户款 贷:现金
243楼
2023-02-22 05:48:47
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欣悦~Adela:回复邹英老师 谢谢邹老师!
2023-02-22 06:21:16
欣悦~Adela:回复邹英老师 小白第一次做账,我还是不太理解,尤其不知道哪个科目对应什么金额,请问可以把会计科目和金额一起写上吗?谢谢老师
2023-02-22 06:40:43
邹英老师:回复欣悦~Adela你好! 借:待处理财产损溢-待处理财产价值       -处理净收入   固定资产累计折旧 贷:固定资产 报经批准核销时 借:资产处置费用 贷: 待处理财产损溢-待处理财产价值       -处理净收入 处理完毕有收入的 借:应缴财政款 贷:待处理财产损溢-待处理财产价值       -处理净收入
2023-02-22 07:03:44
邹英老师:回复欣悦~Adela你好!非常抱歉,上面回复有出 借:待处理财产损溢(固定资产原值减累计折旧)   固定资产累计折旧(账面金额) 贷:固定资产(原值) 报经批准核销时, 借:资产处置费用 贷: 待处理财产损溢 处理有收入的 借:应缴财政款 贷:待处理财产损溢
2023-02-22 07:24:18
邹英老师:回复欣悦~Adela如还有不明白的,欢迎继续提问
2023-02-22 07:45:13
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 腼腆的鞋子 发表的提问:
根据原始凭证编制会计分录。
你好,借:银行存款 贷:长期借款
244楼
2023-02-22 06:18:37
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腼腆的鞋子:回复小云老师 这就没了?
2023-02-22 06:55:20
小云老师:回复腼腆的鞋子是啊,你这就是一个借款合同啊
2023-02-22 07:15:03
腼腆的鞋子:回复小云老师 不用填数字的吗
2023-02-22 07:31:00
小云老师:回复腼腆的鞋子借:银行存款200000 贷:长期借款200000
2023-02-22 07:56:14
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 爱撒娇的花瓣 发表的提问:
根据原始凭证,分析经济业务,编制会计分录
你好 借:库存现金 20000 贷:银行存款 20000 借:其他应收款 5000 贷:库存现金 5000
245楼
2023-02-22 06:41:59
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 简言 发表的提问:
借条能做原始凭证吗
你好,不涉及费用的话可以。
246楼
2023-02-23 05:23:57
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 雷颜谊 发表的提问:
老师请问像法人借现金5万。后面附什么原始凭证
你好,附件附上借款合同,个人身份证和银行卡复印件
247楼
2023-02-23 05:52:17
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雷颜谊:回复紫藤老师 老师可不可以就开付个收款收据盖个公司财务专用章就可以了呢
2023-02-23 06:16:19
雷颜谊:回复紫藤老师
2023-02-23 06:27:18
紫藤老师:回复雷颜谊你好,一般公司会有借款单的,
2023-02-23 06:40:37
雷颜谊:回复紫藤老师 额写借款单啊,
2023-02-23 07:03:29
紫藤老师:回复雷颜谊你好,看公司管理制度,一般是需要写借款单的
2023-02-23 07:15:09
雷颜谊:回复紫藤老师 好的谢谢老师
2023-02-23 07:32:56
紫藤老师:回复雷颜谊不客气,如果对解答满意可以五星好评哦
2023-02-23 07:49:07
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 默默 发表的提问:
会计学堂论坛里的原始凭证模块在哪里?
你好,你是要课件还是下载资料,课件的话没有单独的,找客服咨询一下要一下相关的课件,
248楼
2023-02-23 05:59:29
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默默:回复晓海老师 下载资料
2023-02-23 06:22:20
晓海老师:回复默默你好!在下载模块儿里找上面有搜索
2023-02-23 06:36:20
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 学徒 发表的提问:
会计分录会写,然后是不是要填写原始凭证呢?
老师,麻烦看下
249楼
2023-02-23 06:12:43
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学徒:回复bamboo老师 不知道怎么填…………
2023-02-23 06:43:36
学徒:回复bamboo老师 老师,麻烦看下,谢谢
2023-02-23 07:12:24
bamboo老师:回复学徒同学 你好 应该填写相应的原始凭证
2023-02-23 07:36:16
学徒:回复bamboo老师 怎么填呢?
2023-02-23 07:53:46
bamboo老师:回复学徒领料单根据题目中给的填列 现金支票直接填写日期金额等
2023-02-23 08:18:37
bamboo老师:回复学徒1开现金支票 2、4开领料单 一个材料填写一张
2023-02-23 08:43:28
学徒:回复bamboo老师 老师,你看下图片上的红色字体
2023-02-23 09:08:39
bamboo老师:回复学徒标题上都写了日新公司了下面就写一车间啦
2023-02-23 09:32:21
学徒:回复bamboo老师 那用户是甲产品生产用还是生产呢?
2023-02-23 09:56:06
学徒:回复bamboo老师 用途
2023-02-23 10:07:22
bamboo老师:回复学徒用途:生产甲产品领用
2023-02-23 10:30:56
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
自制原始凭证是指由企业会计人员自行填制的 对吗
不一定是会计人员填制
250楼
2023-02-23 06:39:00
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梓苏老师
职称:初级会计师,会计师 ,税务师
4.95
解题: 0.43w
引用 @ 含蓄的唇膏 发表的提问:
根据原始凭证编制会计分录
借:在建工程10500 应交税费-应交增值税(进项税额)1700 贷银行存款12200
251楼
2023-02-24 05:31:06
全部回复
含蓄的唇膏:回复梓苏老师 第一题按付款做
2023-02-24 06:21:36
含蓄的唇膏:回复梓苏老师 安装完成验收合格交付使用时专为固定资产。这就是第二题
2023-02-24 06:38:38
梓苏老师:回复含蓄的唇膏借:在建工程10000 应交税费-应交增值税(进项税额)1700 贷银行存款11700 借在建工程500 贷银行存款500 借固定资产10500 贷在建工程10500 其实是一天发生的业务可以合并一个会计分录 借:固定资产10500 应交税费-应交增值税(进项税额)1700 贷银行存款12200
2023-02-24 07:00:37
含蓄的唇膏:回复梓苏老师 能不合拼么
2023-02-24 07:13:27
含蓄的唇膏:回复梓苏老师 第一张凭证对应一张分录
2023-02-24 07:43:22
梓苏老师:回复含蓄的唇膏第一个合同不要账务处理。发票三联是一起的。 转账支票可以分开。所以老师上面给你的分录是没问题的。
2023-02-24 08:07:01
问答小助手
职称:中级会计师,注册会计师,初级会计师
4.89
解题: 0.17w
引用 @ 谦让的发带 发表的提问:
根据这三张原始凭证,怎么写会计分录?
请清晰描述问题(财会类),并关闭当前问题,然后重新发起提问,老师看到问题后觉得擅长解答才会接手解答,谢谢合作!
252楼
2023-02-24 05:57:50
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 花间 发表的提问:
盘存单是不是原始凭证?因为教材说盘存单及时记录盘点结果的书面证明,也是反映财产物资实存数的原始凭证,但是会计学堂题目里又说不是
你好,属于企业自制的原始凭证
253楼
2023-02-24 06:26:55
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 潘慧嫻 发表的提问:
根据原始凭证作相应的会计分录
你好,图片真的不清楚,我给你工资社保的分录吧
254楼
2023-02-24 06:38:59
全部回复
朴老师:回复潘慧嫻1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2023-02-24 07:20:33
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 追♥梦 发表的提问:
请问:出纳做账原始凭证与会计做账原始凭证有什么区别?那些是出纳用的发票那些是会计用的发票?
你好!都需要发票的,出纳按规定是不可以做凭证的,只记流水账
255楼
2023-02-26 15:27:27
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追♥梦:回复晓海老师 可我看了出纳实操班讲的是出纳附原始凭证也要做账的,是不是出纳和会计的原始凭证有区分?
2023-02-26 15:53:46
晓海老师:回复追♥梦你好!如果做的话会计是不做资金支付凭证由出纳做
2023-02-26 16:21:19
追♥梦:回复晓海老师 哦,谢谢!
2023-02-26 16:36:13
晓海老师:回复追♥梦不客气........
2023-02-26 16:50:18

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