咨询
做出以下各题会计分录
分享
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ Unknow 发表的提问:
用会计分录写出下列题目
你好 1 借:原材料 60000 借:应交税费——应增(进) 7800 贷:银行存款 67800 2 借:在途物资 104000 借:应交税费——应增(进) 13180 贷:银行存款 3 借:原材料 104000 贷:在途物资 1040004 4 借:原材料——暂估 40000 贷:应付账款 40000 借:原材料 42000 借:应交税费——应增(进) 5460 贷:应付账款 5 借:预付账款 80000 贷:银行存款 80000 借:原材料 70000 借:应交税费——应增(进)9100 贷:预付账款 79100 借:银行存款 900 贷:预付账款 900 6 借:原材料 50000 借:应交税费——应增(进) 6500 贷:银行存款 56500 7 借:原材料 650000 借:应交税费——应增(进) 84500 贷:实收资本 500000 贷:资本公积 祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
16楼
2023-03-09 10:03:07
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 向阳花☞ 发表的提问:
请问一下以前年度的进项税有问题今年转出了,会计分录怎么做?
借以前年度损益调整,贷进项税额转出,借未分配利润 贷以前年度损益调整,
17楼
2023-03-09 11:10:46
全部回复
向阳花☞:回复maize老师 相关的附加税和所得税怎么做会计分录?
2023-03-09 11:31:57
向阳花☞:回复maize老师 还有罚款滞纳金
2023-03-09 11:45:24
maize老师:回复向阳花☞附加税企业所得税做,借以前年度损益调整,贷应交税费,借未分配利润,贷以前年度损益调整,罚款滞纳金 营业外支出,贷银行
2023-03-09 12:06:12
向阳花☞:回复maize老师 有的说运到营业外支出科目,不知道营业外支出和以前年度损益科目有什么区别?
2023-03-09 12:26:35
maize老师:回复向阳花☞这个对应,罚款滞纳金 营业外支出,贷银行  ,别的不做营业外支出,不是本年的,
2023-03-09 12:38:53
向阳花☞:回复maize老师 好的,老师很专业,万分感谢!
2023-03-09 12:50:37
maize老师:回复向阳花☞好的我先回复别的学员了
2023-03-09 13:15:42
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.65w
引用 @ ? 发表的提问:
请问各小题的会计分录怎么写?
2你好麻烦你把题目完整发过来
18楼
2023-03-09 12:16:52
全部回复
丁丁
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.24w
引用 @ 洛枳 发表的提问:
想向各位老师请教一下这道会计分录题,我做了一些分录又感觉不太对,请老师帮忙看看这道题分录应该怎么写谢谢
同学,你好! 序号4的最后一句话怎么又说2019年度应收账款账户余额为800万元呢。题目抬头整个说的是2020年—2022年的事,咋又扯到2019年应收账款余额去了? 同学确认一下,是不是题目有问题。
19楼
2023-03-09 13:10:56
全部回复
丁丁:回复洛枳2020年度 本期应计提坏账准备金额=950*4%-25=13 借:信用减值损失 贷:坏账准备13
2023-03-09 13:54:19
丁丁:回复洛枳2021年 确认坏账损失 借:坏账准备30 贷:应收账款30 本期应计提坏账准备金额=1000*4%-(25+13-30)=32 借:信用减值损失32 贷:坏账准备32
2023-03-09 14:17:42
丁丁:回复洛枳2022年 收回已确认的坏账 借:应收账款20 贷:坏账准备20 借:银行存款20 贷:应收账款20 若2022年应收账款期末账户余额为800万元 本期应计提坏账准备金额=800*4%-(25+13-30+32+20)=-28 借:坏账准备28 贷:信用减值损失28
2023-03-09 14:36:02
洛枳:回复丁丁 是的我也奇怪为什么最后又提到了2019年度,应该是2022年度
2023-03-09 14:56:34
丁丁:回复洛枳嗯嗯,整个计算过程发给同学了,同学写的有些凌乱,我没看懂。
2023-03-09 15:07:13
洛枳:回复丁丁 好的我现在再算一下谢谢老师
2023-03-09 15:24:23
丁丁:回复洛枳不客气,有空给个评价,多谢支持!
2023-03-09 15:40:31
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.72w
引用 @ 小波 发表的提问:
想请教一下下列各个情况的会计分录如何做
1)发出商品: 借:发出商品1000*80 贷:库存商品 收到代销清单 借:应收账款 贷:主营业务收入100000 应交税费——应交增值税-销项16000 借:主营业务成本1000*80 贷:发出商品1000*80 借:销售费用 100000*10% 贷:应收账款100000*10% 借:银行存款 贷:应收账款
20楼
2023-03-09 14:19:19
全部回复
郭老师:回复小波收到商品 借委托代销商品100*1000 贷委托代销商品款 对外销售 借银行存款 贷应付账款100000 应交税费-应交增值税-销项16000 借应交税费-进项16000 贷应付账款16000 借受托代销商品款 贷受托代销商品100*1000 结算货款手续费 借银行存款 贷主营业务收入100000*10% 借应付账款16000 贷银行存款
2023-03-09 14:52:24
小波:回复郭老师 啊能不能把过程写的清楚一点呀例如各个项目的钱数还有第一问的第三小问能不能回答一下呀
2023-03-09 15:21:06
小波:回复郭老师 麻烦你把详细步骤写一下
2023-03-09 15:46:23
小波:回复郭老师 谢谢啦
2023-03-09 15:56:59
郭老师:回复小波1)发出商品: 借:发出商品1000*80 贷:库存商品1000*80 收到代销清单 借:应收账款116000(看发票金额税额) 贷:主营业务收入100000 应交税费——应交增值税-销项16000 借:主营业务成本1000*80 贷:发出商品1000*80(取数第一个分录成本) 结算货款手续费 借:销售费用 100000*10% 贷:应收账款100000*10% 借:银行存款 116000-100000*10% 贷:应收账款
2023-03-09 16:22:32
郭老师:回复小波你先看第一个大问里面的
2023-03-09 16:45:48
小波:回复郭老师 emmm为什么借:销售费用 贷:应付账款在结算货款和手续费中而不是在收到代销清单这个环节中呢
2023-03-09 17:00:30
郭老师:回复小波这个也可以在收到清单做这个的
2023-03-09 17:26:07
小波:回复郭老师 那在收到清单做了还需要在结算货款手续费中做吗
2023-03-09 17:55:10
郭老师:回复小波不用的,只做一遍就可以
2023-03-09 18:15:57
小波:回复郭老师 哦好的,那可以请教一下第二问吗
2023-03-09 18:38:28
郭老师:回复小波可以的 你看下第二个哪里不明白的
2023-03-09 19:00:59
小波:回复郭老师 对外销售时为什么还有借:受托代销商品款 贷:受托代销商品呀
2023-03-09 19:21:12
郭老师:回复小波你收到商品做了代销商品 销售出去你得结转下
2023-03-09 19:35:35

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×