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企业年金会计处理分录
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 萍萍 发表的提问:
15年度未计提企业所得税怎么会计分录处理
借:营业税金及附加 贷:应交税费——应交企业所得税
1楼
2023-03-09 10:36:25
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萍萍:回复江老师 不需要通过以前年度损益调整吗
2023-03-09 10:57:32
江老师:回复萍萍你是在15年做账就是这样的,如果跨年了,就是用以前年度损益调整处理
2023-03-09 11:22:11
萍萍:回复江老师 现在18年调15年的肯定跨年了,我十就是问用以前年度损益调整怎么个帐务处理
2023-03-09 11:49:45
江老师:回复萍萍一、借:以前年度损益调整 贷:应交税费——应交企业所得税 二、借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整 用这个分录
2023-03-09 12:00:53
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 琳婧 发表的提问:
个人独资企业,年末利润的会计处理方法及会计分录
你好 借;利润分配——应付利润 贷;应付利润 借;应付利润 贷;银行存款
2楼
2023-03-09 11:52:56
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琳婧:回复邹老师 需要利润分配时从基本户转出相应金额?
2023-03-09 12:20:14
邹老师:回复琳婧你好,利润分配的时候需要用现金,或银行支付相应分配利润的金额
2023-03-09 12:49:24
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 活泼的荷花 发表的提问:
请问2019年7月购入车一台,金额240万 汇算2019年时候享受一次性扣除 1、问2019年 企业会计准则 小企业会计准则如何做分录 2、2020年-2029年 企业会计准则 小企业会计准则如何做分录 3、不急 希望回答完整 包括企业会计准则递延所得税处理 小企业准则 计入当期处理 等
您好,1都是,借所得税费用,贷递延所得税负债。2都是借递延所得税负债,借所得税费用(红字),
3楼
2023-03-09 13:04:29
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活泼的荷花:回复小林老师 小企业准则所得税费用与应交所得税一致,不涉及递延所得税。 这个规定对吗 如果对 分录就是借:所得税费用 贷:应交税费——应交所得税 借:应交税费——应交所得税 贷:银行存款
2023-03-09 13:34:49
活泼的荷花:回复小林老师 另外 如果按照企业会计准则 2019年 分录 借 递延所得税负债 =(240-10)*税率25% 贷 所得税费用 2020年分录 借所得税费用 5*12 贷递延所得税负债?
2023-03-09 13:59:19
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.71w
引用 @ 发表的提问:
老师,我是电商企业,请问支付刷单款及佣金如何做会计分录, 内账处理 税务账 会计分录处理分别是?
刷单的记其他应付款,佣金记销售费用
4楼
2023-03-09 14:34:19
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甜:回复郭老师 税务和内账分别如何做会计处理
2023-03-09 15:04:29
郭老师:回复外账做收入退回和销售费用
2023-03-09 15:26:20
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 发表的提问:
老师,我是电商企业,请问支付刷单款及佣金如何做会计分录, 内账处理 税务账 会计分录处理分别是?
你好,外账的刷单是需要按正常销售处理的 借;银行存款等科目 贷;主营业务收入 应交税费 佣金的分录借:销售费用 贷:银行存款
5楼
2023-03-09 15:44:48
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甜:回复紫藤老师 老师,内账怎么处理好呢?
2023-03-09 16:04:43
紫藤老师:回复内账和外账一样的
2023-03-09 16:33:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 悦耳的小鸭子 发表的提问:
收到企业现金缴款单,银行的处理会计分录是
你好,收到企业现金缴款单,银行的处理会计分录是 借:存放中央银行款项,贷:吸收存款
6楼
2023-03-09 16:46:05
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.71w
引用 @ 笙LY 发表的提问:
去年的企业所得税少计提了,今年如何做会计分录处理
借利润分配未分配利润 贷应交税费,企业所得税补计提上就可以的。
7楼
2023-03-09 18:09:40
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笙LY:回复郭老师 好的  谢谢
2023-03-09 18:39:55
郭老师:回复笙LY不用客气,工作愉快。
2023-03-09 19:08:24
笙LY:回复郭老师 是应交企业所得税还是应交所得税
2023-03-09 19:26:23
郭老师:回复笙LY应交税费-企业所得税。
2023-03-09 19:46:40
笙LY:回复郭老师 好的  谢谢
2023-03-09 20:14:19
郭老师:回复笙LY不用客气,工作愉快。
2023-03-09 20:26:57
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 伶俐的铃铛 发表的提问:
企业一下支付了3年的房租,会计分录上怎么处理?
借长期待摊费用 贷银行,按月做借管理费用 贷长期待摊费用
8楼
2023-03-09 19:26:12
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伶俐的铃铛:回复maize老师 也可以借:预付账款吧?
2023-03-09 19:39:03
maize老师:回复伶俐的铃铛这个超过1年以上,不行,需要做长期待摊费用
2023-03-09 19:49:57
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 邦正妈妈 发表的提问:
小企业会计准则,要调增去年的房租费用,会计分录要如何处理?
你好 调增是什么情况 为什么要调增
9楼
2023-03-09 20:32:03
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邦正妈妈:回复meizi老师 少记了房租费用
2023-03-09 21:12:15
meizi老师:回复邦正妈妈你好 那你去年是怎么做分录的 金额多的多少 实际发生多少 现在补计多少
2023-03-09 21:40:23
婷玉老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 0.02w
引用 @ 天真的方盒 发表的提问:
要求做下列业务所涉及的金融企业会计分录 陕西经贸科技有限公司于2019年3月21日向工行西安支行申请短期信用贷款150万元,期限3个月,年利率3. 6%,银行审查后于当日发放贷款,6月21日贷款到期时该企业归还贷款本金及利息。2019年6月30日又向银行申请抵押贷款330万元,银行审查后发放贷款,并办理抵押登记手续(抵押物价值600万元)。
您好! 短期借款: 借:贷款-短期贷款(单位贷款户)-本金1500000 贷:吸收存款-活期存款(单位存款户)-本金1500000 抵押借款: 借:贷款-抵押贷款(单位贷款户)-本金3300000 贷:吸收存款-活期存款(单位存款户)-本金1500000 收入:代保管有价值品-**单位户6000000
10楼
2023-03-09 21:49:16
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 50 发表的提问:
国家征收企业土地修路,企业开具的发票,会计分录如何处理?收到土地款后,会计分录又如何处理?
借:应收账款 累计摊销 贷:无形资产 应交税费 资产处置损益 (差额,可在借方) 收到 借:银行存款 贷:应收账款
11楼
2023-03-09 22:41:10
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 阿真 发表的提问:
企业年金的会计分录
缴纳时 借:应付职工薪酬--企业年金(单位部分) 其他应收款--企业年金 (个人部分) 贷:银行存款 计提时 借:管理费用--企业年金(单位部分) 贷:应付职工薪酬--企业年金(单位部分)
12楼
2023-03-09 23:32:33
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美橙老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.52w
引用 @ 醉熏的手套 发表的提问:
小企业没有待处理财产损溢科目,现金盘盈会计分录?
小企业简化处理,批准后直接计入营业外收入。
13楼
2023-03-10 00:47:54
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赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 与久 发表的提问:
某公司向银行借入贷款200000元,期限为6个月,年利率8%,借入款项存入银行。 进行会计处理,写会计分录
借:银行存款 贷:短期借款
14楼
2023-03-10 02:08:55
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与久:回复赵海龙老师 用考虑年利率吗
2023-03-10 02:24:57
赵海龙老师:回复与久不考虑。借款账务处理不考虑,算利息的时候才考虑
2023-03-10 02:51:00
与久:回复赵海龙老师 5日,收到大华公司投资100000元存入银行,占注册资本100000元的10%,款已存入银行。 8日,从河北艺丰纸业购进五层瓦楞纸板100张,收到增值税专用发票,发票注明单价455元,材料款45500元,税款为7280元。上述款项已用银行存款支付,材料尚未到达。 10日,从艺丰公司购进的五层瓦楞纸板如数验收入库,实际成本为45500元。 10日,以银行存款代发上月工资49216元,代扣职工个人应承担的社保费6936元,代扣个人承担住房公积金8160元,代扣个人所得税3688元。
2023-03-10 03:15:28
与久:回复赵海龙老师 这些做会计处理,怎么做
2023-03-10 03:29:14
赵海龙老师:回复与久5日,收到大华公司投资100000元存入银行,占注册资本100000元的10%,款已存入银行。 借:银行存款100000 贷:实收资本 100000 8日,从河北艺丰纸业购进五层瓦楞纸板100张,收到增值税专用发票,发票注明单价455元,材料款45500元,税款为7280元。上述款项已用银行存款支付,材料尚未到达。 借:材料采购 45500 应交税费-应交增值税-进项税额 7280 贷:应付账款 10日,从艺丰公司购进的五层瓦楞纸板如数验收入库,实际成本为45500元。 借:原材料 45500 贷:材料采购 45500 10日,以银行存款代发上月工资49216元,代扣职工个人应承担的社保费6936元,代扣个人承担住房公积金8160元,代扣个人所得税3688元。 借:应付职工薪酬-工资 应交个人所得税 贷:银行存款 其他应付款 -社保 -住房公积金
2023-03-10 03:46:41
与久:回复赵海龙老师 8.14日,购进一台不需要安装的生产用设备,增值税专用发票显示购买价300000元,税款为48000元;另发生运输费1000元,运输费增值税税率10%;包装费200元。该设备已运达利民公司并已达到预定可使用状态,所有款项均未支付。 9.15日,网上银行缴纳上月税费,其中增值税21000元,代缴个人所得税3688元,城市维护建设税1470元,教育费附加630元,地方教育费附加420元,可合并填制一张凭证。 10.15日,网上银行缴纳社保29240元,其中单位承担的社保22304元,住房公积金16320元,其中单位承担的8160元。
2023-03-10 04:09:34
与久:回复赵海龙老师 11.16日,向内蒙古旭阳纸业购买的200张三层瓦楞纸板到货,增值税专用发票注明单价310元,货款62000元,税额9920元,以预付订金转货款,余款以银行存款补足。 12.17日,生产车间领用材料一批,其中:生产普通纸箱领用三层瓦楞纸板150张;生产彩色纸箱领用五层瓦楞纸板130张。 13.17日,销售给永利达食品厂普通纸箱4000件,单价15元,价款60000元,增值税销项税额9600元,以库存现金垫付运费120元,货款及代垫运费暂未收到。 14.购进三层瓦楞纸板200张,单价320元,五层瓦楞纸板300张,单价452元。收到增值税专用发票,税款为31936元。款项均未支付,材料验收入库
2023-03-10 04:25:54
与久:回复赵海龙老师 老师,这些怎么做会计处理呢
2023-03-10 04:50:39
赵海龙老师:回复与久你是不是直接把题目全复制过来的啊 怎么你全都不会吗
2023-03-10 05:08:31
与久:回复赵海龙老师 不会
2023-03-10 05:21:02
赵海龙老师:回复与久8.14日,购进一台不需要安装的生产用设备,增值税专用发票显示购买价300000元,税款为48000元;另发生运输费1000元,运输费增值税税率10%;包装费200元。该设备已运达利民公司并已达到预定可使用状态,所有款项均未支付。 借:固定资产 300000%2B1000%2B200 应交税费-应交增值税*-进项税额 48000 贷:应付账款 9.15日,网上银行缴纳上月税费,其中增值税21000元,代缴个人所得税3688元,城市维护建设税1470元,教育费附加630元,地方教育费附加420元,可合并填制一张凭证。 借:应交税费-未交增值税21000 应交个人所得税3688 应交税费-城市维护建设税1470 应交税费-教育费附加630 应交税费-地方教育费附加420元 贷:银行存款 10.15日,网上银行缴纳社保29240元,其中单位承担的社保22304元,住房公积金16320元,其中单位承担的8160元。 借:应付职工薪酬-社保 22304 -住房公积金 8160 其他应付款 贷:银行存款.. 金额部分你自己算一下
2023-03-10 05:36:18
与久:回复赵海龙老师 谢谢老师!
2023-03-10 06:03:38
赵海龙老师:回复与久你一下子发这么多,打字都把我累得够呛,给我个好评哦
2023-03-10 06:28:06
与久:回复赵海龙老师 必须给!感谢!
2023-03-10 06:56:02
赵海龙老师:回复与久不客气,欢迎有问题及时提问哦
2023-03-10 07:25:50
与久:回复赵海龙老师 好的呢
2023-03-10 07:38:02
赵海龙老师:回复与久嗯,好的。好的。祝你顺利
2023-03-10 08:04:23
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 小凡 发表的提问:
小企业会计准则,去年忘提企业所得税今年的账务怎么处理?分录是什么?
借:所得税费用 贷:应交税费 小企业会计准则的话,直接记入今年,就可以啦
15楼
2023-03-10 03:17:04
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