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收到借款单位归还借款会计分录
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Victoria胜利 发表的提问:
老师,事业单位收到项目款财务会计:借:银行存款2000 贷:其他应付款2000;那么预算会计要做会计分录么?
你好,预算会计 借 资金结存 贷 财政预算补助收入
91楼
2022-11-15 07:38:52
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Victoria胜利:回复紫藤老师 只要收到的款项都要做尽预算会计分录里面么?
2022-11-15 07:52:43
紫藤老师:回复Victoria胜利一般收到的款项都要做尽预算会计分录里面
2022-11-15 08:18:00
Victoria胜利:回复紫藤老师 好的,谢谢老师
2022-11-15 08:28:26
紫藤老师:回复Victoria胜利不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2022-11-15 08:52:21
Victoria胜利:回复紫藤老师 老师,各科室收到的钱属于专项资金么?
2022-11-15 09:08:05
紫藤老师:回复Victoria胜利你可以在摘要写清楚科室名称即可
2022-11-15 09:35:57
Victoria胜利:回复紫藤老师 做预算分录里面的明细有功能科目,所以想咨询一下
2022-11-15 10:01:42
紫藤老师:回复Victoria胜利你可以在机构设置,A科室,B科室
2022-11-15 10:16:25
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.1w
引用 @ 犹豫的龙猫 发表的提问:
事业单位抵押职工工资贷款,付职工工资时借款方式付的怎么走会计分录?
发放工资时: 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——个人所得税 其他应付款——代扣个人交交的五险一金 财政补助收入(实发数) 计算费用时: 借:事业支出 贷:应付职工薪酬
92楼
2022-11-15 07:48:17
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.74w
引用 @ 海英 发表的提问:
老师,公司为员工交纳社保,做分录时 计提单位部分借:管理费用一单位社保 贷:应付职工薪酬一单位社保 交款时:借:应付职工薪酬一单位社保 借:其他应收款一个人 贷:银行存款 享受西部政策,单位和个人交的社保全部退回,打到公司帐上,然后,公司交的归公司,个人交的归个人,请问退回的分录怎么做分录?
同学你好 原分录负数红冲
93楼
2022-11-15 08:10:55
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.83w
引用 @ 俏皮的万宝路 发表的提问:
我单位向其他单位借款,然后用借款受第三方委托支付第三方应付款的会计分录
出一个委托书 借银行存款贷其他应付款合同上的借款企业
94楼
2022-11-15 08:40:26
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 开心的外套 发表的提问:
个人向单位借款预算会计分录咋做
你好 个人向单位借款预算会计 借 其他应收款 贷银行存款
95楼
2022-11-15 08:51:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 甜甜的笑笑 发表的提问:
单位收到的利息入帐会计分录借银行存款贷财务费用对吧老师
您好,不对的,应该是,借;银行存款,借:财务费用-利息收入,负数。
96楼
2022-11-16 07:41:01
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.83w
引用 @ 发表的提问:
,单位员工的借款,必须年底前归还,下年初再借?
你好,可以的
97楼
2022-11-16 07:57:11
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.83w
引用 @ 发表的提问:
收到借款的分录
你好,你单位借别人的吗?借银存贷其他应付款
98楼
2022-11-16 08:17:05
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薇:回复郭老师 单位里的一个老板借给分包公司的工程款,
2022-11-16 08:31:11
薇:回复郭老师 以后要问分包公司老板收回来的,并要其支付利息的,分录怎么做?
2022-11-16 08:50:34
郭老师:回复你好,你是那个分包公司吗?不是不用你做账,分包公司和个人的业务
2022-11-16 09:17:54
薇:回复郭老师 从我们公司账上划到分包公司老板个人账上的,我们是总
2022-11-16 09:32:19
郭老师:回复你好,第一个分录
2022-11-16 09:45:23
薇:回复郭老师 请问另一个问题,材料发票是应附在付款凭证后面的吧,结转成本是附在转账凭证后面?怎样统一,附在转后发票单据上敲什么章?谢谢!
2022-11-16 10:13:25
郭老师:回复你好,材料发票放到入库凭证后面,付款凭证应银行回单,结转成本的自己做个计算过程,发票上面不盖你单位的章,收到发票都是对方盖了对方的发票专用章的
2022-11-16 10:33:12
薇:回复郭老师 会计是说:借银存,贷:应收,到收回借款时,做相反分录就抵冲了,这样做合乎要求吗?虽然账是冲掉了,但性质不一样吧,
2022-11-16 10:56:04
郭老师:回复你好,借款最好记其他应付款(你单位借别单位的)借银存贷其他应付款
2022-11-16 11:23:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 佳佳 发表的提问:
问一下,员工借款,还款后给收据,要签收嘛?,哪里签收?
一般在领款人出签字就可以了
99楼
2022-11-16 08:36:59
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佳佳:回复邹老师 借款单上是领款人签字,收据上没有签收的地方
2022-11-16 09:05:52
邹老师:回复佳佳收据本身一般不需要签收
2022-11-16 09:30:30
时老师
职称:,初级会计师
5.00
解题: 0.07w
引用 @ 发表的提问:
50000短期借款到期,归还本息50600(前已计提利息400元),这个会计分录怎么做
借短期借款50000 应付利息400  财务费用200 贷银存50600
100楼
2022-11-17 07:36:44
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ H薇 发表的提问:
老师,有个政府会计问题:单位垫付一笔款项,随后收到财政拨款归还该款项,财务会计和预算会计分录该怎么写啊?
你好 借银行存款 贷 其他应收款
101楼
2022-11-17 07:43:28
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H薇:回复紫藤老师 老师,这个是财务会计分录,那 预算会计分录该怎么写啊,财政拨款归还该笔应收账款
2022-11-17 08:08:05
紫藤老师:回复H薇不需要做预算会计, 往来款没有对应的与预算会计科目的    
2022-11-17 08:28:12
H薇:回复紫藤老师 那用什么来体现财政拨款收入呢,是另外再做一笔财政收入增加吗
2022-11-17 08:53:06
紫藤老师:回复H薇借资金结存 贷财政拨款预算收入
2022-11-17 09:17:51
陈诗晗老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 一路格桑花 发表的提问:
我单位为住建局,向其他行政单位借支100万支付一些费用,财政这100万年底才支付给我们,我们年底再还给借款单位,收到借款:借:银行存款 100万 贷:其他应付款100万 支付费用:借:费用 贷:银行存款 这笔分录做预算会计吗
你好,这属于财政预算资金,需要的
102楼
2022-11-17 07:57:03
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一路格桑花:回复陈诗晗老师 那这两比分录对应的预算会计怎么做呢?
2022-11-17 08:21:08
陈诗晗老师:回复一路格桑花支付时 借,事业支出 贷,资金结存 年底 借,资金结存 贷,财政拨款收入
2022-11-17 08:46:21
一路格桑花:回复陈诗晗老师 那借款这次不做预算会计吗?如果不做,支付时做了预算会计,资金结存这个科目会为负数的
2022-11-17 08:57:59
陈诗晗老师:回复一路格桑花支付和收到都做了的 这是2笔预算会计分录
2022-11-17 09:11:13
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 敏儿 发表的提问:
老师:公司7-8借入一笔300万元的长期借款;本金在3年内分6期归还,每半年还本金10万;最后到期时归还最后的本金250万;利息每月20号上交;借款年利率6.9%;这个借入的借款分录?利息需要每月计提吗?计提分录?缴纳利息的分录?半年到期归还本金的分录??谢谢
收到借款 借:银行存款 300 贷:长期借款  300 利息每月支付,直接是,借:财务费用,贷:银行存款 归还本金,借:长期借款10,贷:银行存款  10
103楼
2022-11-17 08:24:59
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敏儿:回复辜老师 老师:利息每月支付不用计提了吗?直接做支付分录??
2022-11-17 08:42:03
辜老师:回复敏儿可以不用计提,直接计入财务费用
2022-11-17 09:03:13
敏儿:回复辜老师 好的,谢谢老师
2022-11-17 09:26:27
辜老师:回复敏儿好的,客气,帮到你就好
2022-11-17 09:54:55
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 咏—忘了 发表的提问:
请问收到股东给来的开办费(不用归还)应如何做会计分录?我可以这样做分录吗? 收到时: 借:银行存款 货:其他应付款-开办费 支出时: 借:其他应付款-开办费 货:银行存款
这个做借银行 贷实收资本,或者是借其他应付款股东,
104楼
2022-11-20 07:45:31
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.83w
引用 @ 对、 发表的提问:
我2月份计提社保的会计分录为: 借:管理费用-单位社保 贷应付职工薪酬 缴纳社保的分录为: 借 应付职工薪酬(单位)借 其他应付款-个人 贷银行存款 3月份收到单位减免部分的款项 此事会计分录为 借:银行存款 贷:营业外收入 那2月计提的还用红冲吗? 红冲的话是不是直接贷:管理费用就行了
都可以的 两个自己选择
105楼
2022-11-20 08:14:53
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对、:回复郭老师 嗯嗯 都是对的 哪个更严谨一点呢
2022-11-20 08:44:56
郭老师:回复对、那个都没有问题 一般习惯冲计提
2022-11-20 09:03:08

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