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应付账款贷方会计分录
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 矮小的狗 发表的提问:
我机关会计用其他应付款购买电脑会计分录如下借其它应付款贷银行存款,借固定资产贷方如何记账
你好 借;固定资产 贷:其他应付款
16楼
2023-03-10 10:14:37
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 矮小的狗 发表的提问:
我机关会计用其他应付款购买电脑会计分录如下借其它应付款贷银行存款,借固定资产贷方如何记账
你好 借;固定资产 贷:其他应付款
17楼
2023-03-10 11:44:06
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会计学堂陈老师
职称:中级会计
5.00
解题: 0.09w
引用 @ 风铃 发表的提问:
会计分录是预付账款(贷方),可资产负债表里体现在应付账款,怎么处理
直接 做一笔分录,就可以让资产负债表是在应付账款上提现。 借 预付账款 贷 应付账款 即可。
18楼
2023-03-10 13:04:05
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 香香 发表的提问:
对方公司应赔偿我们六万多,而我们应付对方九万多,应该怎么做分录,赔偿我们是冲减对方应付款,借应付款,那贷方应该是什么
你这个应付9万,是你们欠他货款,发票给你们开了吗
19楼
2023-03-10 13:55:31
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香香:回复佟老师
2023-03-10 14:18:26
佟老师:回复香香那你把发票退给他们就行了,你冲减应付账款,收到赔偿作为营业外收入
2023-03-10 14:42:18
香香:回复佟老师 为什么要退呢?我们直接借应付账款,贷营业外收入也一样吧
2023-03-10 15:08:51
佟老师:回复香香你没付对方那么多货款,怎么可以这个9万都进入你的成本费用或者原材料呢
2023-03-10 15:26:57
香香:回复佟老师 实际我们要付他九万多,其他原因导致他要赔偿我们六万多
2023-03-10 15:53:24
佟老师:回复香香那你这个应付9万多还付不付
2023-03-10 16:21:15
香香:回复佟老师 扣除六万多还要付三万左右呀
2023-03-10 16:49:50
香香:回复佟老师 该付的付,该赔的赔,只是赔的抵扣部分付的,相当于还是付了九万多呀,
2023-03-10 17:10:26
佟老师:回复香香其实应该收支两线处理,这样账务清楚与发票合同都能对上,要是合并一笔,借:应付账款 贷:营业外收入
2023-03-10 17:38:36
香香:回复佟老师 如果分开处理就是借应收六万,贷收入六万,另外再做一笔借应付账款九万,贷应收六万、银行存款?
2023-03-10 18:06:50
佟老师:回复香香借:银行6 贷:营业外收入6 那笔9万应付该怎么付就怎么付
2023-03-10 18:19:13
香香:回复佟老师 签的终止合同写明了直接抵扣应付款
2023-03-10 18:42:56
香香:回复佟老师 应该合并没有问题吧
2023-03-10 18:54:36
香香:回复佟老师 不合并,又直接抵扣的话,就只能是借应收6,贷营业外收入6,支付抵扣赔偿余下的款项时,借应付,贷银行及贷应付
2023-03-10 19:09:26
香香:回复佟老师 是贷银行及应收赔偿款
2023-03-10 19:26:49
佟老师:回复香香可以合并,你看你做账习惯。 借:应付账款 贷:营业外收入 合并做法 借:银行6 贷:营业外收入6 借:应付账款9 贷:银行9 不合并的做法
2023-03-10 19:44:46
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 美满的期待 发表的提问:
收到了托收承付结算凭证,会计分录贷方应该记应付账款还是银行存款
收到了托收承付结算凭证贷方是应付账款
20楼
2023-03-10 15:13:20
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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