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帖子
提前支付租金会计分录
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bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
22年协议班2考期+小仙仙
发表的提问:
物流运输公司买新车上牌支付10部车GPS租金做什么会计分录
您好 请问租金是多长时间的
16楼
2023-03-12 02:33:49
全部回复
22年协议班2考期+小仙仙:
回复
bamboo老师
就一次性150就是为了上牌用的,租一个GPS的费用
2023-03-12 02:44:40
bamboo老师:
回复
22年协议班2考期+小仙仙
那可以计入管理费用-租金
2023-03-12 02:58:13
22年协议班2考期+小仙仙:
回复
bamboo老师
房租费也是计入租金的,上牌的租金不是为了运输部分用的,放在销售费用还是管理费用啊
2023-03-12 03:21:56
bamboo老师:
回复
22年协议班2考期+小仙仙
上牌的租金不是为了运输部分用的, 计入管理费用就好了
2023-03-12 03:41:16
22年协议班2考期+小仙仙:
回复
bamboo老师
那运输部门的医药费做什么会计分录
2023-03-12 03:53:20
bamboo老师:
回复
22年协议班2考期+小仙仙
可以计入劳务成本-福利费 或者主营业务成本
2023-03-12 04:05:06
22年协议班2考期+小仙仙:
回复
bamboo老师
销售费用-福利费可以吗
2023-03-12 04:30:34
bamboo老师:
回复
22年协议班2考期+小仙仙
运输部门平时的支出您计入的什么科目
2023-03-12 04:43:12
22年协议班2考期+小仙仙:
回复
bamboo老师
主营业务成本
2023-03-12 05:08:24
bamboo老师:
回复
22年协议班2考期+小仙仙
那这个部分发生的福利费支出 也对应计入主营业务成本比较合适
2023-03-12 05:38:08
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.48w
引用 @
九九
发表的提问:
支付1年房屋租金如何做会计分录?
借;待摊费用 贷;银行存款
17楼
2023-03-12 03:49:09
全部回复
九九:
回复
邹老师
@邹老师:您好,新会计准则不是取消待摊费用了吗?
2023-03-12 04:02:45
邹老师:
回复
九九
你好,还是有像这个业务就需要用到这个科目核算的
2023-03-12 04:14:04
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.48w
引用 @
张玉
发表的提问:
支付员工宿舍租金会计分录
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
18楼
2023-03-12 05:11:37
全部回复
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
46.7w
引用 @
清脆的薯片
发表的提问:
提前支付利息会计分录
同学你好 没有计提吗
19楼
2023-03-12 06:39:44
全部回复
清脆的薯片:
回复
朴老师
没有计提,放款时直接一次性扣除了利息
2023-03-12 06:59:01
清脆的薯片:
回复
朴老师
现在是请假老师,这个账务怎么处理,
2023-03-12 07:19:00
清脆的薯片:
回复
朴老师
?老师?解惑下
2023-03-12 07:46:20
朴老师:
回复
清脆的薯片
这个需要先计提再做付款的 借费用科目 贷应付利息 借应付利息 贷银行存款
2023-03-12 07:59:59
清脆的薯片:
回复
朴老师
应付利息会出现借方余额
2023-03-12 08:11:07
朴老师:
回复
清脆的薯片
你需要先计提的哦
2023-03-12 08:30:45
清脆的薯片:
回复
朴老师
你计提的是当期的利息,支付的是全年的利息,你这回答的水平。。。。。
2023-03-12 08:49:41
朴老师:
回复
清脆的薯片
你计提去年的利息就可以呀 你支付全年的就计提全年的呀
2023-03-12 09:17:51
王超老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
8w
引用 @
'' じ小奋斗ゝ
发表的提问:
支付前欠房租怎么做会计分录,
借:管理费用--房租 贷:银行存款 但是要在摘要中写明是付哪几个月的
20楼
2023-03-12 08:00:20
全部回复
'' じ小奋斗ゝ:
回复
王超老师
银行存款有没有对方的银行明细
2023-03-12 08:17:12
'' じ小奋斗ゝ:
回复
王超老师
知道了,谢谢老师
2023-03-12 08:28:43
王超老师:
回复
'' じ小奋斗ゝ
不需要对方的明细啊,你直接把钱打给对方,回单就可以入账了。当然,有发票更好
2023-03-12 08:48:27
'' じ小奋斗ゝ:
回复
王超老师
好的
2023-03-12 08:58:56
王超老师:
回复
'' じ小奋斗ゝ
不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d
2023-03-12 09:22:13
'' じ小奋斗ゝ:
回复
王超老师
老师,法人向公司借款会计分录是 借:其他应收款 贷:银行存款 那法人借款给公司作为发工资用,法人借款给公司会计分录是 借:1001/1002 贷:其他应付款 其他应付款冲其他应收款对吗
2023-03-12 09:34:51
王超老师:
回复
'' じ小奋斗ゝ
可以的。这样做相当于对冲两个科目的余额
2023-03-12 09:51:07
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