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付出应付账款会计分录
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洋洋老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 0.22w
引用 @ 发表的提问:
老师 我们是农村社区,这个钱在其它应付款里挂了5年了,其实是留在集体里的,现在想转入公积公益金,但钱早花完了,发了福利,都走了其它业务支出,我现在怎么能平了,会计分录咋做。钱是土地拆迁补偿款,村集体可以留下百分之二十
你好同学,这个钱是其他业务收入,之前没有转收入吧
1楼
2023-03-11 09:50:59
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佳怡老师
职称:注册会计师,银行初级资格证,审计师
4.91
解题: 0.02w
引用 @ 洁净的面包 发表的提问:
请问,我公司收到客户给的小贷公司开出的应付款保函10万,到该小贷公司对款给了我们98037.5元,会计分录怎么做?
借,银行存款,贷,应收账款,差额手续费走借方,财务费用
2楼
2023-03-11 11:20:32
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发表的提问:
老师 我们是农村社区,这个钱在其它应付款里挂了5年了,其实是留在集体里的,现在想转入公积公益金,但钱早花完了,发了福利,都走了其它业务支出,我现在怎么能平了,会计分录咋做
你好 ;      你们这个钱具体是什么钱   
3楼
2023-03-11 12:30:25
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飞:回复meizi老师 就是土地拆迁补偿款,村集体可以留下百分之二十
2023-03-11 12:43:48
meizi老师:回复你好 ;    那你是全额来收款 比如收到了100万 。你挂了其他应付款100万。 实际你20万是可以自用 的;    有80万是拿去支付了是吗   
2023-03-11 12:55:40
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ K.James 发表的提问:
老师当预付账款的金额少于实际应付款时, 会计分录的贷方是 贷:预付账款 应付账款 吗 为什么我看书上贷方直接写了预付账款 贷:预付账款 可是预付的钱不够啊
你好!如果是这样做分录,到实际付款时 借:预付账款 贷:银行存款或现金。或者是借:预付账款 贷:应付账款
4楼
2023-03-11 13:47:57
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 没有如果 发表的提问:
老师,我们的应付账款不用付了,请问做什么会计分录冲回呢
你好 是因为什么原因不用付款了
5楼
2023-03-11 14:45:42
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没有如果:回复玲老师 对方公司倒闭了
2023-03-11 15:00:12
玲老师:回复没有如果你好 借 应付账款贷营业外收入
2023-03-11 15:22:43
悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 篼篼潴 发表的提问:
老师,这个应付账款会计分录怎么做
学员你好,能不能描述一下你的业务
6楼
2023-03-11 15:51:05
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篼篼潴:回复悠然老师01 餐饮行业,这个是合作的承包商,期间会领用煤气,他们的员工会住在本公司会扣除水电费,然后会领用食材,本公司不做原材料科目直接结转主营业成本科目
2023-03-11 16:12:45
篼篼潴:回复悠然老师01 营业费用是现在的销售费用科目么
2023-03-11 16:31:47
篼篼潴:回复悠然老师01 月末计提应付账款,这个会计分录怎么做合适呢
2023-03-11 16:57:20
篼篼潴:回复悠然老师01 老师能回答我这个问题么?我问了别的老师,因为不能继续问了所以找别的老师了
2023-03-11 17:12:48
悠然老师01:回复篼篼潴营业费用是现在的销售费用科目
2023-03-11 17:22:53
篼篼潴:回复悠然老师01 会计分录怎么做计提应付账款图片
2023-03-11 17:49:43
悠然老师01:回复篼篼潴借:主营业务成本100000 贷:应付账款100000 借:应付账款3456 贷:其他应收款3456
2023-03-11 18:13:34
篼篼潴:回复悠然老师01 那些扣除项目可以直接从我们的营业费用扣除么
2023-03-11 18:34:50
悠然老师01:回复篼篼潴不可以直接扣除,需要视同销售
2023-03-11 18:58:06
篼篼潴:回复悠然老师01 第二个应付账款那里看不懂,3456
2023-03-11 19:15:00
篼篼潴:回复悠然老师01 月末计提应付账款在借方,第一步我能看懂
2023-03-11 19:38:38
篼篼潴:回复悠然老师01 老师这个会计分录是不是直接从费用里扣除的
2023-03-11 20:08:26
篼篼潴:回复悠然老师01 我也大概知道这样做啥意思,成本费用直接冲减是负数
2023-03-11 20:26:18
篼篼潴:回复悠然老师01 她这么做的意思相当于为在供应商买货,然后为供应商垫付的项目就得从货款里扣除,计提的应付账款就是扣减后的金额
2023-03-11 20:49:51
悠然老师01:回复篼篼潴是的,她是直接冲减成本的
2023-03-11 21:01:39
篼篼潴:回复悠然老师01 那和你们做的那个不一样呢?有什么问题
2023-03-11 21:12:01
悠然老师01:回复篼篼潴我是认为你们原来领材料的时候做过处理了,计入其他应收款做过收入结转成本了,所以冲减其他应收款
2023-03-11 21:25:35
陈诗晗老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 春华秋实 发表的提问:
老师好,应付账款预算会计分录怎么做
你好,同学。预算会计没有这个科目,预算会计 收付实现制,在实际支付时计相关支出处理的。
7楼
2023-03-11 17:12:45
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春华秋实:回复陈诗晗老师 那就是不做预算会计分录是吧?
2023-03-11 18:05:10
陈诗晗老师:回复春华秋实是的,应付账款预算会计是不处理的
2023-03-11 18:19:41
春华秋实:回复陈诗晗老师 好的,谢谢老师!
2023-03-11 18:30:26
陈诗晗老师:回复春华秋实不客气,祝你工作愉快。
2023-03-11 18:47:10
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 霸气的柜子 发表的提问:
承担原债务650.会计分录贷方应付账款60。为什么
是的,债务增加计贷方
8楼
2023-03-11 18:41:25
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 光明 发表的提问:
老师好,公司转让车辆一台90000元,核销应付账款会计分录
你好 核销应付账款是什么情况。 拿车去抵应付账款吗
9楼
2023-03-11 19:50:55
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光明:回复meizi老师 光明: 老紫,你好,请都个问题,公司转让固定资产一小汽车90000元,核销应付账款,分录怎么写呀 光明: 账面净值78974.36元 光明: 借:固定资产清理 78974.36 累计折旧 11025.64 贷:固定资产 90000 光明: 借:应付账款 90000 贷:固定资产清理 78974.36 营业外收入 11025.64
2023-03-11 20:11:52
meizi老师:回复光明你好 借:应付账款 90000 贷:固定资产清理 78974.36 资产处置损益11025.64 不是计入营业外收入 你们是转让变卖处理的话
2023-03-11 20:40:57
光明:回复meizi老师 这样写有余额了,请问应该怎么写
2023-03-11 20:52:26
meizi老师:回复光明你好 你不是应付账款是9万吗 你 把余额转到资产处置损益去 。 资产处置损益 月末转本年利润去
2023-03-11 21:22:03
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 加油 发表的提问:
老师,这个会计分录中的应付账款指什么
你好,转销应付账款,是指购买货款,用票据结算
10楼
2023-03-11 20:47:42
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赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 小林 发表的提问:
老师,我司要注销了,我司的应付账款签三方协议,由另一家公司偿还。请问我司的会计分录应该怎么写?
你好,应付和应收对冲即可
11楼
2023-03-11 21:55:38
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小林:回复赵海龙老师 老师,如果另一家公司也是我的其他公司,不在我司的应收账款里面呢?就是第三个公司和我司的账务是没有关系的,是我本人的另外一家公司。
2023-03-11 22:11:46
赵海龙老师:回复小林你把具体的详细说一下
2023-03-11 22:26:46
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
因债务重组,18000元的应付账款无需偿还的会计分录
借应付账款18000贷营业外收入18000
12楼
2023-03-11 23:03:51
全部回复
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 春上树下 发表的提问:
老师,应付账款时,零头不用付,?如何做会计分录
计入到营业外收入里面!!
13楼
2023-03-12 00:16:38
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.18w
引用 @ 顺心的刺猬 发表的提问:
签发一张20000元的商业汇票,为期3个月用以抵付应付账款的会计分录
你好,你单位自己开的 支付货款借库存商品贷应付票据
14楼
2023-03-12 01:40:46
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 提问者1号 发表的提问:
老师,我们公司欠客户2万,应付账款2万,经协商,客户不要了,怎么做会计分录
你好 借应付账款 贷营业外收入 
15楼
2023-03-12 02:44:02
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提问者1号:回复玲老师 老师,客户5月份发了通知说不要了,可是当时没做分录,现在录入到7月的账,可以吗
2023-03-12 03:18:19
玲老师:回复提问者1号可以补记分录 的呢
2023-03-12 03:35:00
提问者1号:回复玲老师 补记是什么意思,我直接做到7月有影响吗?如果去反结账做到5月,会影响二季度申报数据的吧
2023-03-12 04:01:01
玲老师:回复提问者1号你好 现在记就是补记的意思 ,反结账最好的,就是麻烦 ,报表要更正申报 
2023-03-12 04:30:52

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