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收到应付账款会计分录
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 圆圆 发表的提问:
请问我先付款后,大概3-4天收到货,然后月底开票。请问这个会计分录如何写?
你好,可以合并一起做账,也可以分开做账。1,合并借库存商品或原材料 借应交税费-进项税额 贷银行存款
16楼
2023-03-12 04:41:31
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徐阿富老师:回复圆圆2,分开 付款时借预付账款或银行付账款 贷银行存款 收到货,借库存商品或原材料 贷应付账款-暂估 发票到先冲红暂估,借库存商品或原材料负数金额 贷应付账款-暂估 负数金额 然后按照发票 借 借库存商品或原材料 借应交税费-进项税额 贷 应付账款
2023-03-12 04:57:51
圆圆:回复徐阿富老师 实际操作中一般是分开还是合并呢?
2023-03-12 05:22:07
徐阿富老师:回复圆圆你好,根据习惯,像这个一般可以合并做账的,我是为了详细给你答案才全部列出来的
2023-03-12 05:47:38
圆圆:回复徐阿富老师 是在打款的时候把记账凭证做好,后面发票到了再补贴上去,还是等发票到了再一起做记账凭证呢?
2023-03-12 06:03:15
徐阿富老师:回复圆圆你好,如果是电脑做账,发票到可以修改的,如果是手工做账,发票到再做账
2023-03-12 06:25:18
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.18w
引用 @ 开放的眼睛 发表的提问:
公司是付款方,收到中国建设银行客户专用回单,怎么做会计分录?
你好 支付的什么业务的
17楼
2023-03-12 05:35:38
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星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 整齐的老鼠 发表的提问:
老师,请问一下,应收账款期初挂上3000元,现在客户退货3500元,公司应付账款就是500元,这样的话如何做会计分录
同学, 你好 借 库存商品 3500 贷 应收账款 3000 应付账款 500
18楼
2023-03-12 07:03:52
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整齐的老鼠:回复星河老师 不用红字冲销吗?
2023-03-12 07:18:15
整齐的老鼠:回复星河老师 我是借应收账款3000、贷主营业务收入3000、贷库存商品3000、借主营业务成本3000都是红字,然后借库存商品500、应付账款500
2023-03-12 07:38:41
星河老师:回复整齐的老鼠同学, 你好, 你的分录正确,要红字冲减已经结转的收入和成本。
2023-03-12 07:56:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 桀骜不驯 发表的提问:
老师,我接账的时候,看到账面上有A公司,他在应收账款贷方余额60000,应付账款借方余额4200,我怎么写会计分录把这笔账都调到应付账款里
借;应收账款6000 贷;应付账款6000
19楼
2023-03-12 08:00:40
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武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ Justin 发表的提问:
医院代收的应付账款和垫付的应收账款在收支时做不做平行记账去年培训时老师好像说应付账款收到不做,支出时要做 应收账款收到时要做,垫付时不做(预算会计分录),是这样吗
是的,同学,没有什么问题的
20楼
2023-03-12 08:55:00
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Justin:回复武老师 不管是不是往来账都需要做吗
2023-03-12 09:30:29
Justin:回复武老师 老师我说的是做预算分录同时也要做,财务会计分录肯定是要做的
2023-03-12 09:46:01
武老师:回复Justin是的,你有资金肯定需要
2023-03-12 10:04:53

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