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我国启动政府会计改革时间表
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朱立老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 2.05w
引用 @ 酷炫的黄蜂 发表的提问:
政府会计资产计量属性 政府会计负债计量属性各是什么
政府会计资产计量属性 历史成本 重置成本 现值 公允价值 名义金额 政府会计负债计量属性历史成本 现值 公允价值
256楼
2023-03-01 05:15:02
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李李老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.23w
引用 @ 一三0四一 发表的提问:
老师,在金斗云里面建的账套,怎么修改账套的启用时间
您好,您问的是金蝶精斗云吗,如果是的话, 新建账套后发现账套启用会计期间设置错误,是否可以修改? 解决方案:鉴于金蝶记账不支持反初始化,所以用户不可以直接修改会计期间,如果想更改会计期间,请先保存和备份当前财务数据,然后新建立账套重新设置会计期间,然后引入之前备份数据。
257楼
2023-03-01 05:32:43
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立峰老师
职称:注册会计师,税务师
4.95
解题: 0.99w
引用 @ 小熊饼干 发表的提问:
非盈利组织的账务中,收入计借:银行存款 10000,贷:其他收入-非限定性 10000,在填业务活动表的时候,这个10000是计入政府补助收入-非限定性,还是计政府补助收入-限定性? 另外这个10000发生的是会议收入,那这个填表的时候为什么不能填:会费收入?
同学你好 根据收入的性质,如果属于会议收入,就不能填在政府补助收入里,应填在提供服务收入里。 不能填在会费收入里,会费收入属于会员交纳的收入。,
258楼
2023-03-01 05:59:53
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小熊饼干:回复立峰老师 填提供服务收入,那是填在限定性还是非限定性
2023-03-01 06:18:44
立峰老师:回复小熊饼干如果我们取得的收入没有限定用途,填定非限定性里。 如果满意,可给五星好评哈,谢谢
2023-03-01 06:44:27
小熊饼干:回复立峰老师 老师我现在情况是这样的:非盈利组织的账,收到一笔960元的交通餐饮费,这个收入是填服务服务收入还是填其他收入。另外这个收入是不是不属于免税项目,按25%交纳企业所得税。
2023-03-01 07:06:47
立峰老师:回复小熊饼干我们怎么收到这样一笔收入
2023-03-01 07:24:14
小熊饼干:回复立峰老师 是不太合理,来源不清楚。但实际上就是开了960的发票给个人(用途是交通餐饮费)。这笔收入又没有对应的支出项,也就是只收了钱没用出去。现在是不是要交企业所得税? 另外想问一下 地方志学会 是不是属于非盈利组织?
2023-03-01 07:40:49
立峰老师:回复小熊饼干是不太合理,来源不清楚。但实际上就是开了960的发票给个人(用途是交通餐饮费)。这笔收入又没有对应的支出项,也就是只收了钱没用出去。现在是不是要交企业所得税? 答:咱们单位如果没有在税务上认定为非盈利组积,收入都需要交所得税。 另外想问一下 地方志学会 是不是属于非盈利组织? 答:看他们的证书是工商营业执照,还是民非登记证书。看名字应是。
2023-03-01 07:51:23
小熊饼干:回复立峰老师 证书不是工商营业执照,那个笔收入填服务收入还是填其他收入? 这笔收入要不要交企业所得税? 2个问题麻烦老师解答一下
2023-03-01 08:20:49
立峰老师:回复小熊饼干你好、 1、提供服务收入。 2、需要交企业所得税。
2023-03-01 08:35:57
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 秀才 发表的提问:
请问政府会计制度事业单位的食堂改造工程款放哪个科目?
你好! 借:在建工程 贷:银行存款 借:事业支出 贷:资金结存…货币资金
259楼
2023-03-01 06:17:01
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秀才:回复蒋飞老师 已完工结算了
2023-03-01 06:55:30
蒋飞老师:回复秀才借:长期待摊费用 贷:银行存款 借:事业支出 贷:资金结存…货币资金
2023-03-01 07:07:21
秀才:回复蒋飞老师 我直接做 借:业务活动经费~商品和服务费用 贷:零余额 借:事业支出~基本支出~日常公用经费(部门经济科目放资本性支出~大型修缮) 这样可以么
2023-03-01 07:33:17
秀才:回复蒋飞老师 长期待摊费用是每月要去摊销吗?
2023-03-01 07:46:33
秀才:回复蒋飞老师 还有退回别的单位以前年度的钱怎么做分录?谢谢
2023-03-01 08:14:07
蒋飞老师:回复秀才借:业务活动经费~商品和服务费用 贷:零余额 借:事业支出~基本支出~日常公用经费(部门经济科目放资本性支出~大型修缮) ………可以的
2023-03-01 08:26:24
蒋飞老师:回复秀才退回别的单位以前年度的钱怎么做分录? …具体是什么业务呢
2023-03-01 08:52:01
秀才:回复蒋飞老师 是以前年度别的单位转到我们这个单位来培训的,现在发现有14人不符合,然后把这个钱退回去。
2023-03-01 09:13:44
蒋飞老师:回复秀才借:累计盈余 贷:银行存款
2023-03-01 09:34:04
秀才:回复蒋飞老师 这是财务会计,预算会计呢?
2023-03-01 09:48:16
秀才:回复蒋飞老师 这是财务会计,预算会计呢?
2023-03-01 10:13:02
蒋飞老师:回复秀才借:财政拨款结余 贷:资金结存
2023-03-01 10:34:21
蒋飞老师:回复秀才您好,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-03-01 10:49:17
秀才:回复蒋飞老师 预算会计我是 借:财政拨款结转~基本结转~本年收支结转~日常公用经费 可以么
2023-03-01 11:07:02
蒋飞老师:回复秀才你好! 也可以的
2023-03-01 11:20:39
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 聪明的白开水 发表的提问:
启用帐套后如何修改会计制度
你好!预设科目,启用账套后无法更改
260楼
2023-03-01 06:38:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 冷艳的八宝粥 发表的提问:
老师您好,请问在2019年开始启用新政府会计制度后,发现有之前几年前的资产没有记账,那现在应该怎么把这些资产记账? 1.在哪一个时间点把资产记上? 2.折旧怎么补提?
你好 根据固定资产盘点表 确实是有资产未入账的 需要补入账 按你固定资产买入的发票来确定时间 补折旧 走以前年度损益调整
261楼
2023-03-02 06:08:11
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冷艳的八宝粥:回复meizi老师 老师,如果现在还没有开始按照新制度记账,那么这种资产没有计入固定资产的情况,应该怎么调整? 1.在2018年底,增加资产基金和固定资产? 2.折旧怎么提呢
2023-03-02 06:36:33
meizi老师:回复冷艳的八宝粥你好 增加固定资产等资产 然后补计提折旧金额在今年补做
2023-03-02 06:57:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 小敏 发表的提问:
我们之前购买的大型运输车,已经到了黄标车的标准,政府补贴一部分让改成绿标车,现在政府补助的部分款项到账了,我要列营业外收入,比较纠结的一个问题是需不需要走一下固定资产清理,如果走的话需要怎么个走法,希望有知道的亲给解答 下,非常感谢
你的车其实并没有清理,只是进行了相应的改造。个人认为不需要走固定资产清理
262楼
2023-03-02 06:24:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 发表的提问:
公司提供一层楼的一半给政府做党支部 现在进行装修改造 发生的装修费 现在全由我们出 大概十几万元 建设完之后政府会给我们补贴十万元 支付装修款的时候怎么入账 还有收到政府补贴时候怎么入账呢
借;其他应收款 贷;银行存款 借;银行存款 营业外支出 贷;其他应收款
263楼
2023-03-02 06:36:00
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 小云儿 发表的提问:
老师,外国政府向中国政府提供贷款取得的利息所得免征征收企业所得税,这句话到底说的是外国政府借了钱给中国?还是中国借了钱给外国啊?
您好,是外国政府借了钱给中国
264楼
2023-03-05 07:21:53
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小云儿:回复小林老师 那收利息的是外国,交企业所得税的也是外国,他是按他们国家的税法交税啊,跟我们国家的税法有什么关系啊?
2023-03-05 07:40:27
小林老师:回复小云儿您好,有代扣代缴义务,在国内有所得
2023-03-05 08:02:56
王银花老师
职称:初级会计师
4.93
解题: 0.21w
引用 @ 愿你一生温暖纯良 发表的提问:
这个表格是启用宏的,不填写数据的地方会自动补充0,修改单元格格式按钮又不能按
你好,这个应该与你的宏代码有关的,自动补充0的地方你试试用文件选项高级显示中取消0,如果不能实现那估计也是宏代码中限制了!
265楼
2023-03-05 07:48:14
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 帝都小强 发表的提问:
听说,注会要改革了?具体啥情况,
你好,还没有看到改革的通告文件,现在还说不好。等着通知
266楼
2023-03-05 08:11:10
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帝都小强:回复玲老师 这么说,还是要改,老师预计,怎么改,会提高报名资格?考试内容,加考?
2023-03-05 08:29:54
玲老师:回复帝都小强你好,现在都是传言,这个不好说的。
2023-03-05 08:51:52
帝都小强:回复玲老师 嗯嗯,好的老师
2023-03-05 09:20:25
玲老师:回复帝都小强不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2023-03-05 09:33:35
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 明亮的外套 发表的提问:
我们是政府工程的代管理单位,我们是企业,执行企业会计准则,代替政府管理项目,归集成本,最终办理移交,资产不是我们的,我们只收取固定管理费,代建合同上签订的是我们要开设项目基建专户,对项目建设资金实施会计核算和财务管理,当使用单位(政府部门)把钱打到以我们公司名义开立的基建专户的时候,我改怎么记账?平时归集成本时又改怎么记账?
你好!你们收到这个款项的时候,借银行存款 贷其他应付款就可以了。 对不是你们负担的成本部分,冲减其他应付款,对于你们自己的成本部分,计入主营业务成本
267楼
2023-03-05 08:30:00
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明亮的外套:回复宋生老师 我是代替他们记账,需要归集下比如办公大楼、训练地、食堂、宿舍等,这些子项的成本,资产不是我们的。这个改怎么记账呢?对于我们自己收取的固定管理费那个,那部分账,我是知道怎么记得。就是这个给人家记账这个,不知道怎么记。那我按您说的:借:银行存款 贷:其他应付款 按工程节点支付工程款时,改怎么记?借:在建工程 贷:?。最终在建工程转固定资产。
2023-03-05 09:05:19
宋生老师:回复明亮的外套你好!你们不是计入在建工程,因为最终这个资产也不是你们的。 你要做,计入借其他应付款—XX工程—xx费用 贷银行存款
2023-03-05 09:22:55
明亮的外套:回复宋生老师 哦,那我在其他应付款下面设多个明细科目就可以了是不,比如其他应付款-办公楼、其他应付款-宿舍、其他应付款-待摊费用,然后待摊费用再往办公楼、食堂上结转。最终移交时,账务怎么移交给他们呢?
2023-03-05 09:41:07
宋生老师:回复明亮的外套你好!是的。就是这样了。至于移交,这个看对方如何要求了。一般是做审计,把审计报告给对方就好
2023-03-05 10:05:30
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 秀丽的电源 发表的提问:
老师,我们是政府投资的国有独资公司注册资金5000万,现在开始建账该选小企业会计准则还是新企业会计准则还是企业会计制度呢?政府拨款建工程怎么账务处理?
同学,原则新企业会计制度。 属于递延收益,发生时冲减。
268楼
2023-03-06 06:05:36
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秀丽的电源:回复陈诗晗老师 老师,没有新企业会计制度,只有新企业会计准则,企业会计制度就是2001的
2023-03-06 06:39:20
陈诗晗老师:回复秀丽的电源你用新企业会计准则,同学
2023-03-06 07:01:38
秀丽的电源:回复陈诗晗老师 好的,谢谢老师,老师递延收益和专项应付款怎么区别,都是和政府拨款相关的
2023-03-06 07:14:29
陈诗晗老师:回复秀丽的电源性质差不多的,只是准则不一样,所适用的科目不一样。一般企业是用递延收益。
2023-03-06 07:29:13
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 奥陶纪 发表的提问:
政府奖励资金算政府补助吗(节能技术改造财政奖励资金算政府补助吗)
算政府补助。
269楼
2023-03-06 06:18:03
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奥陶纪:回复方老师 @方老师:入账到营业外收入-其他,而不是营业外收入-补贴收入也可以吗
2023-03-06 06:32:51
方老师:回复奥陶纪可以的。
2023-03-06 06:43:49
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ jenny.jiang 发表的提问:
老师,公司开始成立的时候,股东转到公司公账上的启动资金,以前会计做到了其他应付款上,公司资产负债表实收资本都是0,这一笔需要改吗
这笔款项属于借款还是投资?
270楼
2023-03-06 06:29:59
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jenny.jiang:回复方亮老师 应该就是直接放在公司的启动资金,也没具体分出来到底是借款还是投资?因为挂在了其他应付款,我们公司的账上感觉资产小于负债了
2023-03-06 06:48:41
方亮老师:回复jenny.jiang问一下股东是属于投资还是借款,会计人员决定不了这笔资金是借款还是投资。
2023-03-06 07:16:05
jenny.jiang:回复方亮老师 好的,如果这一笔是借款的话,这样做就没问题是吗,因为资产负债表上的数据实在是不好看
2023-03-06 07:41:12
方亮老师:回复jenny.jiang是的。祝您工作愉快!
2023-03-06 08:09:17
jenny.jiang:回复方亮老师 那如果是投资款,那我需要重新做一笔分录,做到实收资本里面去吗
2023-03-06 08:28:28
方亮老师:回复jenny.jiang是的,需要确认实收资本。祝您工作愉快!
2023-03-06 08:54:43
jenny.jiang:回复方亮老师 好的,我知道了,谢谢老师
2023-03-06 09:12:14
方亮老师:回复jenny.jiang不客气。祝您工作愉快!
2023-03-06 09:40:12

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